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Tópico: duda en decl de iva
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 27, 2009 17:32:59 Asunto: Re: duda en decl de iva
MARIFER: 'el cambio de regimen fue el dia 23 de abril de 2009,si se fijan fue a finales del mes. [color=red]las compras de la merc tienen fecha del 27 de abril de 2009. [b][u]es a credito[/u[/b]][/color].(porque es conocido el proveedor de el). y tambien a finales del mes'. '[quote]yo no veo nada fuera de lo normal.[/quote]' Marifer, entonces la compra si fue a credito? Porque si es asi, recuerda que el IVA se causa en base a flujo de efectivo....y el saldo que te sale a favor entonces debiera ser en el mes que se haya pagado....
Tópico: REGISTRO EN HACIENDA POR SALARIOS
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 27, 2009 16:08:09 Asunto: Re: REGISTRO EN HACIENDA POR SALARIOS
[quote]'HOLA, TENGO UNA DUDA, TRABAJO EN UNA EMPRESA PRIVADA, [color=red]MIS INGRESOS SON SOLO POR SUELDO 15,000 APROXIMADAMENTE [/color]Y UN CONTADOR [color=red]ME SUGIRIO DARME DE ALTA EN HACIENDA PARA QUE PUEDA HACER DEDUCIBLE EL PEDIATRA DE MIS HIJOS Y LOS INTERESES DE MI CREDITO CON INFONAVIT. [/color]MI DUDA ES COMO ME TENGO QUE DAR DE ALTA, EN QUE FORMATO, CON QUE REGIMEN Y SI EN REALIDAD ME CONVIENE Y APARTE DE ESTAS DEDUCCIONES EXISTEN OTRAS'[/quote] HOLA BB MAURICIO: NO ENTIENDO MUY BIEN SU PLANTEAMIENTO, COMO DARSE DE ALTA EN HACIENDA?: 1.- CON SUS INGRESOS POR SUELDOS PONER UN NEGOCIO? ES DECIR: INGRESOS POR SUELDOS (+) HONORARIOS; INGRESOS POR SUELDOS (+) ARRENDAMIENTO, INGRESOS POR SUELDOS(+) ETC., ETC.,?.....O.... 2.- DARSE DE ALTA SOLAMENTE POR 'INGRESOS POR SUELDOS'? PORQUE DE LAS DOS MANERAS QUE LE PLANTEO PUEDE DEDUCIR ESAS DEDUCCIONES PERSONALES QUE USTED COMENTA A FINAL DEL EJERCICIO CUANDO USTED HAGA SU DECLARACION ANUAL, SOLO QUE EN EL PRIMER PUNTO SE LE DISPARARIAN OTRAS OBLIGACIONES ' POR SU 'OTRA ACTIVIDAD', TAL COMO EL IVA, IETU, ISR Y EN SU CASO ISR POR SALARIOS SI ES QUE VA A TENER EMPLEADOS....Y EL PUNTO NUMERO 2 PUES NO HABRIA NECESIDAD DE DARSE DE 'ALTA' COMO USTED DICE, PUES ES SU PATRON QUIEN YA DEBIO HABERLO REGISTRADO COMO 'ASALARIADO' Y AQUI ESTARIA SOLO EL DETALLE DE QUE POR EL MONTO DE SUS INGRESOS AL AÑO TENGA O NO LA OBLIGACION DE PRESENTAR SU DECLARACION ANUAL DE MANERA INDEPENDIENTE...O SI NO ESTA OBLIGADO, TOMAR LA 'OPCION' DE PRESENTARLA DE TODOS MODOS PARA PODER DEDUCIR SUS DEDUCCIONES PERSONALES QUE USTED COMENTA....EN AMBOS CASOS (TOMAR LA OPCION DE PRESENTAR SU ANUAL ESTANDO NO OBLIGADO O ESTANDO OBLIGADO) LAS DEDUCCIONES PERSONALES SI APLICA... EN SU CASO, POR LOS INGRESOS QUE COMENTA, ASUMO QUE SON MENSUALES...SI ES ASI, ESTARIAMOS EN EL CASO DE QUE POR SUS INGRESOS AL AÑO NO ESTA OBLIGADO A PRESENTAR SU ANUAL, PERO SI ASI LE CONVIENE A SUS INTERESES, PUEDE PRESENTARLA COMO OPCION MAS NO COMO OBLIGACION.... FIU!!! ESPERO HABERME EXPLICADO...TRAIGO HAMBRE...YA NO COORDINO...ME VOY A COMER.... SALUDOS!!!
Tópico: ISR A ACREDITAR VS IETU
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 27, 2009 00:25:07 Asunto: Re: ISR A ACREDITAR VS IETU
JOSEL08: [quote]'LA LEY DEL IETU ME DICE QUE TENGO LA OPCION DE ACREDITAR EL ISR EFECTIVAMENTE PAGADO, MI EMPRESA PERSONA MORAL EFECTUO PAGOS DE ISR SIN ESTAR OBLIGADA YA QUE NO APLICO PERDIDAS, [color=red][b]EN PAGOS PROVISIONALES IETU PUEDO ACREDITAR ESOS PAGOS DE ISR?[/b] [/color]...[color=blue][b]CORRECTO...[/[/b]color] [color=red][b][color=red]Y EN LA ANUAL? O SE ACREDITA EL ISR CAUSADO, Y POR LO TANTO NO LOS PUEDO ACREDITAR? [/color][/b][/quote] [/color]....[b]A[color=blue] NIVEL ANUAL,TE CAMBIA LA MECANICA...CONFORME A LEY, ART. 8 LIETU YA NO CONSIDERAS LOS PAGOS PROVISIONALES DE ISR, SINO EL ISR CAUSADO....[/[/color]b] SALUDOS!!!
Tópico: multa por no expedir comprobante fiscal
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2009 23:14:31 Asunto: Re: multa por no expedir comprobante fiscal
JAJAJAJAJA..SALUDOS LOBO.
Tópico: DOS DOMICILIOS...O MAS
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2009 19:39:38 Asunto: Re: DOS DOMICILIOS...O MAS
JHSR: [quote]'...Segun mi punto de vista es que la persona moral [color=blue][color=red]NO debe de dar de alta dicho movimiento al RFC de apertura de local o establecimiento[/color][/color], y la Persona fisica por realizar las operaciones que le dan origen al pago del impuesto SI debe de realizar la apertura del establecimiento'.[/quote] Que tal, JHSR: Si no considera dar de alta dicho establecimiento al RFC como apertura de local o establecimiento... Cómo consideraria todos los gastos generados por ese local, como deducible o no deducible? SALUDOS!!!!
Tópico: multa por no expedir comprobante fiscal
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2009 18:45:22 Asunto: Re: multa por no expedir comprobante fiscal
MEMOLI DICES ........ [quote]'PUES ES UN REPECO...COMO FACTURA[color=red]?[/color] [color=red]Y SI NO LO FUERA, [/color]RECUERDA EL ART. 37 DEL RCFF...QUE NO? (POR AQUELLO DE LA FACTURA).....'[/quote] [quote]'[color=blue][b]LOS REPECOS ........FACTURAN ?[/b][/color]'[/quote] [[color=blue]b]ESTIMADO LOBOZAC[/b[/color]]: ESA PREGUNTA SE LA HAGO YO A ENRIQUE AL ESTARLE CONTESTANDO SU RESPUESTA HACIA MI COMENTARIO...QUE LE PARECE SI VUELVE A REELER...SALE? SALUDOS CORDIALES!!!! ENRIQUE DIJO: [quote]'...De no optar por la facilidad, se tiene que expedir notas de venta [b][color=blue]o factura [/color]por cada operacion y no al final del mes.[/b] Es una obligacion la de expedir comprobantes por cada operacion. Lo que esta permitido es que se expida una nota de venta por cada operacion, [b]pero al final del mes se emita [color=red]una factura [/color]por todas esas notas de ventas.[/b] Asi se tendria un solo consecutivo de comprobante con toda la venta del mes. Pero, eso es para fines propios del negocio'.[/quote]
Tópico: multa por no expedir comprobante fiscal
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2009 17:34:08 Asunto: Re: multa por no expedir comprobante fiscal
HOLA, ENRIQUE: COMO ESTAS? VOY VIENDO APENAS TU RESPUESTA HACIA MI PREGUNTA...GRACIAS POR SACARME DE LA DUDA DE QUE 'NO HAY FUNDAMENTACION PARA TU COMENTARIO'....FIJATE QUE SIEMPRE PONGO ATENCION A TUS COMENTARIOS, AL IGUAL QUE EL DE LOS OTROS COMPAÑEROS Y HE APRENDIDO MUCHO DE TI Y DE CADA UNO DE ELLOS...SIN EMBARGO, EN ESTA OCASION NO CONCUERDO QUE NO PUEDA HABER PROBLEMA SI HAGO LO QUE SUGIERES PORQUE NO 'EXISTE ALGUNA PROHIBICION', PUESTO QUE LA MISMA LEY 'SI' NOS MARCA LA PAUTA DE LO QUE SE DEBE HACER EN CADA UNO DE LOS CASOS QUE SE NOS PRESENTA, QUE EN ESTE CASO, PUES ES UN REPECO...COMO FACTURA? Y SI NO LO FUERA, RECUERDA EL ART. 37 DEL RCFF...QUE NO? (POR AQUELLO DE LA FACTURA).....PRECISAMENTE EL TOPICO EN MENCION LA PREGUNTA ERA SI PROCEDIA LA MULTA O NO, POR LA RAZON DE QUE NO SE EXPIDIO EL COMPROBANTE COMO DEBIA SER...Y LA CONCLUSION A QUE SE LLEGO ES QUE SI PROCEDE...ENTONCES COMO LO PLANTEAS YO CREO QUE TAMBIEN SI HABRIA PROBLEMAS...BUENO, ESE ES MI COMENTARIO..PERO TE AGRADEZCO MUCHISIMO QUE TE HAYAS TOMADO LA MOLESTIA DE CONTESTARME. EN VERDAD, MIL GRACIAS!!!! AH! Y SOBRE LA FACILIDAD QUE COMENTAS, VOY A BUSCARLA, NO HE LEIDO NADA AL RESPECTO. SALUDOS, ENRIQUE, CUIDATE. YESSY LIZARRAGA
Tópico: REGIMEN INTERMEDIO SINALOA
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2009 15:37:11 Asunto: Re: REGIMEN INTERMEDIO SINALOA
[quote][color=red]'[b]PERO TAMBIEN TIENE LA OBLIGACION DE PRESENTAR PAGOS MENS EN EL REG INTERMEDIO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS.[u][b]AHI ES DONDE TENGO DUDAS[/b][/u]. ESTE CONTR SOLO TIENE INGRESOS AQUI EN SINALOA. [b]PORQUE LE DIERON [u]EN LOS DOS LA OBLIGACION[/u]'[/b][/b][/color][/quote] HOLA, MARIFER: SUPONGO QUE LO QUE DICE USTED DE: '... POR QUE LE DIERON EN 'LOS DOS LA OBLIGACION?' ..SE REFIERE EN CUANTO AL ESTADO Y A LA FEDERACION, CIERTO?, SI ES ASI, PERMITAME COMENTARLE LO SIGUIENTE: ESTE CONTRIBUYENTE, CUANDO 'ERA' REPECO, PAGABA SUS CUOTAS NADA MAS EN EL ESTADO. CIERTO?..OK. CUANDO EL DEJA DE SER REPECO PARA CONVERTIRSE EN INTERMEDIO, ENTONCES YA NO TIENE OBLIGACION DE PAGAR COMO ANTES, COMO REPECO...AHORA PAGARA COMO INTERMEDIO Y LE SEGUIRA PAGANDO AL ESTADO, PERO UNA PARTE (5%) Y EL RESTO A LA FEDERACION...POR QUE? POR DOS RAZONES: 1.- PORQUE SINALOA TIENE CONVENIO CON LA FEDERACION PARA RECAUDAR EL IMPUESTO DE REGIMEN INTERMEDIO Y 2.- EL ART. 136 BIS DE LA LISR, ASI TE ESTABLECE QUE UN 5% SERA PARA EL ESTADO Y EL RESTO (EN SU CASO) PARA LA FEDERACION (ART. 127 LISR) ...DE AHI LAS OBLIGACIONES PARA CUMPLIR TANTO EN EL ESTADO COMO EN LA FEDERACION CON SUS DECLARACIONES RESPECTIVAS....E INDEPENDIENTEMENTE SI TIENE INGRESOS O NO EN OTROS ESTADOS.... SALUDOS!!!!
Tópico: duda en decl de iva
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2009 14:10:21 Asunto: Re: duda en decl de iva
[quote]'si soy una persona fisica reg intermedio,en este mes tengo mas gastos que ingresos,[b][color=red]quedandome un saldo a favor de iva[/color][/b], el cual puedon solicitar dev o en su caso compensarlo con los demas impuestos. [b][u]y no tengo portal bancario[/u],[/b] entonces pregunto [color=red][b]debo presentar una estadistica en ceros del iva, porque no me salio pago.? y donde reflejo mi saldo a favor,[/b][/color] ya que este lo necesitare para futuras compensaciones o devoluciones..'?'[/quote] Hola, Marifer: Hay dos cosas que considero debe tener claro: 1.- Cuando sale un SALDO A FAVOR, necesariamente se tiene que manifestar este saldo a favor ya sea en el portal bancario, como dice ud. o bien, por ventanila bancaria con su respectiva hoja de ayuda..para despues de eso, ese saldo a favor aplicarlo ya sea via acreditamiento, compensacion o solicitarlo en devolucion.... 2.-Entonces, como le sale un SALDO A FAVOR, usted no puede presentar estadistica en ceros del IVA porque no le salio pago...Estas estadisticas de IVA usted la va a presentar para otra ocasion que se le presente que tenga que 'acreditar IVA a favor de periodos anteriores'.... Conclusion: IVA a Favor, SIEMPRE en portal bancario o ventanila bancaria con su hoja de ayuda....ESTADISTICAS, cuando se 'acredite' un saldo a favor de IVA de periodos anteriores... Saludos cordiales!!!! Yessy
Tópico: DOMICILIO FISCAL
memoli

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2009 12:54:38 Asunto: Re: DOMICILIO FISCAL
Hola, Buenos dias... Nosotros hemos tenido casos similares y la autoridad se ha mantenido en estricto apego a las leyes...Por ejemplo, a un contribuyente lo multaron porque el codigo postal en sus facturas no coincidia con el que se habia registrado...Otro porque el nombre de su calle era el nombre 'antiguo' y en tiempos actuales se llama de otra manera, otro contribuyente tambien lo multaron porque en sus recibos de honorarios no venia la frase completa de 'Impuesto Retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado', Solo decia: 'Impuesto Retenido de conformidad con la Ley'....Y lo que resulta curioso es que el importe de la multa es la misma a la que si no hubieramos expedido comprobantes!!! (Art. 83 FVII y Art. 84 FIV) Saludos!!!

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