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Tópico: DIAS ADICIONALES PARA PAGO IMPUESTOS
CHAVALON

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 24, 2008 Asunto: Re: DIAS ADICIONALES PARA PAGO IMPUESTOS
[quote:9b2fe23818="enrique9727"]Hola: Si el tramite procediera realizarse en el portal web del SAT o en las oficinas de la SHCP o del SAT, [color=red:9b2fe23818][b:9b2fe23818]procederian considerarse toda la semana completa como inhabil, si la SHCP emite en el DOF, estos dias como vacaciones generales.[/b:9b2fe23818][/color:9b2fe23818] Depende donde se presentarian las declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales. Los ceros estadisticos son declaraciones y no proceden realizarse por los bancos o sus portales. El hecho de que se aplique la disposicion del CFF, de manera conjunta con la regla de la RFM, no implica que obligatoriamente se tengan que aplicar de manera conjunta o no. La regla de la RMF no indica al respecto si debe excluirse o implementarse esa disposicion del CFF. La intension de la regla es otorgar una facilidad, extendiendo el plazo de la presentacion de la declaracion correspondiente unos cuantos dias mas[/quote:9b2fe23818] SOLAMENTE SE CONSIDERAN COMO PERÍODO GENERAL DE VACACIONES PARA EL SAT, EL JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE MARZO 2008: IV R.M.F. 2007-2008 PUBLICADA EL 15 DE FEBRERO 2008 2.1.30.-Para los efectos del artículo 12, segundo párrafo del CFF, se considera [color=red:9b2fe23818][b:9b2fe23818]periodo general de vacaciones[/b:9b2fe23818][/color:9b2fe23818], el comprendido del 20 de diciembre de 2007 al 6 de enero de 2008 y [color=red:9b2fe23818][b:9b2fe23818]del 20 al 21 de marzo de 2008.[/b:9b2fe23818][/color:9b2fe23818] SALUDOS
Tópico: OTRA DE IETU
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 24, 2008 Asunto: Re: OTRA DE IETU
[quote:58332ef49e="erikaG"]Mi duda es respecto al 3% del decreto que se publico en días pasados: ISR a pagar 1000 (-)3% 970 IETU A PAGAR DESPUES DE LOS ACREDITAMIENTOS 1500 (-)ISR [color=red:58332ef49e]QUE ME PUEDO ACREDITAR[/color:58332ef49e] PAGADO [color=red:58332ef49e]1000[/color:58332ef49e] O 970?? Quedo en espera de sus comentarios. Saludos[/quote:58332ef49e] [color=red:58332ef49e][b:58332ef49e]EN PAGOS PROVISIONALES [/b:58332ef49e][/color:58332ef49e]EN EL CASO QUE PLANTEAS,[color=red:58332ef49e] [b:58332ef49e]ACREDITAS LOS $1,000.00[/b:58332ef49e]:[/color:58332ef49e] DECRETO: ARTÍCULO PRIMERO CUARTO PÁRRAFO [color=red:58332ef49e][b:58332ef49e]En la determinación de los pagos provisionales[/b:58332ef49e][/color:58332ef49e] correspondientes a los meses de marzo a diciembre de 2008, los contribuyentes que apliquen el diferimiento a que se refiere este artículo, [color=red:58332ef49e][b:58332ef49e]podrán acreditar [/b:58332ef49e][/color:58332ef49e]contra el pago provisional del mes de que se trate, [color=red:58332ef49e][b:58332ef49e]los pagos provisionales [/b:58332ef49e][/color:58332ef49e]del mismo ejercicio determinados con anterioridad, [color=red:58332ef49e][b:58332ef49e]que les hubiera correspondido pagar de no haber efectuado el diferimiento a que se refiere este artículo.[/b:58332ef49e][/color:58332ef49e] [b:58332ef49e]EN LA DECLARACIÓN ANUAL, SOLAMENTE ACREDITAS LO EFECTIVAMENTE PAGADO[/b:58332ef49e]: Artículo Primero. TERCER PÁRRAFO Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes deberán [color=red:58332ef49e][b:58332ef49e]acreditar contra la declaración anual[/b:58332ef49e][/color:58332ef49e] del ejercicio fiscal de 2008 [color=red:58332ef49e][b:58332ef49e]los pagos provisionales que efectivamente hayan pagado[/b:58332ef49e][/color:58332ef49e] en los términos de este artículo. SALUDOS
Tópico: Solicitud Devolución de ISR
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 24, 2008 Asunto: Re: Solicitud Devolución de ISR
[quote:16172e1936="enrique9727"][color=red:16172e1936]Si ya opto por efectuar una compensacion[/color:16172e1936]... La manera de recuperar el subsecuente remanente (valganme la redundancia). [color=red:16172e1936][b:16172e1936]Ya no puede [/b:16172e1936]cambiarse el procedimiento de recuperacion. Seria por via de compensacion y no por devolucion.[/color:16172e1936] [color=darkred:16172e1936][b:16172e1936]SI SE PUEDE:[/b:16172e1936][/color:16172e1936] C.F.F. Artículo 23. SEGUNDO PÁRRAFO (COMPENSACIÓN) Los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, [b:16172e1936]que tuvieran remanente una vez efectuada la compensación, [color=darkred:16172e1936]podrán solicitar su devolución.[/b:16172e1936][/color:16172e1936] Los cinco años procederia computarse desde Marzo 2000 o antes, si la declaracion anual de 1999 se hubiese presentado con anterioridad a la fecha inicial comentada. Por lo que ya prescribio el derecho en Marzo 2005. [color=darkred:16172e1936][b:16172e1936]SI SE PUEDE:[/b:16172e1936][/color:16172e1936] C.F.F. Artículo 22.- ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO [color=darkred:16172e1936][b:16172e1936]La obligación de devolver prescribe [/b:16172e1936][/color:16172e1936]en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal.[/b] Para estos efectos, [color=darkred:16172e1936][b:16172e1936]la solicitud de devolución [/b:16172e1936][/color:16172e1936]que presente el particular, se considera como gestión de cobro que [color=darkred:16172e1936][b:16172e1936]interrumpe la prescripción[/b:16172e1936][/color:16172e1936] excepto cuando el particular se desista de la solicitud. [color=red:16172e1936][b:16172e1936]No se puede reiniciar[/b:16172e1936] el conteo de los cinco años desde el tramite de la compensacion[/b][/color:16172e1936].[/quote:16172e1936] SALUDOS
Tópico: Solicitud Devolución de ISR
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 23, 2008 Asunto: Re: Solicitud Devolución de ISR
[quote:39ebdb009f="MarcoPolo"]Caso: En anual de 1999 se presenta saldo a favor de ISR por $195,000 (aprox), en siguientes años se compensa una parte, [color=red:39ebdb009f]la ultima compensación fue en Febrero 2003[/color:39ebdb009f], quedando un remanente de $145,000 aprox., despues de ese pago provisional no se habia utilizado el saldo a favor, debido a que no existía ISR a cargo ni otro impuesto, tampoco se habia solicitado en devolución. Según el Art. 23 CFF, segundo párrafo, tengo el derecho de solicitar en devolución el remanente del impuesto compensado, [color=red:39ebdb009f]además con base en la interrupción de la prescripción segun el Art. 22 CFF penultimo párrafo [/color:39ebdb009f]y la correlación el Art. 23 CFF cuarto párrafo. ¿Puedo solicitar la devolución del remanente? Gracias por su opinión, saludos.[/quote:39ebdb009f] EN MI OPINIÓN EL DERECHO A SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN POR EL REMANENTE, [b:39ebdb009f]YA PRESCRIBIÓ EL MES DE ENERO DE 2008.[/b:39ebdb009f] LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN QUE SEÑALA EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ART 22 DEL C.F.F., SE REFIERE A [b:39ebdb009f]CUANDO LA PROMOCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN SE SOLICITA [color=red:39ebdb009f]DENTRO DEL PLAZO DE LOS 5 (CINCO) AÑOS[/color:39ebdb009f].[/b:39ebdb009f] ES DECIR, SI LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN LA HUBIERAS PRESENTADO, POR EJ. EN DICIEMBRE DE 2007, A PARTIR DE ESA FECHA "COMIENZA" A CONTAR DE NUEVO EL PLAZO DE LOS 5 AÑOS EN TU CASO DICHO PLAZO SE CUMPLIÓ EL MES DE ENERO DE 2008, YA QUE EN FEBRERO DE 2003 EFECTUASTE LA ULTIMA COMPENSACIÓN. SI LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN PRETENDES EFECTUARLA EN ESTE MES O EN ABRIL, YA ESTÁS FUERA DE PLAZO PARA QUE PROCEDA LA MISMA. SALUDOS
Tópico: DISPONIBLE LA CALCULADORA P.F. 2008 CORREGIDA
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 23, 2008 Asunto: Re: DISPONIBLE LA CALCULADORA P.F. 2008 CORREGIDA
[quote:72412f5629="gace70"][color=red:72412f5629]GRACIAS[/color:72412f5629] CHAVALON ERES A TODO DAR :D[/quote:72412f5629] GRACIAS A TI POR EL COMENTARIO SALUDOS
Tópico: DIAS ADICIONALES PARA PAGO IMPUESTOS
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 23, 2008 Asunto: Re: DIAS ADICIONALES PARA PAGO IMPUESTOS
vabdo: LA REDACCIÓN DEL DECRETO DEL 31 DE MAYO DE 2002 ES CLARA AL SEÑALAR ESPECÍFICAMENTE EL DÍA 17 COMO FECHA "LÍMITE": Artículo Cuarto. Los contribuyentes que de conformidad con las disposiciones fiscales deban presentar declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales [color=red:b03c1139c5][b:b03c1139c5]a más tardar el día 17 del mes siguiente [/b:b03c1139c5][/color:b03c1139c5]al periodo al que corresponda la declaración, ya sea por impuestos propios o por retenciones, podrán presentarlas a más tardar el día que a continuación se señala, considerando el sexto dígito numérico del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de acuerdo a lo siguiente: ...... .... .... SIN EMBARGO EL ART. 12 DEL C.F.F. EN SU QUINTO PÁRRAFO, MENCIONA LO SIGUIENTE: "No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores,[color=red:b03c1139c5][b:b03c1139c5] si el último día del plazo o en la fecha determinada,[/b:b03c1139c5][/color:b03c1139c5] las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores [color=red:b03c1139c5][b:b03c1139c5]o se trate de un día inhábil[/b:b03c1139c5][/color:b03c1139c5], [color=red:b03c1139c5][b:b03c1139c5]se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil[/b:b03c1139c5][/color:b03c1139c5]. Lo dispuesto en este Artículo es aplicable, inclusive cuando se autorice a las instituciones de crédito para recibir declaraciones. También se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, cuando sea viernes el último día del plazo en que se deba presentar la declaración respectiva, ante las instituciones de crédito autorizadas." CON LO ANTERIOR SE INTERPRETAN 2 FECHAS: 1.-EL DÍA 17 (COMO ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO O FECHA "LÍMITE") Y 2.- CUALQUIERA DE LOS DÍAS ADICIONALES, SEGÚN EL 6o. DÍGITO (EN LA FECHA DETERMINADA). DE ACUERDO A LA REDACCIÓN DEL PÁRRAFO CITADO, SE PUEDE INTERPRETAR QUE AL SER DÍA INHÁBIL EL 17 DE MARZO, EL "DÍA LÍMITE" SERÍA EL 18, POR LO TANTO, EN MI OPINIÓN, ES CORRECTA TU INTERPRETACIÓN. SALUDOS
Tópico: SALDOS A FAVOR DE IVA 2007
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 22, 2008 Asunto: Re: SALDOS A FAVOR DE IVA 2007
LOBOZAC: EL TÉRMINO DE "ACUMULADO" PARA UN SERVIDOR, ES:"LA SUMA TOTAL DE TODOS LOS SALDOS A FAVOR DE IVA DE LOS DISTINTOS MESES Y DE VARIOS EJERCICIOS, SIN EXCEDER DE 5 (CINCO)". TAL COMO MENCIONAS, HASTA EL 2002 DEBÍAS ESPERAR HASTA PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL PARA PODER ACREDITAR, COMPENSAR O SOLICITAR EN DEVOLUCIÓN LOS SALDOS A FAVOR DE IVA. EN LA LEY ACTUAL PUEDES ACREDITAR, COMPENSAR O SOLICITAR EN DEVOLUCIÓN AL MES SIGUIENTE LUEGO DE HABER MANIFESTADO (DECLARADO) EL SALDO A FAVOR. LIVA Artículo 6o. [color=red:86275ad3d4][b:86275ad3d4]Cuando en la declaración de pago[/b:86275ad3d4][/color:86275ad3d4] [color=red:86275ad3d4][b:86275ad3d4]resulte saldo a favor[/b:86275ad3d4][/color:86275ad3d4], el contribuyente[color=red:86275ad3d4][b:86275ad3d4] podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo, solicitar su devolución o llevar a cabo su compensación [/b:86275ad3d4][/color:86275ad3d4]contra otros impuestos en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor. En el caso de que se realice la compensación y resulte un remanente del saldo a favor, el contribuyente podrá solicitar su devolución, siempre que sea sobre el total de dicho remanente. ES CLARO QUE LAS "DECLARACIONES DE PAGO" SON LAS MENSUALES Y EN ESTE ARTÍCULO NO MENCIONA PARA NADA LOS "EJERCICIOS". E INSISITO, EN QUE "ACTUALMENTE" NO IMPORTA QUE HAYA TERMINADO O NO EL EJERCICIO PARA EFECTUAR EL ACREDITAMIENTO DE LOS SALDOS A FAVOR EN EL MISMO O EN EL SIGUIENTE. ES POR ELLO QUE HAGO REFERENCIA A QUE NO IMPORTA DE QUE MESES "TOMES" LOS SALDOS A FAVOR PARA ACREDITARLOS, DADO QUE EN LA DECLARACIÓN EN "CEROS" QUE PRESENTAS EN EL SAT, NO ANOTAS DE QUÉ MESES ESTÁS APLICANDO EL ACREDITAMIENTO. ES PRÁCTICA COMÚN, AL MENOS EN MI CASO, ANOTAR EN EL MOTIVO: ["SE ACREDITÓ IVA A FAVOR DE "PERÍODOS" ANTERIORES"], SIN ESPECIFICAR DE QUE MESES SE TRATAN NI SI SON DEL MISMO PERÍODO O DE ANTERIORES. EN LA DECLARACIÓN ANUAL INFORMATIVA DE IVA, DESDE EL MES DE ENERO PUEDES ACREDITAR LOS SALDOS A FAVOR DE LOS MESES Y/O EJERCICIOS ANTERIORES. EL CONTROL DE LOS SALDOS A FAVOR, LOS MANEJO A TRAVÉS DE REGISTROS EN PAPELES DE TRABAJO. CLARO QUE LO MAS CONVENIENTE ES APLICAR LOS SALDOS MAS "ANTIGUOS" PARA EVITAR QUE PRESCRIBA EL DERECHO DE ACREDITARLOS, COMPENSARLOS O SOLICITAR SU DEVOLUCIÓN. SALUDOS TAMBIÉN
Tópico: SALDOS A FAVOR DE IVA 2007
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 21, 2008 Asunto: Re: SALDOS A FAVOR DE IVA 2007
HOLA LOBOZAC: ES CORRECTO, INCLUSO SI AÚN NO TERMINARA EL 2007, YA QUE LAS DECLARACIONES DE IVA COMO COMENTAS SON DEFINITIVAS Y EN UN MES DETERMINADO PUEDES TOMAR EL SALDO ACUMULADO Y APLICARLO, SI ASI LO DESEAS, DE ACUERDO A LA ANTIGUEDAD DEL MISMO O EL MAS RECIENTE, NO IMPORTA EL ORDEN. SALUDOS
Tópico: Administradora de Personal y IETU
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 21, 2008 Asunto: Re: Administradora de Personal y IETU
[quote:47a9a81428="DanyAguilar"]Gracias por su ayuda, aunq realmente se me hace fuera de lugar ya que del total de mis ingresos se cobra solo un porcentaje aunque se facture el total: Ejemplo [color=red:47a9a81428][b:47a9a81428]en Febrero cobre 18 750.00 de los cuales 17,045.00 es lo correspondiente a salarios[/b:47a9a81428][/color:47a9a81428], mas Imss y 2% del personal administrado. Mi Utilidad en realidad es la diferencia, ya q lo demas es gasto. En fin, lo mejor sera dejar por la paz ese negocio ya q la ganacia la tendria q pagar en IETU.[/quote:47a9a81428] PUES ES CUESTIÓN DE EFECTUAR CÁLCULOS REALES, PARA VER LA CONVENIENCIA. EJEMPLO: SI TU MAYOR EROGACIÓN SON LOS SUELDOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y LOS SUELDOS QUE PAGAS SON SALARIOS MÍNIMOS O QUE ESTÉN SUJETOS AL SUBSIDIO AL EMPLEO, EL MONTO DE LOS MISMOS ASI COMO DE LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SON OBJETO DE UN ACREDITAMIENTO DEL 16.5% DEL IMPORTE DE LOS MISMOS. EN EL CASO QUE PLANTEAS: INGRESOS.- $ 18.750.00 MENOS:GASTOS DE OPERACIÓN (NO DEFINIDOS)= UTILIDAD.-18.750.00 POR 16.5%=$ 3,093.75 SUELDOS (SIN APORTACIONES DE S.S.).- $ 17,045.00 POR 16.5%=$ 2,812.00 (ACREDITAMIENTO DIRECTO AL IETU POR PAGAR) IETU A PAGAR.-( 3,093.75-2.812.00)= $281.75 LO ANTERIOR SIN CONSIDERAR LOS DEMÁS GASTOS Y EL MONTO DE LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QUE NO PROPORCIONAS LA INFORMACIÓN. SALUDOS
Tópico: ¿Declaración Estadistica de IETU en Febrero 2008?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 21, 2008 Asunto: Re: ¿Declaración Estadistica de IETU en Febrero 2008?
[quote:2359b78350="Lukard"]Solito su ayuda respecto al siguiente caso: En enero de 2008 la Compañía no tuvo IETU a pagar debido a que sus deducciones fueron mayores a los ingresos, por lo tanto presenté una declaración estadística y el listado de conceptos. Ahora con el cálculo de impuestos de febrero, la compañía no determina IETU a cargo, porque los acreditamientos fueron mayores al impuesto causado, mi duda es: ¿[color=red:2359b78350]Debo presentar una declaración estadística para informar los motivos por el cual no se realizó el pago?[/color:2359b78350] o bien, ¿Con la primera declaración estadística presentada por el impuesto de enero, se entiende que no hay impuesto a cargo? Agradezco sus comentarios y soluciones. saludos!!![/quote:2359b78350] PARA ESTA PREGUNTA CONSULTA ESTA LIGA: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/reforma2008/137_11038.html ALGUNOS COMPAÑEROS Y UN SERVIDOR ESTAMOS DE ACUERDO QUE AUN Y CUANDO EL SAT NO LO REQUIERE, PRESENTAR ESTADÍSTICA EN CEROS "TODOS" LOS MESES, ADEMÁS DEL LISTADO DE CONCEPTOS. SALUDOS

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