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Tópico: HASTA DIEZMILESIMOS ISR?
enrique9727

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 05, 2008 Asunto: Re: HASTA DIEZMILESIMOS ISR?
[quote:37e1919c70="juancarm"] Por lo tanto [b:37e1919c70]cualquier ley que no aclare exactamente como deberan de calcularse factores [/b:37e1919c70]o proporciones deberan hacerlo conforme a lo citado. PD. Tambien lo [b:37e1919c70]aplico para ley del seguro social, infonavit, codigo financiero, etc.[/b:37e1919c70] :P[/quote:37e1919c70] EL CFF no es supletorio... las leyes especificas si lo serian. Al no haber el efecto supletorio... permanece el CFF. SOLO PARA LA CUESTION FISCAL. Tambien el CFF tiene ALCANCES Y LIMITACIONES...
Tópico: Facturas Extranjero
enrique9727

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 05, 2008 Asunto: Re: Facturas Extranjero
[quote:5573d6a7d1="supervisor"]Buen dia colegas: que requisitos deben de tener las facturas (invoice) que son expedidas en estados unidos? [b:5573d6a7d1][color=green:5573d6a7d1]¿Por qué existe preocupación? Si ya fueron expedidas bien o mal. Quien las expide debe seguir las leyes de EU. De este lado sólo se recibe[/color:5573d6a7d1][/b:5573d6a7d1] ya sea de servicios, int por prestamos, hoteles,mercancia, etc? es correcto un reembolso de caja con este tipo de facturas si rebasan los 2 mil pesos? [color=green:5573d6a7d1]Según la ley ISR se marcan limitaciones que debe apegarse lo mejor posible, dependiendo del tipo de gasto que se realice. Si se aplican pagos mediante pagos electrónicos y luego estos son reembolsados, no creo que exista limitación alguna. No más, no se excedan de las limitaciones (montos máximos permitidos) que habría para ciertos tipos de gastos. Pues de esta manera no se podrían "inventar" tan fácilmente gastos "fictos". Existería un boucher, un cobro y luego un reembolso, que es lo que cuidaría la LISR. "[u:5573d6a7d1]Como las notitas de gasolina[/u:5573d6a7d1]" Chécate los art 31 y 32 LISR [/color:5573d6a7d1] y como quedarian capturas en el diot? [b:5573d6a7d1][color=green:5573d6a7d1]No existe IVA en EU, pues el IVA sólo es para ciertas operaciones en México. [size=18:5573d6a7d1]No debe capturarse[/size:5573d6a7d1]. Chécate el art 1 LIVA, ¿en qué país gravaría el IVA? Los gastos no deducibles, nóminas, salarios, tenencias, multas, recargos, pagos de impuestos, no tendrían IVA implicito, ¿cómo los registras en el DIOT, ¿también requieren RFC o ID FISCAL?[/color:5573d6a7d1][/b:5573d6a7d1] ya que pide un id fiscal? [b:5573d6a7d1]Por importaciones, el servicio de hotel, no se trajo el hotel a México o el servicio no fue prestado en México. Para las importaciones, si se requiere el ID Fiscal pues si hay pago de IVA en la aduana (en México), aunque podría haber pagos a la tasa 0% en ciertos casos, como quiera debe manifestarse en el DIOT.[/b:5573d6a7d1] alguien me podra orientar? [b:5573d6a7d1][color=green:5573d6a7d1]Espero haber sido claro.[/color:5573d6a7d1][/b:5573d6a7d1] gracias[/quote:5573d6a7d1]
Tópico: OTRA DE DEPOSITOS EN EFECTIVO
enrique9727

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 05, 2008 Asunto: Re: OTRA DE DEPOSITOS EN EFECTIVO
[quote="marifer"] EL BANCO ESTA ENTERADO DE QUE NO ME DEBE HACER LA RETENCION DEL 2% O [b:9373cf959f][color=green:9373cf959f]DEBO ENVIAR ALGUN ESCRITO LIBRE PARA QUE NO ME EFECTUE LA RETENCION[/color:9373cf959f][/b:9373cf959f]? quote] [b:9373cf959f][color=indigo:9373cf959f]Excelente pregunta.[/color:9373cf959f][/b:9373cf959f] Si se debe presentar documentación. Entre ellas, se debe presentar un escrito al respecto y mostrar con pruebas documentales, al banco, por lo cual no debe aplicarse las retenciones del IDE. Entre las pruebas aplicables podrian ser: la cedula fiscal con las obligaciones fiscales dadas de alta en el RFC de la SHCP. CHAVALON ya expuso excelentemente algo al respecto Por ahi vi un escrito para este tipo de personas.
Tópico: HASTA DIEZMILESIMOS ISR?
enrique9727

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 05, 2008 Asunto: Re: HASTA DIEZMILESIMOS ISR?
Hola El CFF no es "supletorio" desde mi percepción, aunque en las leyes se exprese que SI lo sería. Así se expresa, porque de algún modo debe expresarse que en ausencia de disposicon de ley especial, entraría el CFF. Déjeme explicar cómo se aplicaría la "supletoriedad", desde mi punto de vista: Primero rigue el CFF, por lo que habría DE FONDO un marco jurídico. Solo que aqui no hay hechos generadores de la LEY todavía. Digamos que existe una ley en el aire. Luego (segundo) existe el marco de la ley fiscal específica, por lo existería un segundo marco jurídico, que iría por arriba del primer fondo. Sólo que no cubriría a TODO el primer fondo, sólo parte de ese fondo. En este segundo fondo, se señalan hechos que caen en ser sujetos, base, objeto: cargas a los contribuyentes. Si algo no llega a ser cubierto por la ley específica, sigue rigiendo el primer fondo (CFF). Existe la "supletoriedad", por lo que no se especifique en la ley especial. La cuestión es que "suplir" es "sustituir" por otra situación. Por eso, mi compresión de que el CFF no searía "supletorio". Pues, no vendría a suplir nada, simplemente regularía a lo que no es del alcance de las leyes fiscales en específico. Tal vez, el término "supletorio" no sea el adecuado, que se querría indicar sería el "asistente" o algo parecido, pero ¿cómo denominarlo? ------------------------------------------------------------------------------------- [b:8b6bb56abc][color=red:8b6bb56abc]Artículo 9o RISR.[/color:8b6bb56abc][/b:8b6bb56abc] [b:8b6bb56abc][color=blue:8b6bb56abc]Se calculará hasta el diezmilésimo el coeficiente de utilidad a que se refiere la fracción I del artículo 14 de la Ley[/color:8b6bb56abc][/b:8b6bb56abc]. [color=indigo:8b6bb56abc]Unica disposicion de limitacion en Ley especifica.[/color:8b6bb56abc] ------------------------------------------------------------------------------------ [b:8b6bb56abc][color=red:8b6bb56abc]Artículo 17-A CFF.-[/color:8b6bb56abc][/b:8b6bb56abc] El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará [b:8b6bb56abc][color=green:8b6bb56abc]el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar[/color:8b6bb56abc][/b:8b6bb56abc]. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizarán por fracciones de mes. .... [b:8b6bb56abc][color=green:8b6bb56abc]Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar operaciones aritméticas, con el fin de determinar factores o proporciones, las mismas deberán calcularse hasta el diezmilésimo[/color:8b6bb56abc][/b:8b6bb56abc]. ----------------------------------------------------------------------------------- [b:8b6bb56abc][color=green:8b6bb56abc]Considero que los auditores tiene razón, todo lo que tenga que ver con INPC y con factores de ajuste, debe determinarse hasta diezmilésimos, pues la LISR no especifica algo al respecto de realizarse de otro modo, con excepción del CU. De primera instancia el CFF ya tendría un marco establecido. Mientras la ley específica es enrealidad la SUPLETORIA del CFF, pero sólo por lo que reglamentaría en su materia. [/color:8b6bb56abc][/b:8b6bb56abc]
Tópico: compra en poblacion
enrique9727

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 05, 2008 Asunto:
En la ley ISR dice que habria que pedir permiso sobre la dispensa de esa obligacion. Me parece algo irracional, pero asi esta.
Tópico: Depositos en Efectivo
enrique9727

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 05, 2008 Asunto: Re: Depositos en Efectivo
[quote:1ea02696b3="kikina"]Chavalón La duda sería , si yo deposito pesos en una cuenta concentradora de la casa de bolsa , que tiene en un banco , [b:1ea02696b3][color=green:1ea02696b3]quien me retiene el banco , o la casa de bolsa ?. la casa de bolsa me entrega dolares por la operación . aqui es la duda[/color:1ea02696b3][/b:1ea02696b3]?[/quote:1ea02696b3] [b:1ea02696b3][color=red:1ea02696b3]Artículo 1 LIDE[/color:1ea02696b3][/b:1ea02696b3]. Las personas físicas y morales, están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley respecto de todos los depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan a su nombre en las instituciones del sistema financiero. [b:1ea02696b3][color=green:1ea02696b3]No se considerarán depósitos en efectivo, los que se efectúen a favor de personas físicas y morales mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o sistema pactado con instituciones del sistema financiero en los términos de las leyes aplicables, aún cuando sean a cargo de la misma institución que los reciba[/color:1ea02696b3][/b:1ea02696b3]. [b:1ea02696b3]Habría que ver cómo se compran los dólares y cómo se pagan.[/b:1ea02696b3]
Tópico: tarjeta de credito
enrique9727

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 05, 2008 Asunto: Re: tarjeta de credito
Hola marifer: Para efectos de la LIVA, sugiero dar una lectura al artículo 1B en su último párrafo. Todo el artículo es importante leerlo, pero para lo que se pregunta, habría que enfocarse, en ese último párrafo
Tópico: duda contable
enrique9727

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 05, 2008 Asunto: Re: duda contable
[b:0505526e9e][color=green:0505526e9e]Hola maximos68: Complemento tu ejemplo como sigue:[/color:0505526e9e][/b:0505526e9e] [b:0505526e9e]1.- Registro de las comprobaciones emitidas y su cobranza[/b:0505526e9e] c/o Bancos $ 50,000.00 [b:0505526e9e]Impuestos por recuperar[/b:0505526e9e] c/o ISR Retenido $5,263.16 [color=green:0505526e9e][b:0505526e9e]c/o IVA Retenido $ 5,263.16 [/b:0505526e9e][/color:0505526e9e] c/r Ingresos por Honorarios $ 52,631.58 [b:0505526e9e][color=blue:0505526e9e]c/r Iva traladado o facturado $ 7,894.74 [/color:0505526e9e][/b:0505526e9e] [b:0505526e9e][color=blue:0505526e9e]c/o IVA trasladado o facturado $ 7,894.74[/color:0505526e9e][/b:0505526e9e] [b:0505526e9e][color=green:0505526e9e]c/r IVA causado (cobrado) 7,894.74[/color:0505526e9e][/b:0505526e9e] [b:0505526e9e]Los dos renglones anteriores es para mostrar, que ya se causó un IVA por que ya se cobró, para diferenciarlo del IVA que se facturó.[/b:0505526e9e] ----------------------------------------------------------------------------------- [b:0505526e9e]2.- Registro de las erogaciones, gastos que fueron pagadas[/b:0505526e9e] c/o Gastos diversos $ 11,000 [b:0505526e9e][color=blue:0505526e9e]c/o IVA acreditable no pagado $ 1,500[/color:0505526e9e][/b:0505526e9e] c/r Bancos $ 12,500 [b:0505526e9e][color=green:0505526e9e]c/o IVA acreditable pagado $ 1,500[/color:0505526e9e][/b:0505526e9e] [b:0505526e9e][color=blue:0505526e9e]c/r IVA acreditable no pagado $ 1,500[/color:0505526e9e][/b:0505526e9e] [b:0505526e9e]De nuevo se aplican una cuenta puente para indicar, que ya se dio el pago, movimiento de flujo DE PAGO o de efectivo.[/b:0505526e9e] (Se incluyen $ 500 por la compra de un libro profesional y otros $ 500 por gastos sin comprobación adecuada para efectos fiscales) ------------------------------------------------------------------------------------- [b:0505526e9e]3.- Registro de los gastos aún no pagados en el mes.[/b:0505526e9e] c/o Gastos diversos $ 5,000 [b:0505526e9e][color=blue:0505526e9e]c/o IVA acreditable no pagado $ 750[/color:0505526e9e][/b:0505526e9e] c/r Acreedores o proveedores $ 5,750 [b:0505526e9e]No hay asiento para cancelaciones de las cuentas de IVA transitorios[/b:0505526e9e] ------------------------------------------------------------------------------------ [quote:0505526e9e="maximos68"]Y al momento de hacer la provision para el pago del IVA cancelo los impuestos pagados por anticipado. ES CORRECTA MI APRECIACION.[/quote:0505526e9e] 4.- [b:0505526e9e][color=green:0505526e9e]Al final del mes, se cancelan las cuentas del IVA efectivamente cobradas y pagadas[/color:0505526e9e][/b:0505526e9e]. [b:0505526e9e][color=green:0505526e9e]c/o IVA causado (cobrado) $ 7,894.74[/color:0505526e9e][/b:0505526e9e] [b:0505526e9e]Impuestos por recuperar[/b:0505526e9e] [color=green:0505526e9e][b:0505526e9e]c/r IVA Retenido $ 5,263.16 [/b:0505526e9e][/color:0505526e9e] [b:0505526e9e][color=green:0505526e9e]c/r IVA acreditable pagado $ 1,500[/color:0505526e9e][/b:0505526e9e] [b:0505526e9e][color=red:0505526e9e]c/r IVA por pagar $ 1,131.58[/color:0505526e9e][/b:0505526e9e] [b:0505526e9e][color=blue:0505526e9e]Las cuentas azules son cuentas transitorias que se moverian o se cancelarian conforme se den los flujos de efectivo[/color:0505526e9e][/b:0505526e9e]
Tópico: Duda en DEM de IVA
enrique9727

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 05, 2008 Asunto: Re: Duda en DEM de IVA
Tiene que ponerse el PERIODO de la declaración que se presentó. No el mes. A menos que el período por esa declaración, en donde se manifiesta, el saldo es por un mes. Si el "nuevo" software no permite esa situación, habría que ir a desorientación al contribuyente, para ver cómo solucionar el problema, o en su defecto, aplicar el software "viejito", que por lo visto, hasta los de la SHCP, se encuentran más a gusto con él.
Tópico: Regímen símplificado?
enrique9727

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 05, 2008 Asunto: Re: Regímen símplificado?
[quote:ca0dc97172="tiamala"]Hola. En persona moral regímen símplificado, según el art.81 de renta y el 4 de IETU, estoy exenta de estos impuestos hasta por la cantidad que me menciona el 81, quiere decir que en los provisionales voy a declarar que estoy exento ó eximido del pago, [b:ca0dc97172][color=green:ca0dc97172]Hasta aquí todo perfecto, 81 LISR y el 4 LIETU, se apoyan entre sí, para cada uno de los impuestos que regularían.[/color:ca0dc97172][/b:ca0dc97172] pero en iva declaro iva a favor si en el cálculo de la proporción obtengo algún factor, y si no obtengo factor pués no tengo iva acreditable para declarar , ¿en ese caso que declaro? que se realizarón solo actividades exentas? [b:ca0dc97172][color=green:ca0dc97172]¿Dónde viene en LIVA, que los ingresos exentos para efectos de ISR o IETU, lo sean para IVA? ¿Realizo facturas o comprobantes con tasa "x"(equis) segun el IVA y tambien tasa al IVA "y"(ye), porque en ISR me indica que estan exentos? Esto lo de la "ye" no me cuadra, como que se revuelven los frijoles y las albondigas, no es que no sepa bien. ¿Pero se puede?[/color:ca0dc97172][/b:ca0dc97172] [b:ca0dc97172][color=green:ca0dc97172]No deseo ser el auditor de hacienda, pero presupondría que todos los ingresos por los hechos que se generarian IVA, segun su art 1 LIVA, SERIAN GRAVADOS. Que si despues, más adelante en la LIVA, le imponen una tasa al 0% o gravado al NO PAGO (exenta). Esto seria un acto regulado por la misma ley. Pero de incio es GRAVADO Y SIGUE GRAVADO POR LA MISMA LEY. No puede haber una desgravacion por otra ley distinta. Esto no tiene nada que ver, que con otras disposiciones de otras leyes, permitan exenciones y ya por ese hecho tambien se PERMITAN aplicar para con IVA.[/color:ca0dc97172][/b:ca0dc97172] Ahora bien, cuando hago un AUMENTO Y/O DISMINUCION DE OBLIGACIONES en el cual decido no pagar el impuesto por la suma de los ingresos exentos, me da de baja estas obligaciones de presentar provisionales de renta de iva yde ietu? :? Entonces?. Ahora bien sí les digo que VOY A PAGAR el impuesto por los exentos pues voy a declarar lo que vaya saliendo: iva, renta, ietu, tengo derecho a solicitar el 100% de iva; así como a pagar el 100% de ietu :D . Me saca de honda porque en este momento si hago el aumento y/o dism. de obli.,,,,como les comento me da de baja las obligaciones de presentar los provisionales,,,, pero en una empresa que siempre considero que es exenta del pago de acuerdo al 81, si los ha venido presentando como: [color=black:ca0dc97172]eximido del pago[/color:ca0dc97172]....QUE OPINAN, si no me entendieron no se procupen Yo me entiendo. :D Saludos.[/quote:ca0dc97172]

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