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Tópico: sueldos y salarios
CHAVALON

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 30, 2006 Asunto: Re: sueldos y salarios
ByPACO: LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS SE MENCIONAN EN LA PAG. DEL SAT: Aportaciones voluntarias de retiro Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia para los planes de retiro. El monto de esta deducción será como máximo de 10% de sus ingresos acumulables en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios mínimos generales de su área geográfica elevados al año. Servicio de Administración Tributaria, México. SALUDOS
Tópico: PROYECTO IV R.F.M. REFORMAS 28/06/2006
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 27, 2006 Asunto: PROYECTO IV R.F.M. REFORMAS 28/06/2006
EN LA PAG. DEL SAT SE ENCUENTRA UN PROYECTO DE MODIFICACIONES A LA R.M.F. QUE CONTEMPLA TODAS LAS REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIONES A LAS REGLAS REFERENTES A LAS REFORMAS PUBLICADAS EL 28 DE JUNIO DEL PRESENTE. DICHAS REGLAS DESPEJAN MUCHAS DUDAS EN CUANTO A LA "NUEVA PLATAFORMA" DEL SAT, ASI COMO AL CUMPLIMIENTO EN CUANTO A MONTOS, FECHAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ENVÎO DE LAS DECLARACIONES, TANTO PROVISIONALES COMO INFORMATIVAS. CONSIDERO DE GRAN INTERÊS SU LECTURA, YA QUE ACLARA BASTANTES PREGUNTAS QUE HAN SIDO COMENTADAS EN ESTE FORO. LA LIGA ES LA SIG.: ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/anteproyectos/proyecto_4RMF06.doc DICHAS REGLAS EN PRINCIPIO, ENTRARÎAN EN VIGOR EL 2 DE OCTUBRE DEL PRESENTE
Tópico: una de IVA
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 25, 2006 Asunto: Re: una de IVA
[quote:07ade94289="contafellos"]Hola a todos, Buenas noches. una gran duda respecto a iva, estoy actualizando a esta fecha una contabilidad de P.M. en el mes de enero y febrero sale a favor el impuesto y en marzo a cargo, por lo que procedo a realizar acreditamiento para el mes de marzo, quedandome una parte de saldo a favor. mi duda es que al aplicar el acreditamiento pues ya no hay cargo, la quise presentar en el portal del banco y no me permitio, la debo presentar por el portal de sat? o tengo que pagar la actualizacion del impuesto a cargo antes de el acreditamiento y presentarla por el portal del banco. o presento informativa estadistica por el sat. Si alquien me puede ayudar se lo agradecere mucho.[/quote:07ade94289] PRESÊNTALA EN EL PORTAL DEL SAT (ESTADISTICA EN CEROS), CON EL MOTIVO DE: "SE ACREDITÔ IVA A FAVOR DE PERÎODOS ANTERIORES"
Tópico: FORMA D PRESENTAR DECLAR SIN OPERAC A PARTIR DE MAY 01 P.M
CHAVALON

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 24, 2006 Asunto: Re: FORMA D PRESENTAR DECLAR SIN OPERAC A PARTIR DE MAY 01 P
[quote:3adc1423d0="contaluis780104"]BUENAS TARDES ESTIMADOS FISCALISTAS, TENGO UN CLIENTE Q ES PERSONA MORAL Y NO HA TENIDO OPERACIONES DESDE MAYO 2001 A LA FECHA TIENE 3 OBLIGACIONES FISCALES ISR P.M, IVA, SALARIOS, YA PRESENTE LAS DECLARACIONES EN INTERNET EN LA PAGINA DEL SAT, PERO ME HABILITA A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2002 Q PUEDO HACER PARA ACTUALIZAR LOS PAGOS ANTERIORES Y EVITAR MULTAS. ESPERANDO SER APOYADO POR SU VALIOSA ASESORIA ATTE JOSE LUIS TB :?: [color=blue:3adc1423d0][/color:3adc1423d0][/quote:3adc1423d0] CONSULTA EN LA LIGA SIG.: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/orientacion_oe/59_6977.html
Tópico: catalogo de claves
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 24, 2006 Asunto:
[quote:e4ee3a9c65="vabdo"]Muy buena aportacion CHAVALON Ahora a ver si alguien tien un catalogo de actividades como se manejaban antes, (sin letra al principio), ya que tengo una forma de hace varios años, que marca actividades 112,218,518, 521 Que actividades son?[/quote:e4ee3a9c65] VABDO: DEL "BAÛL DE LOS RECUERDOS", ESTAS CLAVES ESTABAN VIGENTES EN 1986 (HACE 20 AÑOS), LAS ENCONTRÊ EN UN FORMATO DE INSCRIPCION DEL R.F.C. DE AQUELLOS AÑOS: PERSONAS MORALES: 101.- SOC. MERCANTILES 102.- ORG. DESCENTRALIZADOS C/ACT. EMP. 103.- SOC. Y ASOC. CIVILES 104.- SOC. COOPERATIVAS (PRODUCCIÔN) 105.- SOC. COOPERATIVAS (CONSUMO) 106.- OTRAS P.M. CON FINES NO LUCRATIVAS 107.- CONTRIBUYENTES NO MENORES 108.- CONTRIBUYENTES MENORES 109.- REPRESENTANTE COMÛN O ASOCIANTE 110.- REPRESENTADO O ASOCIADO 123.- CONTROLADORA PERSONAS FÎSICAS: 111.- SALARIOS 112.- HONORARIOS SERV. INDEPENDIENTES 113.- HONORARIOS A TRAVÊS DE UNA SOC. O ASOC. CIVIL 114.- ARRENDAMIENTO (DECL. ANUAL) 115.- ARRENDAMIENTO (PAGOS PROV.) 116.- ENAJENACIÔN DE BIENES 117.- DIVIDENDOS 118.- INTERESES OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÔN 119.- OTROS INGRESOS PERIÔDICOS 120.- COPROPIETARIO.- REPRESENTANTE COMÛN 121.- COPROPIETARIO.- REPRESENTADO RETENCIONES: 160.- POR SALARIOS 161.- POR DIVIDENDOS 162.- POR INTERESES 163.- POR PAGOS A RES. EN EL EXTRANJERO 164.- POR PAGO DE PREMIOS 166.- POR ARRENDAMIENTOS 167.- POR HONORARIOS (PREST. DE SERV.) 168.- PRODUCCIÔN Y SERVICIOS 169.- POR OTROS INGRESOS 401.- POR ADQ. DE INMUEBLES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: 201.- IVA (OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIONES PERIÔDICAS) IMPUESTO ESP. DE PROD. Y SERV.: 331.- AGUAS ENVASADAS 370.- BEBIDAS ALCOHOLICAS 531.- GASOLINA Y DIESEL 540.- CERVEZA 901.- TABACOS LABRADOS. LAS CLAVES 218 Y 521 NO LAS TENGO A LA MANO, SON MAS RECIENTES, PROBABLEMENTE DE LOS AÑOS 90'S.
Tópico: catalogo de claves
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 21, 2006 Asunto: Re: catalogo de claves
[quote:22ced32852="mmalarcon"]disculpen, donde puedo encontrar un catalogo de claves de obligaciones fiscales necesito preesntar aumento y disminucion de obligaciones Gracias[/quote:22ced32852] LA SIGUIENTE ES UNA LISTA MAS COMPACTA DE LAS CLAVES DE OBLIGACIONES FISCALES DEL SAT: CLAVES DE OBLIGACIONES DEL SAT I A3 IMPUESTO AL ACTIVO O24 PAGARA IMPTO SUSTITUTIVO AL CREDITO AL SALARIO O31 ARRENDADOR CUYOS INGRESOS NO EXCEDEN LOS 10 SMG ELEVADOS AL MES R17 RETENCION ISR SALARIOS R18 RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS R19 RETENCION ISR HONORARIOS S189 SOCIO O ACCIONISTA S221 SUELDOS Y SALARIOS O INGRESOS ASIMILADOS A SUELDOS S231 SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMA HABITUAL S232 SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMA ESPORAD S240 ARRENDAMIENTO-CASA HABITACION S241 ARRENDAMIENTO-LOCAL COMERCIAL S258 REGIMEN INTERMEDIO S264 AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA} S265 AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS S296 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE S40 SUELDOS Y SALARIOS OBLIGADO A DECLARACION ANUAL S54 ACTIVIDAD EMPRESARIAL S308 ARRENDAMIENTO (REPRESENTANTE COMUN) V2 ES PARA IVA EXENTO V5 ES PARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO V6 IVA SUJETO EXENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO V7 PITEX V8 RETENCIÓN DE IVA V9 MAQUILADORA V10 OPTA POR NO PRESENTAR DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y ANUAL (SI REALIZA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y/O PESQUERAS) ESPERO TE SEA DE UTILIDAD
Tópico: Devoluciones de IVA
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 21, 2006 Asunto: Re: Devoluciones de IVA
[quote:b70f73f22f="lorito"]Buenas, actualmente para solicitar el IVA a favor, es en las oficinas del SAT, presentando el formato 32 y sus anexos, así como el disco donde vengan los proveedores, y docuemntos que identifiquen al contribuyente. Actualmente he leído sobre posiblemente se puedan hacer por medio de internet, sin necesidad de ir a las oficinas........ esto que esta informando el SAt aplica también para las devoluciones, de poderlas solicitar por medio de esta vía??? muchas gracias[/quote:b70f73f22f] CUANDO EL SAT LIBERE EL PROGRAMA PARA EFECTUAR LAS DEVOLUCIONES, [b:b70f73f22f]LAS QUE SEAN DE $ 25,000.OO O MAS, [color=red:b70f73f22f]DEBERÂN EFECTUARSE POR INTERNET.[/b:b70f73f22f][/color:b70f73f22f] APLICARÂ PARA DEVOLUCIONES DE ISR Y DE IVA. Y DEBERAS CONTAR CON LA [b:b70f73f22f]FEA[/b:b70f73f22f] ART. 22-C, C.F.F.
Tópico: Cálculo de pérdidas fiscales
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 13, 2006 Asunto: Re: Cálculo de pérdidas fiscales
[quote:79972ed34f="cp_pavon"]Bune día compañeros: Podrían indicarme el [color=red:79972ed34f][b:79972ed34f]procedimiento para calcular[/b:79972ed34f][/color:79972ed34f] [color=red:79972ed34f][b:79972ed34f]las pérdidas fiscales.[/b:79972ed34f][/color:79972ed34f] si tienen un archivo de excell que pueda hacer estos cálculos. De antemano, gracias.. Saludos.[/quote:79972ed34f] SI TE REFIERES [color=red:79972ed34f][b:79972ed34f]A LA ACTUALIZACIÔN[/b:79972ed34f] [/color:79972ed34f][color=red:79972ed34f][b:79972ed34f]DE LAS PÊRDIDAS FISCALES, [/b:79972ed34f][/color:79972ed34f]EL PROCEDIMIENTO ES MUY SENCILLO, LEE EL ART. 61, 4o. PÂRRAFO DE LA LISR.
Tópico: DEDUCCION IMSS E INFONAVIT
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 12, 2006 Asunto: Re: DEDUCCION IMSS E INFONAVIT
[quote:2968d18536="JUANBALAN"]UNA PERSONA FISICA CON GASTOS POR CONCEPTO DE IMSS DE INFONAVIT EN QUE MOMENTO LO HACE DEDUCIBLE, EN EL MES EN QUE SE GENERA EL GASTO (PROVISIONA) O [color=red:2968d18536][b:2968d18536]HASTA EL MES SIGUIENTE EN QUE EFECTIVAMENTE LO PAGA. [/b:2968d18536][/color:2968d18536][color=red:2968d18536][b:2968d18536] Y TRATANDOSE DE LOS DEMAS GASTOS TIENEN QUE ESTAR PAGADOS PARA PODER DEDUCIRLOS?[/b:2968d18536][/color:2968d18536] DE ANTEMANO AGRADEZCO SU APOYO.[/quote:2968d18536] SI, HASTA QUE SE PAGUEN
Tópico: Pagos definitivos de personas fisicas
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 11, 2006 Asunto: Re: Pagos definitivos de personas fisicas
[quote:e937962ff4="Luzecr72"]Buenas tardes, tengo varias dudas de regimen Intermedio primero: si mal no recuerdo estaba la disposicion de 2.14.2. Para los efectos del art. 31, 8° párrafo del CFF, cuando por alguna de las obligaciones a declarar no exista impuesto a pagar ni saldo a favor, por la obligación de que se trate, los contribuyentes deberán presentar en tiempo y forma la declaración de pago que corresponda, la información de las razones por las cuales no se realiza el pago, a través del formato.............................. Los contribuyentes no presentarán la información de las razones por las que no se realiza el pago, cuando se trate de las siguientes obligaciones: I.-Retenciones del IVA, IEPS o ISR, excepto tratándose de las que se deban efectuar por los ingresos a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley del ISR. II.Pagos provisionales del IMPAC. [color=blue:e937962ff4]Los contribuyentes personas físicas que conforme a lo establecido en esta regla estén obligados a presentar información de las razones por las cuales no se efectúa el pago por alguna de sus obligaciones fiscales, a excepción de aquellas contribuciones que se consideren como pagos definitivos presentarán la primera información señalando las razones por las que no tienen impuesto a cargo, quedando relevados de la obligación de hacerlo en los meses subsecuentes del ejercicio, hasta en tanto no tengan impuesto a cargo o saldo a favor y no varíe la razón señalada en la información presentada con anterioridad[/color:e937962ff4] pero me estan requiriendo los pagos provisionales de ISR de los primeros meses aun cuando no tuve cantidad a pagar y presente el primer pago en "0" y por otro lado en secretaria de finanzas de Jalisco me comentan que a partir de marzo del 2006 se debian de presentar todos los pagos provisionales aun cuando fueran en "0" de regimen Intermedio, alguien me podria fundamentar esta disposicion gracias[/quote:e937962ff4] ESTO SE ENCUENTRA EN LA PAG. DEL SAT: [color=blue:e937962ff4][b:e937962ff4]Actualización: 03/agosto/2006, información vigente.[/b:e937962ff4][/color:e937962ff4] Principal Información Fiscal Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes al 03 de agosto del 2006 [color=blue:e937962ff4][b:e937962ff4]Preguntas frecuentes al 03 de Agosto del 2006.[/b:e937962ff4][/color:e937962ff4] [b:e937962ff4]Declaraciones con Información Estadística[/b:e937962ff4] [color=blue:e937962ff4][b:e937962ff4]2.- ¿Es suficiente con la presentación de la primera declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago, (avisos en cero), para estar liberado de presentar las siguientes declaraciones en ceros?[/b:e937962ff4][/color:e937962ff4][b:e937962ff4][color=red:e937962ff4] La disposición es aplicable para personas físicas, por el pago de sus obligaciones fiscales, a excepción de aquellas contribuciones que se consideren como pagos definitivos, cuando hayan presentado en tiempo y forma la primera declaración con información estadística (ceros) y siempre que los motivos para su presentación no varíen[/color:e937962ff4].[/b:e937962ff4] [color=brown:e937962ff4][b:e937962ff4]Tratándose de los pagos mensuales de IVA, deben presentarse todas las declaraciones informativas de razones por las cuales no se realiza el pago (avisos en cero), lo anterior aún cuando los motivos para su presentación no varíen.[/b:e937962ff4][/color:e937962ff4] [b:e937962ff4]Fundamento legal: Regla 2.14.2 último párrafo y 2.15.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2006.[/b:e937962ff4] [b:e937962ff4]CONCLUSIÔN: PARA ISR.- BASTA CON PRESENTAR LA 1a. EN TIEMPO Y FORMA. PARA IVA.- DEBEN PRESENTARSE TODOS LOS MESES.[/b:e937962ff4]

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