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Tópico: AVISO DE COMPENSACION
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2013 13:50:22 Asunto: Re: AVISO DE COMPENSACION
[quote]Ya lo vi y me gusto, voy a trabajar menos. Les hable a los SAT y me dices que debo presentar la forma 41 también, les pregunte el fundamente y me dicen que es por normatividad. O sea que también la debo presentar por que ellos dice? [/quote] dime tu, a QUIEN LE CREES O LE HARAS CASO, [b]A UNA 'ASESORIA' SIN FUNDAMENTO[/b] O LAS DISPOSICIONES FISCALES QUE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS EN ESTE TIPO DE TRAMITES? SALUDOS
Tópico: ISR a favor Vs IETU a Cargo
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2013 13:19:47 Asunto: Re: ISR a favor Vs IETU a Cargo
[quote]Muy bien Gerardo, así da gusto ver ese tipo de respuestas bien sustentadas. - Por cierto, acá te esperamos en Monterrey, el lugar te lo confirmo [color=maroon]para la próxima reunión de contadores[/color]. saludos [/quote] perfecto, espero que al autor del tema, ya le haya quedado resuelta su inquietud. saludos
Tópico: ISR a favor Vs IETU a Cargo
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2013 13:14:53 Asunto: Re: ISR a favor Vs IETU a Cargo
y ppara compensar un SALDO A FAVOR DE ISR, AQUI LOS REQUISITOS: [url]ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/catalogo08/CompISRINT16012013.pdf[/url] FUENTE: ANEXO 1-A RMF 2013 SALUDOS
Tópico: ISR a favor Vs IETU a Cargo
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2013 13:08:00 Asunto: Re: ISR a favor Vs IETU a Cargo
[quote]Declaracion Anual 2012 ISR a Favor $8,534 IETU a Cargo $4.030 Se presenta pago via banco por 4,030 compensadolo con el ISR a favor y despues se presenta el Formato 41 en papel en la oficina del SAT. o [b]Como se paga el IETU A Cargo con el saldo a favor de ISR[/b]?[/quote] via compensacion, numeral 23 CFF saludos
Tópico: AVISO DE COMPENSACION
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2013 13:04:58 Asunto: Re: AVISO DE COMPENSACION
[quote]Solicito su ayuda porque de plano ya estoy perdida. Voy a presentar un aviso de compensacion [b]de un saldo a favor de IVA contra ISR propio y el remanente contra ISR retenido por arrendamiento[/b]. Estoy hablando de una [b]persona moral obligada a dictaminase[/b]. Mi gran duda que debo presentar,[/quote] DE ENTRADA TE DIGO QUE SOLO PRESENTAS LOS ANEXOS DEL F3241.. FUENTE: I..2.3.4; II..2.2.6 RMF 2013. SALUDOS
Tópico: AVISO COMPLEMENTARIO DE COMPLEMTARIO O NORMAL
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2013 11:58:20 Asunto: Re: AVISO COMPLEMENTARIO DE COMPLEMTARIO O NORMAL
[quote]Pienso yo que seguiria siendo norma [b]ya que no estoy modificando ni la declaracion donde se genero el saldo a favor , ni la cantidad compensada[/b]. Es correcta mi apreciacion?? De antemano Gracias. Saludos, [/quote] ES CORRECTA, TU APRECIACION, YA TE EXPLIQUE ANTERIORMENTE EL POR QUE saludos
Tópico: AVISO COMPLEMENTARIO DE COMPLEMTARIO O NORMAL
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2013 11:38:54 Asunto: Re: AVISO COMPLEMENTARIO DE COMPLEMTARIO O NORMAL
[quote]Muchas Gracias, GOrnelas Me sirvio de mucha la informacion. Saludos, [/quote] DE NADA SALUDOS
Tópico: AVISO COMPLEMENTARIO DE COMPLEMTARIO O NORMAL
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2013 11:37:39 Asunto: Re: AVISO COMPLEMENTARIO DE COMPLEMTARIO O NORMAL
[quote][b]Si su aviso presenta inconsistencias, falta algún dato o requisito, no podrá considerarse como presentado[/b], por lo que el caso se cancelará y se le notificará a través del Apartado de Notas para que lo corrija y lo presente nuevamente. [color=maroon][b]Para enviar su información corregida debe crear un nuevo caso, indicando en el campo Resumen Corrección al Folio AV2010…….[/b][/color] Si el caso no estuviera cancelado, puede anexar el archivo *.zip con su información corregida en el mismo caso.[/quote] fuente: SAT SALUDOS
Tópico: AVISO COMPLEMENTARIO DE COMPLEMTARIO O NORMAL
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2013 11:25:43 Asunto: Re: AVISO COMPLEMENTARIO DE COMPLEMTARIO O NORMAL
[quote]Realice un Aviso de compensacion de un PF de ISR me lo cancelaron ya que la constancia de Retenciones no estaba firmada por el Contribuyente, [b]la misma autoridad me dice que lo vuela a presentar corrigiendo esto , solo agregando la leyen al aviso inicial o remanente como Correccion al Folio ' AV744...[/b]' Mi duda es [b]al presentar otra vez la forma 41 , esta sera complementaria o sera normal ya que verificando la explicacion de este campo viene lo siguiente[/b][/quote]; NORMAL, por la sencilla razon de que el [b]tramite que enviaste contenia inconsistencias[/b], y por eso mismo la autoridad te cancelo el tramite, y ademas te indica que lo vuelvas a presentar correctamente, esto para efectos de darle NUMERO DE CONTROL a tu tramite corregido saludos
Tópico: Acreditamiento de IVA de un mes con devolucion
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2013 10:30:25 Asunto: Re: Acreditamiento de IVA de un mes con devolucion
opcion 1- la comentada por mi ( devolver, corregir, presentar saldo correcto y solicitar devol) opcion 2- presentar las correcciones necesarias( correccion de DIOT,presentacion del saldo a favor), solicitar devol por la diferencia no devuelta. QUE EL AUTOR DEL TOPICO TOME LA OPCION MAS ADECUADA, SALUDOS

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