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Tópico: PAGO DE DICIEMBRE ANUALIZADO EN PF ARRENDAMIENTO INMUEBLES
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 11, 2007 Asunto: PAGO DE DICIEMBRE ANUALIZADO EN PF ARRENDAMIENTO INMUEBLES
HOLA, MUY BUENAS TARDES: TENGO EL CASO DE UN CLIENTE PERSONA FISICA QUE SU ACTIVIDAD ES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES... EN CADA UNO DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE, HA ESTADO PAGANDO SUS IMPUESTOS DE ISR, PERO AHORA EN DICIEMBRE, POR ESTRATEGIA FISCAL, SE OPTO POR HACERLE EL CALCULO DE FORMA ANUALIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 186 DEL RLISR, YA QUE AQUI, NO ME SALE A PAGAR Y EN EL CALCULO CONFORME A LEY SI ME SALE A PAGAR.. LA DUDA ES LA SIGUIENTE: COMO NO ME SALE A PAGAR, DEBIDO A QUE ME SALE " A FAVOR" (NUMERO NEGATIVO), DEBO MANIFESTAR EN EL BANCO COMO SALDO A FAVOR O PRESENTAR ESTADISTICA DANDO LA RAZON QUE SE OPTO POR EL REGLAMENTO? ESTA DUDA, ES POR LA CUESTION DE QUE TODO PAGO PROVISIONAL DE ISR, AL SALIR "NUMERO NEGATIVO" EN ALGUNO DE LOS MESES, NO SE CONSIDERA A FAVOR HASTA QUE SEA MANIFIESTO EN LA DECLARACION ANUAL, Y COMO ES UN HECHO QUE EN LA ANUAL ME VA A SALIR A FAVOR Y SOLICITAREMOS LA DEVOLUCION, NO QUISIERA ENCONTRARME CON LA SORPRESITA QUE HACIENDA ME DE DE QUE TAL PAGO DEBIO HABERSE MANIFESTADO COMO SALDO A FAVOR O COMO ESTADISTICA... GRACIAS, ESPERO SUS RESPUESTAS
Tópico: PAGO SALARIOS EN PERIODO VACACIONAL
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 03, 2006 Asunto: PAGO SALARIOS EN PERIODO VACACIONAL
HOLA, BUENAS TARDES A TODOS: ESTA EL PATRON OBLIGADO A PAGAR EL SUELDO A UN TRABAJADOR EN EL PERIODO QUE ESTE SE ENCUENTRA DE VACACIONES? EJEMPLO: 1.- PAGA NOMINA DEL 1 AL 15 DEL MES, EL TRABAJADOR SALE DE VACACIONES EL DIA 16 DEL MISMO: ENTONCES, LE PAGA SU QUINCENA DEL 1-15 Y TAMBIEN SUS VACACIONES 2.- EL TRABAJADOR REGRESA EL DIA 30 (SUPONIENDO QUE ESTUVO DE VACACIONES DEL 16-29) DUDA: EL PATRON DEBE PAGARLE SU SUELDO DEL 16-30 QUE NO LABORO POR ENCONTRARSE DE VACACIONES? MIL GRACIAS A TODOS, QUE TENGAN UN EXCELENTE FIN DE SEMANA!!!!
Tópico: PAGO COMBUSTIBLE CON TARJETA DE CREDITO
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 06, 2006 Asunto: Re: PAGO COMBUSTIBLE CON TARJETA DE CREDITO
DISCULPEN, NO REPLANTEE BIEN LA PREGUNTA: EL ART. 31 FIII LISR HABLA DE LOS REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES EN GENERAL, NO PRECISAMENTE DE LA GASOLINA.... PERO MI DUDA VA ENFOCADA ESPECIFICAMENTE A ESTE GASTO, YA QUE LA REGLA 3.4.38 ME HABLA DE LA OPCION QUE SE TIENE DE CONSIDERAR COMO COMPROBANTE FISCAL EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO, SIEMPRE Y CUANDO ESTE ULTIMO REUNA CIERTOS REQUISITOS QUE EN LA MISMA REGLA DETALLA. POR OBVIAS RAZONES NO SE DESEA ESTA OPCION.... MI DUDA ESPECIFICAMENTE ES: BASTA SOLAMENTE AGREGARLE A LA FACTURA CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES EL VOUCHER DE KE SE PAGO CON LA TARJETA DE CREDITO? GRACIAS
Tópico: PAGO COMBUSTIBLE CON TARJETA DE CREDITO
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 06, 2006 Asunto: PAGO COMBUSTIBLE CON TARJETA DE CREDITO
HOLA, BUENAS NOCHES: EL ART. 31 FIII DE LA LISR, MENCIONA QUE PARA QUE LA GASOLINA SEA DEDUCIBLE, INDEPENDIENTEMENTE DE SU MONTO, ESTE DEBERA PAGARSE INVARIABLEMENTE MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO DEL CONTRIBUYENTE, TARJETA DE CREDITO, DE DEBITO O DE SERVICIOS.... MI PREGUNTA ES: SI SE EFECTUA EL PAGO MEDIANTE TARJETA DE CREDITO, Y ESTE VOUCHER SE LO ANEXO A LA FACTURA QUE REUNE TODOS LOS REQUISITOS FISCALES..... SE DEBERA CONTABILIZAR Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA DE DICHA TARJETA DE CREDITO? POR QUE DICHO ARTICULO NO MENCIONA NADA DE ESTO, SOLO DICE QUE SEA PAGADO CON TARJETA DE CREDITO Y CON ESO SE CUMPLE CON LA OBLIGACION..... USTEDES QUE OPINAN?
Tópico: TOPE DESPENSA PARA ISR
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 01, 2006 Asunto: TOPE DESPENSA PARA ISR
HOLA, BUENOS DIAS A TODOS: ALGUIEN PUDIERA DECIRME EL TOPE PARA ISR DE LA DESPENSA Y SU FUNDAMENTO GRACIAS POR SU APOYO!!!!! BUEN FIN DE SEMANA!!!!!
Tópico: puedo mandar el iva acreditable al gasto?
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 23, 2006 Asunto: Re: puedo mandar el iva acreditable al gasto?
EFECTOS LEGALES DE ACTOS O ACTIVIDADES AFECTOS A TASA 0%: "EL ULTIMO PARRAFO DEL ART. 2-A LIVA DISPONE QUE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LOS QUE SE LES APLIQUE LA TASA DEL 0%, PRODUCIRAN LOS MISMOS EFECTOS LEGALES QUE AQUELLOS POR LOS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO, ES DECIR, AQUELLOS POR LOS QUE SE APLICA A TASA DEL 10% EN REGION FRONTERIZA O LA TASA GENERAL DEL 15%. DE ELLO SE DESPRENDE QUE DEBAMOS CONSIDERAR QUE UN ACTO O ACTIVIDAD AFECTO A LA TASA DEL 0% SE CONSIDERARA GRAVADO PARA TODOS LOS EFECTOS DE LA LEY. ESTO LO CONFIRMA EL ART. 1 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IVA AL SEñALAR QUE "CUANDO SE HAGA ALUSION A LOS ACTOS 0ACTIVIDADES POR LAS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO, SE CONSIDERARAN INCLUIDOS AQUELOS A LOS QUE SE LES APLIQUE LA TASA DE 0". EN CONCLUSION, SI ES ACTO GRAVADO 0% NO HAY POR QUE CONSIDERAR EL IVA ACREDITABLE COMO GASTO, PUESTO QUE NO ES ACTO EXENTO..... PERO LA DUDA SIGUE NO EN CUANTO A QUE LOS IVAS DE LOS GASTOS SE PUEDAN DEDUCIR O NO, ESO ESTA ACLARADO, LA DUDA ES SI LA ACTIVIDAD DE LA TORTILLA ES AFECTA A TASA 0%, AL 10% O AL 15%.
Tópico: puedo mandar el iva acreditable al gasto?
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 23, 2006 Asunto: Re: puedo mandar el iva acreditable al gasto?
SERIA AL REVES, QUE NO? SI EL ACTO ES GRAVADO (0%) ES SUJETO DE DEVOLUCION, PERO SI EL ACTO ES EXENTO NO LO ES. DADO QUE "EL TENER INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO TIENE COMO CONSECUENCIA EL QUE NO PODAMOS ACREDITAR EL IVA QUE PAGAMOS EN NUESTRAS ADQUISICIONES, INVERSIONES Y GASTOS, DEBIENDOLO CONSIDERAR COMO UN GASTO DEDUCIBLE, MIENTRAS QUE EL TENER INGRESOS GRAVADOS AL 0% TIENE COMO CONSECUENCIA EL QUE PODAMOS ACREDITAR EL IVA QUE PAGAMOS EN NUESTRAS ADQUISICIONES". "LA DIFERENCIA ENTRE UN INGRESO EXENTO DE IMPUESTO Y UN INGRESO NO AFECTO AL MISMO ES QUE EL PRIMERO SE FUNDAMENTA EN UN ARTICULO DE LEY QUE PRECISA QUE NO DARA LUGAR AL PAGO DE LA CONTRIBUCION, EN TANTO EL SEGUNDO, ESTA FUERA DEL ALCANCE DE LEY" PERO A MI LA DUDA QUE ME ENTRO AHORA ES REFERENTE A QUE SI BIEN EL ART. 2-A FI b) DE LA LEY DEL IVA NOS INDICA QUE " LA ENAJENACION DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACION ESTARA AFECTA A LA TASA DEL 0%", EL CRITERIO INTERNO CON EL NUMERO 96/2004/IVA HABLA QUE : " SE ENTIENDE POR PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACION, AQUELLOS QUE, SIN REQUERIR TRANSFORMACION O INDUSTRIALIZACION ADICIONAL, SE INGIEREN COMO TALES POR HUMANOS O ANIMALES PARA SU ALIMENTACION...." EN MI OPINION, EL MAIZ SE TRANSFORMA O SE INDUSTRIALIZA, QUE NO?
Tópico: IVA EN CONSTRUCCION DE CASA HABITACION
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 23, 2006 Asunto: Re: IVA EN CONSTRUCCION DE CASA HABITACION
hola gtefetasa: Efectivamente voy de acuerdo contigo, pero en este caso, aunque las instalaciones esten dentro de la vivienda, por el simple hecho de que quien las este haciendo es el contratista y no el dueño de la obra ( O sea, el que las enajena), No son exentos de IVA, se encuentran gravados. De esto me habla el crieterio interno del SAT, identificado con el Numero 101/2004/IVA YO SI LOS VENIA CONSIDERANDO COMO EXENTOS, PERO DESCONOCIA ESTE CRITERIO INTERNO DEL SAT. SALUDOS
Tópico: IVA EN CONSTRUCCION DE CASA HABITACION
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 22, 2006 Asunto: IVA EN CONSTRUCCION DE CASA HABITACION
HOLA: MUY BUENAS NOCHES: HACE TIEMPO SE HABLO DE QUE EL IVA DESTINADO A CASAS HABITACION SE ENCONTRABA EXENTA, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 9 DE LA LIVA Y ART. 21-A DEL RIVA. DE HECHO YO PARTICIPE EN DICHO TOPICO AFIRMANDO QUE EFECTIVAMENTE UNO DE LOS REQUISITOS PARA QUE SE LLEVE A CABO LA EXENCION ES QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROPORCIONE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES, DE ACUERDO A LOS ARTICULOS ANTES MENCIONADOS. Y UNO DE ESTA COMUNIDAD NOS PROPORCIONO UNA TESIS, ALGO ASI PARA REFORZAR LO COMENTADO. PUES BIEN, EL MOTIVO DE ESTA NUEVA PLATICA, SE DEBE A QUE, TENGO EL CASO DE UN CONTRIBUYENTE QUE ES CONTRATISTA Y LE HACE SERVICIOS A UNA CONSTRUCTORA QUE HACE VIVIENDAS EN LO REFERENTE A INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS. A LA FECHA YO HE APLICADO (EXENTO DE IVA) LO QUE MENCIONA LOS ARTICULOS ANTERIORES, PUESTO QUE ESTE CONTRIBUYENTE SI PROPORCIONA LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA.... PERO, ACABO DE LEER UNA REVISTA DONDE COMENTA QUE ESTO NO ES ASI, DEBIDO A QUE LA "TASA QUE SE APLIQUE O LA EXENCION, ESTA EN FUNCION DE QUIEN REALIZA LA ENAJENACION" (O SEA DE LA CONSTRUCTORA, NO DEL CONTRATISTA), PUESTO QUE EL ART. 9 FII ASI LO PRECISA: " ...ESTARA EXENTA DE IMPUESTO LA ENAJENACION DE CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACION....." Y POR ULTIMO, ESTE ARTICULO COMENTA QUE: ".... LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS......Y CUALQUIER LABOR QUE LOS CONSTRUCTORES DE INMUEBLES CONTRATEN CON TERCEROS PARA REALIZARLOS O INCORPORARLOS A INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES NUEVAS DESTINADAS A CASA HABITACION, NO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN LA EXENCION PREVISTA EN EL ART 9 FII DE LA MENCIONADA LEY, YA QUE DICHOS SERVICIOS POR SI MISMOS NO SON CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, NI IMPLICAN LA EDIFICACION DE INMUEBLES". USTEDES QUE OPINAN? LES AGRADEZCO MUCHO SUS COMENTARIOS GRACIAS.
Tópico: carta porte o factura
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 19, 2006 Asunto: Re: carta porte o factura
BUENO, AQUI SERIA MUY BUENO PRIMERAMENTE CUAL SERIA REALMENTE TU ACTIVIDAD PARA DEFINIR COMO TE DARIAS DE ALTA: EL SERVICIO QUE SE VA A PRESTAR ES POR FLETES O VAS A ARRENDAR LOS CAMIONES?

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