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Tópico: Saldo de IVA, caso extraño
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 28, 2006 Asunto: Re: Saldo de IVA, caso extraño
A eso me refiero, al programa...digo extraño por que no me habia tocado manejar empresas que no tuvieran operaciones o que tuvieran operaciones minimas.....solo plasme el supuesto del programa de devoluciones y compensaciones por mera curiosidad (ademas que no lo tengo instalado en mi PC jejeje) Saludos!!!!!
Tópico: Domicilio(s) PF?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 28, 2006 Asunto: Domicilio(s) PF?
Que tal, buenas tardes, tengo una duda (simple pero al fin duda). Una PF que se dedica a rentar departamentos, tiene 2 edificios de este tipo, y aparte renta una oficina para desarrollar esa actividad (recibe los pagos, elabora los recibos de renta, controla, etc etc en la oficina), tiene registrado como domicilio fiscal dicha oficina ¿por que no tiene la obligacion de tener como domicilio fiscal los otros dos edificion?, es decir en el caso de una PM seria forzoso, pero ¿y en el caso de la PF simplemente con plasmar la calve catastral es suficiente? Saludo!!!!!
Tópico: ASIENTO POR PERDIDA CAMBIARIA
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 28, 2006 Asunto: Re: ASIENTO POR PERDIDA CAMBIARIA
Supongo que como pides ayuda solo para contabilizar un resultado por variacion en tipo de cambio ya sabras llegar a dicho importe......... Hay algo bien facil que te lleva de la mano "la suma de los cargos deben ser igual a la suma de los abonos en una poliza contable" La perdida se carga y la utilidad se abona (que fregon me escuche, parezco de 4 semestre)................asi es que ahi esta!!!
Tópico: Saldo de IVA, caso extraño
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 28, 2006 Asunto: Re: Saldo de IVA, caso extraño
En ambos periodos tengo saldo a favor....jeje
Tópico: Saldo de IVA, caso extraño
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 28, 2006 Asunto: Saldo de IVA, caso extraño
Que tal, buenas tardes. Me paso un caso, que anteriormente no se me habia presentando, y es el siguiente: Tengo un cliente PM que no tiene casi actividades por el momento, en el mes de agosto le pago honorarios a un notario y le realizo las retenciones correspondientes de ISR e IVA, de la siguiente forma: Honorarios........$14,687.50 IVA 15%..............2,203.12 ISR retenido........-1,468.75 IVA retenido........-1,468.75 TOTAL..............$13,953.12 Como fue la unica operacion en el respectivo mes, y fue efectivamente cobrado el cheque, el IVA que resulta a favor del periodo AGOSTO es: IVA acreditable.............$2,203.12 Menos: IVA retenido......(1,468.75) IVA a favor del periodo..$734.37 En Septiembre enterara las retenciones de IVA, generandose un IVA a favor por $1,468.75 (por aquello de que no procede el acreditamiento del monto equivalente de la retencion si no hasta que se entere a la autoridad) ¿les habia pasado algo similar?, esto por que en casos de solicitud en devolucion o en su defecto compensar ambos saldos a favor contra otras contribuciones como que no "checarian" los montos, es decir la autoridad se confundiria, por que en septiembre yo ¿como consideraria en el programa lo de septiembre? o ¿el sistema del SAT estara adecuado para estos casos? un saludo!!!!!
Tópico: ¿Como se extingue la deuda en caso de fusion?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 28, 2006 Asunto: Re: ¿Como se extingue la deuda en caso de fusion?
En realidad no habia escuchado ese término.......como habran notado interprete otra cosa.....ni modo no todos somos lectores mas alla de las leyes fiscales (lo digo por los diversos códigos que existen).... Gracias!!!
Tópico: COEFICIENTE DE UTILIDAD
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 27, 2006 Asunto: Re: COEFICIENTE DE UTILIDAD
A ver..vamos por partes (ni modo que como jaja), por ejemplo: CU manifestado en declaracion normal 0.0152 y aplicado en PP marzo, abril y mayo CU manifestada en declaracion complementaria por dictamen 0.0142 Tienes dos opciones: 1. Presentar PP complementarios manifestado pagos en exceso (a los del SAT les papalotea eso jejeje), ó 2. Aplicar el nuevo CU apartir de Junio, asi se ajustaran automaticamente tus PP y no deberas andar lidiando con complementarias y con saldos a favor por pagos en exceso. Aunque, en mi caso depende del monto la eleccion de la opcion....
Tópico: Enejenacion de acciones
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 27, 2006 Asunto: Re: Enejenacion de acciones
mmmm...entonces, ¿es financiero o no?..digo, por que terminas acreditandote la retencion del 20% en la anual...asi me ahorro el dictamen ¿o estoy viendolo desde una perspectiva equivocada? ¿de ballet y danza folclorica tambien hay clases? :D
Tópico: RETENCIONES AL 100% DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 27, 2006 Asunto: Re: RETENCIONES AL 100% DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Tan simple como decirle a esa contadora que lea la LIVA....lo de las 2 3ras partes es ¿facilidad o algo asi no?...asi es que si no aplicas esa facilidad aplicas Ley...reteniendo el total del IVA..preguntale que donde estudio jajjaja
Tópico: Enejenacion de acciones
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 27, 2006 Asunto: Re: Enejenacion de acciones
Es decir: Realizare el calculo, para saber el monto de la retencion en el caso de no dictaminar la operacion, así, aunque se que la retencion del 20% es por decirlo asi pago provisional, se que en la anual se podra acreditar dicho importe, meramente financiero ¿no?....por otro lado, mediante un CPC "jalador" que mueva cifras, y que haga minima la utilidad en vta de acciones lo cual me podra generar un importe minimo o nulo de carga tributaria (si hay CPC aqui no se molesten por la realidad jejeje)......la cuestion es que la Ley lo permite...y uno ni modo que diga que no jejeje Oye cj, ¿pues donde trabajas eh...? ahora ya hasta ejemplos pones.....pasame tu cta. bancaria para el dpto.

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