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Tópico: SATIC
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Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Julio 21, 2009 18:37:40 Asunto: Re: SATIC
hvazquez antes de la entrada en vigor del satic cual era el formato para dar de alta una obra? saludos
Tópico: cedulas de cuotas obreros patronales, requisitos
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Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Julio 21, 2009 18:34:21 Asunto: Re: cedulas de cuotas obreros patronales, requisitos
Filiberto Es muy simple....dicha propuesta esta REGLAMENTADA bajo la LSS...............si su intencion es evadir el pago.............dudo mucho que lo consiga............. saludos
Tópico: FACTURAS ACCIDENTALES
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 21, 2009 18:07:16 Asunto: Re: FACTURAS ACCIDENTALES
syl Ve el numeral 139 LISR fraccion IV parrafo II............... saludos
Tópico: DECLARACION ESTADISTICA 'AVISO EN CERO' DE IETU, NO NECESARIO
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 21, 2009 09:53:14 Asunto: Re: DECLARACION ESTADISTICA 'AVISO EN CERO' DE IETU, NO NECESARIO
Pues a criterio personal presento la estadistica y el listado.....punto. Aca en Monterrey un amigo me dijo una vez, ponle un cero y listo....y cuando el fisco le requirio la estadistica, les dijo..aqui esta la regla miscelanea..el fisco les dijo..ah si gracias, pero nosostros no venimos a leer, sino a requerirte el porque no la presentaste.....y bueno..quien sabe en que quedo ese asunto................es cuestion de criterio..... saludos
Tópico: Retenciones ISR por Remanente Distribuible
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 21, 2009 09:48:25 Asunto: Re: Retenciones ISR por Remanente Distribuible
Si el retiro se realiza via asimilados, (10,000 ).....solo fungira no como una deduccion, sino como credito en IETU, en el rubro de ' credito por salarios '.......y al que solo se podra considerar el 17%........................... saludos
Tópico: obligacion de presentar clientes y proveedores
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 21, 2009 09:33:26 Asunto: Re: obligacion de presentar clientes y proveedores
Mendoza hay te va una informacion......... TERCERO. Se reforma el Artículo Segundo Transitorio de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el DOF el 31 de julio de 2008, para quedar de la siguiente manera: Artículo Segundo. Por el ejercicio fiscal de 2008, se tendrá por cumplida la obligación de presentar la información de operaciones con clientes y proveedores, prevista en los artículos 86, fracción VIII, 101, fracción V y 133, fracción VII de la Ley del ISR y 32-G del CFF, cuando los contribuyentes presenten la información a que se refiere el artículo 32, fracciones V y VIII de la Ley del IVA, respecto de todo el ejercicio fiscal de 2008. En este numeral la autoridad da por cumplida la obligación de presentar la información a que se refiere la declaración de clientes y proveedores, siempre que el contribuyente presente la DIOT por todo el ejercicio 2008……en síntesis, no establece que deban o no presentarse en forma oportuna….sino presentar todo el año 2008. Las personas morales presentarán dicha información en los términos de la regla I.5.1.5. I.5.1.5. Para los efectos del artículo 32, fracciones V y VIII de la Ley del IVA, las contribuyentes personas morales proporcionarán la información a que se refieren las citadas disposiciones, durante el mes inmediato posterior al que corresponda dicha información. Teóricamente aquí es donde existe confusión, puesto en este punto la autoridad ya nos establece un “plazo “, para enterar por cumplida la DIOT, así la autoridad me “libera “de presentar la de clientes y proveedores, siempre que el contribuyente presente la DIOT al mes siguiente al que corresponda la información, es decir, si entero la información de Ago-08, debo presentar la dichosa DIOT en Septiembre -08…y así sucesivamente… He de mencionar que en ninguna de los numerales anteriores establece que se deban presentar en tiempo y forma. Tampoco existe una regla o criterio de la autoridad a que si en el mes de Febrero del 2009 no se hayan presentado aun alguna ( s) DIOT del 2008 …tenga que presentar la de Clientes y proveedores……aunque es un punto en el que la autoridad trataría de obligar al causante a presentar la de clientes y proveedores….máxime que si para Febrero del 2009 ya debería haber presentado todo el 2008….. Resulta incongruente que si no presento en tiempo y forma las DIOT del 2008, tenga que presentar la misma información al menos de proveedores, pero anual….si ya cumplí con presentar lo mismo en las DIOT….en forma extemporánea…. Una de las vertientes y que se pueden presentar es si aun no se ha presentado la DIOT del ejercicio 2008 a mas tardar en Febrero 2008, la pregunta seria…¿ Debo presentar la de Clientes y Proveedores si mis operaciones por proveedor no Excede de 50,000? La respuesta es NO, puesto de acuerdo al numeral 86 Fracción VIII primer párrafo LISR. Concluyendo, en lo personal presentaría las DIOT del 2008 a más tardar en Febrero 2009 y no presentaría la de Clientes y proveedores, por ende y despues de este rollo el fisco tiene razon. saludos
Tópico: adq. de terreno deducible para ietu
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 20, 2009 12:07:42 Asunto: Re: adq. de terreno deducible para ietu
Chavalon Se entiende que si el autor de topico [color=red]' actualmente ' tributa con la ' opcion ' del 35%[/color] es logico que no puede considerar como deducible la adquisicion de dicho terreno........[color=red]distinto[/color] a si el autor de topico comenta que ' apenas ' se va a registrar ante el sat y no sabe si considerar o no la opcion del 35%...........entonces si....aplicaria lo que comentas, razon por el cual las ' deducciones ' de dicho regimen NO contempla la adquisicion de terrenos....por ende e insisto, solamente ahi aplicaria lo que bien comentas., especificamente en ISR............ok? Lo que supuse que quizas te habias ido por la no deducibilidad de dicha adquisicion del terreno en el IETU...pero bueno...ya quedo aclarado.................... saludos
Tópico: Vencimiento 2% ISN de Junio N.L.
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 20, 2009 11:21:26 Asunto: Re: Vencimiento 2% ISN de Junio N.L.
CPLG Invariablemente que la fecha limite fue el viernes 17....dado que ese impuesto es [color=red]estatal [/color]y se [color=red]rige[/color] bajo la ' ley de hacienda del estado nuevo leon '.......por lo tanto si lo pagas despues de esa fecha ya causa recargos......................aqui no aplica el numeral 12 del CFF.................. saludos
Tópico: adq. de terreno deducible para ietu
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 20, 2009 09:34:22 Asunto: Re: adq. de terreno deducible para ietu
Chavalon....y porque no seria deducible en IETU el terreno? saludos
Tópico: Vencimiento 2% ISN de Junio N.L.
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 20, 2009 09:31:17 Asunto: Re: Vencimiento 2% ISN de Junio N.L.
Ve el numeral 158 de la ley de Hacienda de aqui del 'Estado' de Nuevo Leon... saludos

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