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Tópico: Certificado de sello digital
vag

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 05, 2012 17:28:04 Asunto: Re: Certificado de sello digital
Hola. Debes tener mucho cuidado con la administración de los sellos cuando tienes mas de uno. Acabo de solicitar un certificado de sellos y es casi instantaneo, lo puedes descargar justo después de solicitarlo en el CERTISATWEB. Saludos
Tópico: Asimilados u Honorarios
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 05, 2012 08:56:46 Asunto: Re: Asimilados u Honorarios
Hola buen día. [quote]Ahora leyendo sus respuestas ya no se que hacer, porque no puedo cambiar de situacion fiscal ya que seguire trabajando para otros clientes y dandoles recibos de honorarios a los otros.[/quote] En la situación que te encuentras, sería necesario que aumentaras la obligación como asimilado, sin dar de baja la de honorarios, no son incompatibles. Saludos.
Tópico: ERROR AL PRESENTAR LA DEC DE AGOSTO EN PGO REFERENCIADO PERSONA FISICA
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 02, 2012 13:24:53 Asunto: Re: ERROR AL PRESENTAR LA DEC DE AGOSTO EN PGO REFERENCIADO PERSONA FISICA
Hola [quote]los campos donde debo poner los ingresos de enero a julio me aparecen inabilitados en color gris y no me deja escribir nada ahi, por eso es que pido la ayuda y no se como hacerle[/quote] Tal vez no fui muy claro en mi respuesta enterior. Debido a que comenzaste a utilizar DYP en agosto, no tienes ingresos declarados en DYP por los meses de enero a julio, motivo por el cual, para corregir la situación que comentas, tendrás que sumar los ingresos que tuviste de enero a julio a los ingresos de agosto y la suma ponerla como si fueran ingresos solamente de agosto, es decir: Ingresos enero-julio 1,000 Ingresos agosto 500 Ingresos que debes de manifestar en DYP como si fueran de agosto: 1,500 En el mes de septiembre ya va a ser diferente, solo tendrás que poner los ingresos del propio mes, ya que el programa te va a considerar como ingresos anteriores (enero-agosto) 1,500 Ingresos enero-agosto 1500 Ingresos septiembre 200 En septiembre solamente tendrías que manifestar los 200. Saludos.
Tópico: ERROR AL PRESENTAR LA DEC DE AGOSTO EN PGO REFERENCIADO PERSONA FISICA
vag

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 02, 2012 10:09:56 Asunto: Re: ERROR AL PRESENTAR LA DEC DE AGOSTO EN PGO REFERENCIADO PERSONA FISICA
Hola. A partir de cuando comenzaste a utilizar DYP? En caso de que Agosto haya sido tu primer mes en el que utilizaste el servicio, según yo, los ingresos acumulados (enero-agosto) deben de manifestarse como ingresos del propio mes, así como en el caso de las deducciones. Cuando presentes la declaración de septiembre deberás manifestar únicamente los ingresos y deducciones del mes, porque ya te aparecerán como ingresos y deducciones de meses anteriores, los importes que hayas manifestado en la declaración de agosto. Y tal como lo menciona la compañera EVERA, lo debes realizar mediante complementaria. Saludos.
Tópico: RETENCION DE LA TOTALIDAD DE IVA CON CFE
vag

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 02, 2012 10:01:40 Asunto: Re: RETENCION DE LA TOTALIDAD DE IVA CON CFE
Hola buen día. Para dedudir el IVA es necesario que no sea acreditable, lo cual no te aplica. Por lo tanto no lo puedes hacer. Por que no solicitas la devolución de los saldos a favor? Saludos.
Tópico: VENTA ACTIVO FIJO EN PAGO REFERENCIADO
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 31, 2012 16:53:41 Asunto: Re: VENTA ACTIVO FIJO EN PAGO REFERENCIADO
Hola. En el caso del ISR solamente acumulas la ganancia derivada de la enajenación y lo incluyes dentro de los ingresos nominales del periodo. Respecto al IVA debes de incluirlo dentro de los ingresos del mes atendiendo a la tasa que esté gravada la enajenación. Si se trata de una enajenación de un automóvil adquirido a su vez de una persona física que no trasladó de forma expresa y por separado el IVA, puedes disminuir del ingreso por la venta, el costo de adquisición (con lo que gravarías solamente la utilidad), según el arti 27 del RIVA. Saludos, espero haberme explicado.
Tópico: IVA EN PEDIMENTOS DE IMPORTACIO
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 30, 2012 19:08:11 Asunto: Re: IVA EN PEDIMENTOS DE IMPORTACIO
Gracias colega MARIOORTIZ. Saludos
Tópico: IVA EN PEDIMENTOS DE IMPORTACIO
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 30, 2012 17:13:34 Asunto: Re: IVA EN PEDIMENTOS DE IMPORTACIO
Muchas gracias compañero MARIOORTIZ, viene el manual muy bien explicado. Una última molestia, en dicho manual no dice nada respecto al comentario que hiciste de que se deba poner el RFC de la Empresa que efectuo la Prevalidacion (PRV), sino que dicho campo se debe dejar en blanco... tendrás algo de información al respecto? Gracias nuevamente y saludos.
Tópico: Factura con vigencia 2011 se pagará hasta 2012
vag

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 30, 2012 12:29:23 Asunto: Re: Factura con vigencia 2011 se pagará hasta 2012
Hola. [quote][i]Ar[b]tículo 125[/b]. Las deducciones autorizadas en esta Sección, además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los siguientes: I. [u]Que hayan sido efectivamente erogadas [/u][b]en el ejercicio de que se trate[/b]. Se consideran efectivamente erogadas cuando el pago haya sido realizado en efectivo, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, en servicios o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. Igualmente, se consideran efectivamente erogadas cuando el contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distinta. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. II...[/i][/quote] [quote][b]ngm:[/b] Desde mi particular punto de vista para el caso en cuestión, para que un pago de un gasto o compra sea deducible, sí se requiere que éste esté pagado o efectivamente erogado, y dispone que éste sea realizado “en el ejercicio de que se trate”. [/quote] Coincido completamente con tu comentario compañero y lo respeto, sin embargo creo que la disposición transcrita no menciona que la deducción deba corresponder al 'total' de la operación. Es decir, si la operación es por $ 750,000 y solo pagaste $500,000, esta última cantidad es la que podrás hacer deducible 'en el ejercicio en el que efectivamente lleves a cabo la erogación', para evitar que trates de deducir el resto ($ 250,000) sin haberlo pagado. Es mi paricular punto de vista. Saludos.
Tópico: IVA EN PEDIMENTOS DE IMPORTACIO
vag

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 30, 2012 10:13:00 Asunto: Re: IVA EN PEDIMENTOS DE IMPORTACIO
[quote]El IVA pagado en en el Pedimento solo es acreditable para EL IMPORTADOR. Se debera utilizar el TX ID del Proveedor asi como el RFC de la Empresa que efectuo la Prevalidacion (PRV). Saludos [/quote] Una disculpar por no poner el fundamento de mi respuesta para el RFC genérico y es que no la conozco. Se nota compáñero MARIOORTIZ tiene mas experiencia, motivo por el cual sin ánimo de molestar, le solicito de la manera más atenta, por favor podría incluir el fundamento de su respuesta? Gracias.

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