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Tópico: P.F. con Act. Empresarial y Arrendamiento. pagos provisional
erikaglezriv

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 03, 2007 Asunto: Re: P.F. con Act. Empresarial y Arrendamiento. pagos provisi
Pues para este caso último que mencionas donde no hay monto que pagar, es que existen las declaraciones en ceros. Precisamente, para informar por qué no pagas: si no hubo ingresos, los egresos son superiores a los ingresos o los pagos provisionales son superiores a lo que en forma acumulativa te toca pagar en X periodo, etc. No tienes que pagar cuando no tienes ese resultado, pero SI tienes que informar a SAT por qué no pagas. Suerte!
Tópico: P.F. con Act. Empresarial y Arrendamiento. pagos provisional
erikaglezriv

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 02, 2007 Asunto:
Se debe hacer 1 declaración en forma mensual por cada régimen fiscal en el que se está inscrito, ¡eso sí! Sino asume la autoridad que dejas de declarar y la pueden requerir posteriormente.
Tópico: PERSONA FISICA CON 2 TIPOS DE NEGOCIOS...¿COMO DECLARO?
erikaglezriv

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 02, 2007 Asunto: Re: PERSONA FISICA CON 2 TIPOS DE NEGOCIOS...¿COMO DECLARO?
A lo que me refiero es que si la PF realizará un nuevo giro, aunque sea dentro una misma clasificación de régimen fiscal, tendría que darla a conocer a SAT aunque no fuera a recibir más que por su otra actividad que ya realiza, pues el programa PAR, según entiendo, entre otras cosas pretende actualizar los datos de los contribuyentes precisamente para hacer conocer al detalle sus obligaciones fiscales y las actividades por las que tiene derecho a hacer deduciones de gastos. Por ejemplo si él dice que sólo es comisionista, el día que pudieran auditarle, y al estar deduciendo compras a proveedores por la monadas que compra-vende, y no haber avisado de esa actividad, correrá el riesgo de que la autoridad no reconozca esos gastos como deducibles, por la falta del aviso. Esa es mi percepción según las experiencias de terceros que conozco de años anteriores, no sé si haya o no sido arbitrario, pero así lo han querido manejar. Saludos,
Tópico: PERSONA FISICA CON 2 TIPOS DE NEGOCIOS...¿COMO DECLARO?
erikaglezriv

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 02, 2007 Asunto: Re: PERSONA FISICA CON 2 TIPOS DE NEGOCIOS...¿COMO DECLARO?
Con lo que comenta Enrique9727 me llama la atención respecto al manejo que antes del PAR daban en SAT para ubicar la actividad que se declara se realiza, y que se ponía la que fuera de mayores ingresos. Pero el programa del PAR maneja porcentajes de ingresos por c/actividad que realizamos los contribuyentes en base al total promedio que recibimos anualmente. Lo que no me he fijado es si es: A.- Arrendamiento 40% Actividad Empresarial 60% Total 100% o bien, B.- Arrendamiento 40% Actividad empresarial: comisionista 30% Actividad empresarial: Comerciante 30% Total 100% Supongo que con este programa las diferentes actividades podrían mencionarse y clasificar un % de ingresos a c/u de ellas. No sé si sea o no correcto lo expuesto, pero creo que habría que contemplarlo y disipar la duda en SAT.
Tópico: PERSONA FISICA CON 2 TIPOS DE NEGOCIOS...¿COMO DECLARO?
erikaglezriv

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 01, 2007 Asunto: Re: PERSONA FISICA CON 2 TIPOS DE NEGOCIOS...¿COMO DECLARO?
Según lo que yo sé y entiendo, tendría también que hacerse una modificación al RFC en lo que sería una "modificación" de las actividades que se realizan, y agregar, a la actividad que ya hace que ahora también hará esta otra. Domicilio fiscal sólo hay uno para todo tipo de actividades que maneje una misma persona como tal, todo lo demás son, como dice Chavalon, apertura de establecimientos, sucursales, bodegas o como sea que fuera a ser su función. Saludos.
Tópico: PROBLEMAS DEL ENVIO DEL DIOT"!!!!
erikaglezriv

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 01, 2007 Asunto: Re: PROBLEMAS DEL ENVIO DEL DIOT"!!!!
Hola a todos: Lo enviado del jueves al domingo tampoco he recibido acuses de recibo alguno. Todo lo enviado hasta el viernes recibí mail de que habían recibido mi información, pero nada de Acuses con firma digital. Y lo enviado en sábado y domingo no recibí ni siquiera el mail de que recibieron el archivo y estuviera en proceso de verificiación. Eso sí, lo enviado hasta el sábado tardaba como 15 mins por cada intento en pasar y devolverme un folio de envío!!!!!!!!!!!!!!! Erika
Tópico: DIOT Y PDF... "Problemas del DIOT"
erikaglezriv

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 30, 2007 Asunto: Re: DIOT Y PDF... "Problemas del DIOT"
Hola a todos: A mi me paso como 3 veces que AL ESTAR METIENDO LOS DATOS, se me ocurrió checar el total que tenía reflejado el programa en la última respecto a lo que ya había metido, y la suma difería de lo real que estaba dado ya de alta!! Y revisé como 3 veces que los números tecleados fueran correctos, estaban correctos! y NO había regresado a corregir nada, ni había verificado el archivo (aún no terminaba de alimentar la información). Simplemente suma mal. No sé si influya en algo o si fue coincidencia, pero lo que hice fue que una vez que escribía un monto $, saltaba con el tabulador al siguiente recuadro de información y entonces pedía agregar un nuevo registro (en vez de agregarlo estando el cursor en el mismo recuadro en el que acababa de escribir un monto$). Reitero, no sé si fue coincidencia, pero a mí a partir de hacer eso ya no volvió a sumarme mal los datos en las siguientes declaraciones que hice. Saludos,
Tópico: IVA CALCULADO MAL EN FACTURAS DE COMPRAS
erikaglezriv

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 18, 2007 Asunto: Re: IVA CALCULADO MAL EN FACTURAS DE COMPRAS
Lo del redondeo lo tengo claro (<.50 y >.51). Pero en el caso del roveedor que tiene el tan singular detalle de facturar sin centavos tanto subtotal como total, x ej., creo que, cuando entre en vigo el nuevo sistema del SAT para el cálculo de impuetos me va a perjudicar! SIEMPRE Y CUANDO el sistema funcione como lo dijeron en los cursos que dieron en las ofnas del SAT, yo voy a acumular los gastos deducibles sujetos a algún IVA y el sistema calculará AUTOMATICAMENTE el IVA a pagar. Sólo multiplicará x .15 y el último número será el que sea redondeado. Considerando el monto subtotal que él imprime, terminaré pagando MAS iva de lo que en realidad compete a la compra. Por eso es que TAMBIÉN (entre otras) me causa confución este proceder. Gracias!!
Tópico: CAS NO ACUMULADO
erikaglezriv

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 16, 2007 Asunto: Re: CAS NO ACUMULADO
El año pasado yo tomé una empresa que en sus estados financieros refleja CAS no usado de periodos anteriores, 2003, 2004. Pregunté en oficinas del SAT si era objeto de devolución (tal cual un ISR pagado en exceso) y me dijeron lo que comentas: puede usarse el CAS no aplicado en cualquier momento a futuro, no es objeto de devolución. Pero sí debes tener muy bien controlado/identificado el monto que tienes aplicado y no aplicado, qué CAS estás aplicando a cada periodo. Sé que no siempre son duchas en SAT y contestan a conveniencia, pero esa fue mi experiencia. Espero te sirva. Adicionalmente te comento que en un Diplomado que tomé dijeron que era objeto de devolución el CAS, pero implica meter demandas y abogados, pues el CAS cumple con todos los requisitos que un impuesto objeto de devolución: sujeto, objeto, tasa.
Tópico: IVA CALCULADO MAL EN FACTURAS DE COMPRAS
erikaglezriv

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 16, 2007 Asunto: IVA CALCULADO MAL EN FACTURAS DE COMPRAS
HOLA COMPAÑEROS: Tengo el caso de que un proveedor le factura a sus clientes (incluyendo a mi cliente que le compra) sus subtotales e iva's en números sin centavos. Ej. Sub total: $496 IVA:$ 74 TOTAL: $570 Me causa ruido que el iva correcto de $570 serían $74.35, y por ende el subtotal correcto deducible como gasto es $495.65. Algo parecido sucede con los pagos de telefonia TELMEX, pues el comprobante del pago que emite el cajero (persona o máquina) siempre refleja la proporción del subtotal +IVA correspondiente al monto total del pago hecho y ese cálculo gralmente también está mal! Ponen menos IVA del que resulta cuando divido el total entre 1.15. ¿Cuál es el proceder correcto con la documentación que así tengo? a) anoto contablemente y para cálculos fiscales los números tal y como aparecen en facturas? b) Hago el cálculo correcto correspondiente al gastos+iva y con esos números trabajo para conta y cálculos fiscales? Agradezco de antemano sus opiniones.

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