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Tópico: Maestro que elabora su propio material didáctico, ¿tasa de Iva?
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 19, 2009 19:38:55 Asunto: Re: Maestro que elabora su propio material didáctico, ¿tasa de Iva?
HOLA, FELIPEROD: SI, YA ENTENDI SU PLANTEAMIENTO. TIENE USTED RAZON...ME LO LLEVO DE TAREA PARA DARLE CONTINUIDAD AL TOPICO.... SALUDOS
Tópico: deducciones personales en extranjero
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 19, 2009 19:19:05 Asunto: Re: deducciones personales en extranjero
[quote][color=red]'Una pregunta, se podria hacer deducibles como gastos personal gastos hospitalarios [u]en extranjero[/u]. Supongo que seran pagados en dolares., la factura estarìa en dolares.[/color][/quote] Nop...Aunque su pago y su factura sea en dolares, este no podria hacerse deducible como un gasto personal.... El Art. 176 de la LISR le manifiesta que dichos gastos personales NO son deducibles: [b][color=blue]ART. 176 FI[/color][/b]: ' Los pagos por honorarios medicos y dentales, ASI COMO LOS GASTOS HOSPITALARIOS, efectuados por el contribuyente para...' [b][color=blue]...Luego...MISMO ART. 176 PENULTIMO PARRAFO LISR:[/color][/b] ' [u]Para que procedan [/u]las deducciones a que se refieren [b][color=blue]LAS FRACCIONES I[/color][/b] y II que anteceden, [b][color=red]SE DEBERA COMPROBAR[/color][/b], mediante [b][color=red]DOCUMENTACION QUE REUNA REQUISITOS FISCALES[/color][/b], [color=blue]que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate [/color][b]a [color=blue][u]INSTITUCIONES O PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS[/u][/color]....'[/b] [b][color=blue]ART. 244 RLISR:[/color][/b] ' Para los efectos del [color=blue]PENULTIMO PARRAFO DEL ART. 176 DE LA LEY[/color], se considera que los comprobantes REUNEN REQUISITOS FISCALES, [b][color=blue]CUANDO HAN SIDO EXPEDIDOS CONFORME AL CFF[/color][/b]'. [b][color=blue]QUIENES SE CONSIDERAN RESIDENTES EN EL PAIS?[/color][/b] (VER ART. 9 CFF).... ....AHORA, SI EL CONTRIBUYENTE FUERA UN FUNCIONARIO O TRABAJADOR DEL ESTADO Y POR SU TRABAJO TENGA QUE PERMANECER EN EL EXTRANJERO POR MAS DE 183 DIAS EN EL AÑO DE CALENDARIO DE QUE SE TRATE Y SUS INGRESOS LOS OBTIENE DENTRO DEL TITULO IV DE ESTA LEY, [b][u][color=blue]ENTONCES SI PUEDE HACER LAS DEDUCCIONES A QUE SE REFIERE LA FI DE LA PROPIA LEY, AUN CUANDO HAYAN SIDO PAGADAS A PERSONAS NO RESIDENTES EN EL PAIS[/color][/u].[/b] [b][color=red](ART. 245 RLISR)[/color][/b] [i]Editado: Junio 19, 2009 21:20:17[/i] [i]Editado: Junio 19, 2009 21:31:17[/i]
Tópico: Maestro que elabora su propio material didáctico, ¿tasa de Iva?
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 19, 2009 18:19:10 Asunto: Re: Maestro que elabora su propio material didáctico, ¿tasa de Iva?
HOLA, BUENAS TARDES....MUY INTERESANTE SU TOPICO...PARA SERLE SINCERA TAMPOCO CONOZCO MUY BIEN ESTE TIPO DE CASO....SIN EMBARGO, EN CASO DE APLICARLE EL ART. 9 FIII DE LA LIVA (QUE LO VEO RAZONABLE) , ENTONCES ESTARIAMOS HABLANDO DE UNA TASA 'EXENTA' Y NO DE UNA TASA 'CERO'.... SALUDOS
Tópico: APLICACION DEL SUBSIDIO AL EMPLEO
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 18, 2009 19:01:39 Asunto: Re: APLICACION DEL SUBSIDIO AL EMPLEO
HOLA.. ASI ES...USTED ELABORARA SU DECLARACION ANUAL CON LA INFORMACION QUE CONTENGAN AMBAS CONSTANCIAS PROPORCIONADAS POR EL PATRON.... SALUDOS CORDIALES!!!!
Tópico: PTU - AVISO ESTIMULO FISCAL CFF 25.
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 18, 2009 16:34:12 Asunto: Re: PTU - AVISO ESTIMULO FISCAL CFF 25.
[quote]'[u][color=red]No es necesario presentar aviso,. [/color][color=red]Dado que no es acreditamiento, si no una disminución de la base gravable[/color].[/u] El mismo caso con deducción inmediata en pagos provisionales,. [u]En el caso de acreditar IETU pagado en exceso vs pago prov de ISR, tampoco aplica aviso dado [b][color=red]que esto no es un estimulos, si no un beneficio[/color][/b].'[/u][/quote] HOLA: En lo personal, no comparto su criterio establecido como para no presentar dicho aviso.... El Art. 25 del CFF establece: 'Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaracion periodica [u][color=blue][b]PODRAN[/b][/color][/u] acreditar el IMPORTE [b][color=red]DE LOS ESTIMULOS FISCALES A QUE TENGAN DERECHO[/color][/b], vs las cantidades que estan obligados a pagar, [b][color=blue]SIEMPRE QUE PRESENTEN AVISO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES [u]EN MATERIA DE ESTIMULOS FISCALES[/u][/color][/b] y, en su caso cumplan con los demas requisitos formales que se establezcan en las disposiciones que se otorguen los estimulos......' Como observamos, dicho art. nos CONDICIONA a que si tomamos la 'OPCION' de aplicarnos LOS ESTIMULOS FISCALES a que tengamos derecho, entonces [u]deberemos[/u] presentar el aviso correspondiente.... El hecho de 'disminuir de la utilidad fiscal' , la PTU que pagamos ahora en 2009, no deja de ser un ESTIMULO FISCAL, ya que es asi como lo plantea el DOF publicado el 28 de Noviembre de 2006, al mencionar que se 'OTORGA [u]UN ESTIMULO FISCAL [/u]PARA QUE EN LOS PAGOS PROVISIONALES DE ISR EFECTUADOS A PARTIR DEL PAGO DE LA PTU Y HASTA EL CIERRE DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, SE PUEDA DISMINUIR DE LA UTILIDAD FISCAL, EN FORMA PROPORCIONAL, LA PTU.....' Por lo que a mi humilde opinion,considero que este Decreto NO NOS EXIME de la obligacion que tenemos de presentar dicho aviso en cuanto a materia de estimulos se refiere el Art. 25 del CFF..... Digo, una cosa es que 'pudiera ser letra muerta este art. del CFF' para la gran mayoria de nosotros y no lo presentemos...pero a mi juicio y en el sentido estricto de la Ley, si deberia presentarse.... SALUDOS CORDIALES!!!
Tópico: invitacion de hacienda
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 18, 2009 15:18:19 Asunto: Re: invitacion de hacienda
TOTALMENTE DE ACUERDO, OCTAVUZ...COINCIDO EXACTAMENTE CON USTED!!!!
Tópico: invitacion de hacienda
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 18, 2009 14:25:09 Asunto: Re: invitacion de hacienda
HOLA, BUENAS TARDES..... MIRE, EN MI CASO PERSONAL, CUANDO ME HAN LLEGADO 'CARTAS INVITACION' DE ESE TIPO, AUNQUE SE QUE NO ME GENERA UNA OBLIGACION ATENDERLAS, DE TODOS MODOS 'SI' LAS ATIENDO Y MAXIME SI TENGO TODO EN REGLA, COMO USTED COMENTA QUE LO TIENE...RECUERDO EN UNA OCASION QUE A UN CONOCIDO CERCANO LE LLEGO ASI UNA CARTA DE ESAS, Y COMO DESPUES DE TODO, NO DEJAN DE SER 'CARTA INVITACION QUE NO GENERA DERECHOS NI OBLIGACIONES, ENTONCES OPTO POR NO ATENDERLA, ....DESPUES DE ESA CARTA INVITACION, LE LLEGARON 2 MAS Y COMO NADA DE NADA, ENTONCES SI, LE LLEGO UNA DE 'ADEVERAS' Y AUNQUE TODO 'TENIA EN REGLA 'SUPUESTAMENTE', AUN ASI LE SACARON 'TRAPITOS AL SOL'.... CONCUERDO CON EL COMPAÑERO QUE MUCHAS VECES POR EL 'CRUCE' DE INFORMACION QUE ELLOS HACEN Y TIENEN EN SU SISTEMA HAY 'ALGO QUE NO LES CUADRA'....MI SUGERENCIA SIN MUCHO CUESTIONAR, SERIA ATENDERLA, AUNQUE ESO NOS IMPLIQUE YA DE POR SI UNA CARGA ADICIONAL DE TRABAJO.. SALU2
Tópico: ISR RETENIDO POR INSTITUCIONES BANCARIAS
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 18, 2009 13:25:39 Asunto: Re: ISR RETENIDO POR INSTITUCIONES BANCARIAS
'[quote][color=red]Despues de revisar este tema concluí: 1-Si puedo compensar el ISR retenido por inst bancarias por intereses ganados - Siempre y cuando no haya pasado los 5 años de prescripción. 2.-Ahora bien revisando las declaraciones anuales no existe este saldo a favor es decir se presentarón con saldo cero porque a la utilidad fiscal se le amortizo en esa misma cantidad las perdidas pendientes. 3.-Tengo que presentar las declaraciones complementarias acreditandome el importe corresponiente a cada año y manifestar el saldo a favor para compensarmelo? 4.-No existe otra forma de poder acreditarlo o compensarlo?'[/color][/quote] HOLA: 1, 2 Y 3 .- OK. SI EN SU DECLARACION ANUAL NO SE MANIFESTO POR 'NINGUNA PARTE' ESAS RETENCIONES....ENTONCES COMO PODRIAN COMPENSARSE EN ALGUNA DECLARACION O SOLICITARSE EN DEVOLUCION?....SI SE DESEA RECUPERAR ESE IMPORTE PARA APLICACIONES FUTURAS, ENTONCES LO QUE HABRIA QUE HACERSE ES CORREGIRSE CON LA PRESENTACION DE UNA DECLARACION COMPLEMENTARIA: AMORTIZANDOSE LAS PERDIDAS CORRESPONDIENTES Y SEÑALANDO ADEMAS QUE HUBO RETENCIONES DE ISR BANCARIAS PARA QUE ESTAS AHORA SI QUEDEN MANIFESTADAS COMO 'SALDO A FAVOR' EN SU DECLARACION ANUAL Y ENTONCES SI, APLICARLAS COMO MEJOR LE CONVENGA.... 4.- NOP. DEFINITIVAMENTE DEBE TENERLAS 'RECONOCIDAS' EN SU DECLARACION ANUAL COMPLEMENTARIA...LAS RETENCIONES DE ISR BANCARIAS SON 'ANTICIPOS A CUENTA DE' SU DECLARACION ANUAL...RECUERDE: SI SU DESEO ES RECUPERAR ESTE IMPORTE POR LA VIA DE COMPENSACION, LE PIDEN EL DATO DEL 'ORIGEN' DEL SALDO A FAVOR...ADEMAS DEL 'DESTINO'....ENTRE OTROS REQUISITOS SALUDOS CORDIALES!!! [i]Editado: Junio 18, 2009 13:27:13[/i]
Tópico: RETENCION DE IVA EN VENTA DE LOCAL COMERCIAL
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 18, 2009 13:05:12 Asunto: Re: RETENCION DE IVA EN VENTA DE LOCAL COMERCIAL
si el notario '[u]solo esta prestando sus servicios profesionales' a una persona moral por la venta de un local comercial[/u], entoces SERA LA PERSONA MORAL quien esta obligado de efectuar dicha retencion al notario...SIEMPRE Y CUANDO EL NOTARIO ESTE TRIBUTANDO COMO PERSONA FISICA... ART. 1-A FII INCISO A) LIVA.... Y NO SOLO LE TENDRIA QUE RETENER IVA, TAMBIEN ISR...ART. 127 4TO PARRAFO LISR....
Tópico: RETENCION DE IVA EN VENTA DE LOCAL COMERCIAL
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 18, 2009 12:52:38 Asunto: Re: RETENCION DE IVA EN VENTA DE LOCAL COMERCIAL
[quote]'Existe obligacion de retener iva (por parte del notario) en venta de local comercial? El vendedor es persona moral y la parte compradora persona fisica. Ya estuve checando en la LIVA y no encuentro nada al respecto. Segun yo no le deben de retener iva al vendedor. Cual es su opinion ??' [/quote] Que tal, Victor.....El notario solo esta prestando su 'servicio por Honorarios' por esta transaccion?, Es decir, solo es un intermediario Entre la Persona Moral y Fisica? Saludos!!!! [i]Editado: Junio 18, 2009 12:53:40[/i]

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