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Autor | Mensaje |
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Tópico: amortizacion de perdidas fiscales | |
bandido07 Mensajes: 5 |
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Solo pierdes el derecho de la amortización si no la aplicaste en la declaración Anual En tu declaración Anual 2014 puedes aplicar la pérdida fiscal que necesites Conclusión: en pagos provisionales, si no la aplicaste, o la aplicaste menor a lo que deberías, no pierdes el derecho. En la declaración Anual SÍ debes de aplicar la pérdida, de lo contrario, ya no podrás aplicarla, salvo , con complementarias | |
Tópico: ACLARARION DE REQUERIMIENTO | |
bandido07 Mensajes: 3 |
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1. Verifica que efectivamente sea un 'requerimiento', proba blemente se trate de un EXHORTO 2. Si efectivamente es un requerimiento, verifica muy detalladamente, que efectivamente la DIOT que están requiriendo, ya esté presentada 3. Si ya verificaste que la DIOT esté debidamente presentada, incluso, antes del requerimiento, mediante el PORTAL del SAT en aclaraciones puedes solventar tu requerimiento | |
Tópico: ALGUN CASO!!! en la compensacion de pago indebido | |
bandido07 Mensajes: 3 |
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Te las solicitó, porque en su momento, sí parecían exigibles Contéstales con las modificaciones a la resolución fiscal para el 2015, que solo a partir del 1 de julio serían aplicables... y listo | |
Tópico: DEM 2015 DE DEVOLUCIONES Y COMPESACIONES DEL IVA | |
bandido07 Mensajes: 3 |
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Lee la carta ténica , y verás que solo aplicaría DEM IVA para saldos 2007 y anteriores http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/devoluciones_compensaciones/Documents/T10_Dev_IVA_301214.pdf [i]Editado: Marzo 02, 2015 14:00:06[/i] | |
Tópico: Robo de cobranza por cobrador-vendedor | |
bandido07 Mensajes: 4 |
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el IVA, no se podrá acreditar o disminuir, deberá de pagarse, | |
Tópico: RIF CFDI público en general y base para ISR e IVA | |
bandido07 Mensajes: 9 |
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Pon 'N/A' en el IVA (si es la emites desde factura fácil, si es de otro sistema, simplemente no desgloses nada) Aplica solo si facturas al público en general, si facturas con un RFC distinto al público en general, aunque no desgloses, deberás pagar el IVA Esto es importante, ya que por error puedes equivocarte en el RFC de público en general, y por ese hecho, se entiende que no fue para público en general, y pagar el IVA, aunque no lo desgloses | |
Tópico: Recibi depostos por Administrar y me llego solicitud de de pago ISR | |
bandido07 Mensajes: 4 |
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Si hay manera de aclararlo mediante el portal del sat ., adelante, de lo contrario, puede hacer caso omiso, esperar en su caso una auditoría, y en ese momento podrá exponer todo lo que ha comentado El documento que le llegó no es un cobro, sino una propuesta de cobro Por el monto que comenta de ISR a cargo, probablemente llegue, icluso a ser inconsteable una auditoría, salvo,, que Ud tenga mas depósitos que no pueda aclarar | |
Tópico: Trasladar el iva por venta de activo fijo ¿si o no? | |
bandido07 Mensajes: 2 |
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Sí debes de cobrar el IVA y pagarlo al SAT en venta de activos fijos, independientemente de tu actividad empresarial Sólo está exento la venta de bienes, por ejemplo, cuando eres asalariado y vendes tu televisión, automóvil, tu lavadora, etc. Pero cuando eres una 'empresa' y vendes tus activos fijos sí debes de trasladar el IVA, sin importar que tengas actos exentos o gravados. Tu exención de iva, solo te aplica en la 'construcción de casa habitación (con sus condicionantes en el reglamento)', mas NO en venta de tus activos fijos. Hay que diferenciar muy bien estas dos actividades | |
Tópico: XML | |
bandido07 Mensajes: 2 |
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Se puede, pero sería inválido, | |
Tópico: Duda en opción Cuando no se logre identificar el folio fiscal asignado | |
bandido07 Mensajes: 2 |
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Buen día, este caso seguro todos lo tienen Se reciben cobros de los clientes y se deposita en la cuenta de bancos ó en caja chica, al igual, el depósito se hace en varias cuentas sin importar como paga el cliente. No es posible identificar qué depósito le corresponde a cada cliente de acuerdo a la regla 2.8.1.4 que menciona lo siguiente 'Cuando no se logre identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas contables, el contribuyente podrá, a través de un reporte auxiliar relacionar todos los folios fiscales, la clave en el RFC y el monto contenido en los comprobantes que amparen dicha póliza, conforme al Anexo 24, apartado E.' Entiendo, que se podrá hacer un reporte (probablemente en excel) y señalar los folios cobrados. Analicé el anexo 24 apartado E y no logré descifrar la forma en que se deberá ralizar ¿alguien tiene una idea de como se podrá hacer? gracias |
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