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Tópico: duda en FEA
ANONIMO2

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 22, 2005 Asunto: Re: duda en FEA
[quote:b76a80f8d0="cruzalex"]a partir de cuando va a ser obligatoria la firma electrònica avanzada (FEA ) para PM y PF 8O[/quote:b76a80f8d0] COLEGA, PARA UNAS PERSONAS YA FUE OBLIGATORIO, COMO POR EJEM. LAS QUE SE DICTAMINARON. Y SEGUN EL SAT PARA 2006 YA VA A SER. REVISA LA PAG, SAT Y VERAS QUE ESTAN PROMOCIONANDO UN ESQUEMA DE CUMPLIMIENTO PARA 2006, EN DONDE DEBERAN CONTAR CON FEA. SALUDOS.
Tópico: Retención Iva por flete
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 21, 2005 Asunto: Re: Retención Iva por flete
[quote:e99186868e="Vala"]Está muy difícil que un proveedor le retenga IVA a su cliente, dado que en todo caso es el proveedor el que causa el IVA... y no es jurídicamente posible que él mismo se retenga el IVA que causa. Seguramente te refieres a que tu proveedor de fletes te está desglosando una retención de IVA en la factura que te entrega y no sabes exactamente lo que debes hacer con esa retención. En principio tú debes de pagar esa retención al SAT, pero como estás en el sector agropecuario, si acaso estás aplicando el estímulo de acreditar el IEPS del diesel de la fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 2005, entonces ese IEPS lo puedes acreditar con el IVA retenido. Para esto, te sugiero que leas la regla 11.5. ahí viene la forma de presentarlo en el banco. Salud! [b:e99186868e]Vala[/b:e99186868e][/quote:e99186868e] ASI ES, CONFUNDO EL TERMINO. ES CLIENTE, NO PROVEEDOR. SALUDOS.
Tópico: COMPARACION ISR CONTRA IMPAC
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 20, 2005 Asunto:
[quote:88dd59f8ca="cesar_lc"]Dicho articulo como lo especifica es tan solo para personas fisicas, nose si te sirva el art 9 antepenultimo parrafo. de la ley del impac. Saludos.[/quote:88dd59f8ca] ES PARA PERSONAS MORALES. SALUDOS.
Tópico: Retención Iva por flete
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 20, 2005 Asunto: Re: Retención Iva por flete
[quote:6ed207c626="lorito"]buenas, si un proveedor mío me retiene IVA por flete, ese importe tengo que pagar yo al SAT???, como del giro agrícola, ese impuesto no puede ser acreditado por IEPS(crédito diesel) u otra vía, o se tiene que pagar directamente?? gracias[/quote:6ed207c626] COLEGA, SI TE RETIENEN, EL QUE TIENE QUE PAGAR ES EL PRVEEDOR QUE TE RETIENE. ESA RETENCION QUE TE HACEN LAS PUEDES RESTAR DE TU IVA TRASLADADO. SALUDOS.
Tópico: PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS ANUALES P.F.
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 20, 2005 Asunto: Re: PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS ANUALES P.
[quote:3ce514c95e="jf_valencia"]ESTIMADOS ALGUIEN SABE SI SE PUEDE PRESENTAR COMPLEMENTARIAS DE LOS EJERCICIOS DE 2002, 2003 Y 2004 EN PAPEL O DEBEN SER PRESENTADAS A TRAVEZ DE DECLARASAT. ESTA PERSONA TUVO INGRESOS MAYORES A 300, 000 EN CADA UNO DE LOS EJERCICIOS POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL SALUDOS[/quote:3ce514c95e] COLEGA, DALE UNA LEIDA A LA REGLA 2.19.2. 2005, AHI ENCONTRARAS TUS DUDAS. SALUDOS.
Tópico: Ejercicio de inicio de actividades para IMPAC
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 09, 2005 Asunto: Re: Ejercicio de inicio de actividades para IMPAC
[quote:6d834c0815="cjlopezasesoria"]no son pagos provisionales las estadisticas ya que no reflejan el pago a cuenta de, pero recordemos que los provisionales se presentan por impto y cuando no hay pago o es en cero se presenta el pago estadistico.....que viene a hacer la provisional (lo de si es o no p.p. preguntale a un abogado). se mato un año la empresa.......ya que el art. en mencion dice "a que en que comienze...........ni modo anonimo2 que hacien2 por bc[/quote:6d834c0815] SERIA INTERESANTE ANALIZAR LA DIF. DE PAGO PROV. Y ESTADISTICAS. Y PUES ANDO DE TRABAJO, ME CAMBIARON PARA ACA. YA SABES MI CORREO PARA PONERNOS ENCONTACTO. SALUDOS.
Tópico: Anexo 1 F41 Llenado
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 09, 2005 Asunto: Re: Anexo 1 F41 Llenado
[quote:c3947e54a5="AlexLopez"]Estimados colegas tengo algunas dificultades para el llenado del anexo 1 de la forma 41, especificamente en el reverso del anexo 1. Mi proporción a utilizar de iva acereditable es de 1, por lo que en avisos de compensación anteriores (2004 para atras), no he llenado esta parte, y recientemente la autoridad me rechazo un aviso, y me invito a sostener una platica con personal del sat, pra corregir esta situación, de hecho me comento que se tiene que solventar esta platica antes de que me puedan aceptar algun aviso. Tendran a la mano algun aviso llenado corectamente para ver que hace falta...muchas gracias¡[/quote:c3947e54a5] MIRA, PRIMERO TIENES QUE DETERMINAR QUE ART. ESTAS UTILIZANDO, SI EL CAMBIO EN 2005 Y LA OPCION. POR LO REGULAR TODOS LOS QUE SU PROPORCION ES UNO, ANOTAN EN EL CAMPO DE LA OPCION, Y SE PONE LOS INGRESOS GRAVADOS ENTRE EL TOTAL DE 2004 (EN ESTE CASO, YA QUE ES EL EJER. INM. ANT). TUS INGRESOS GRAVADO DEBEN SER IGUAL A LOS TOTALES. Y EN SIGUIENTE PARTE, HACES LO MISMO, PORNES INGRESOS GRAVADOS LOS ING. DE 2004 Y EN TOTAL LO MISMO. ESMERA INFORMACION, YA QUE TIENES UNA PROPORCION UNO. SALUDOS.
Tópico: condonacion de multas
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 06, 2005 Asunto: Re: condonacion de multas
[quote:7777c6f09b="borch"]que tal, quisiera saber las opciones de condonar multas y recargos de contribuciones causadas antes del 1 de enero de 2003 gracias[/quote:7777c6f09b] COLEGA, TENGO CONOCIEMIENTOS QUE EN BC LA AUTORIDAD SI HA CONDONADO MULTAS DE IMPORTES CONSIDERABLES, ASI QUE APROVECHA EL OFICIO DEL SAT. SALUDOS.
Tópico: Compensación de saldo a favor de IVA posterior
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 06, 2005 Asunto: Re: Compensación de saldo a favor de IVA posterior
[quote:5b1c15a153="Cavas"]Anónimo2: Su apreciación sobre el Artículo 6° es correcta si consideramos que el caso se refiriera a saldos del ejercicio 2005, año en que se incorporó la opción de compensar en dicho artículo, pero pienso que es conveniente siempre ubicar el caso en el tiempo y en la legislación que le es aplicable, y el Artículo 6° referido, vigente en 2004, no contempla la compensación. Razón por la cual la argumentación sería en el orden de ideas mencionado. [color=blue:5b1c15a153][b:5b1c15a153]Cavas[/b:5b1c15a153][/color:5b1c15a153][/quote:5b1c15a153] DE ACUERDO, OLVIDE EL EJERCICIO DEL SALDO A FAVOR, PERO LA REGLA 2.2.8. SI ES APLICABLE EN 2004 Y ES MUY CLARA QUE NO PUEDE COMPENSARSE VS EL MISMO IVA. PUEDES ARGUMENTAR QUE RMF NO ES OGLIGATORIA, PERO ESE ES OTRO TEMA, YO LO APLICARIA Y LA AUTORIDAD POR SUPUESTO QUE TAMBIEM. SALUDOS.
Tópico: ¿Período de exención de Impac?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 04, 2005 Asunto: Re: ¿Período de exención de Impac?
[quote:1e43608f76="cisneros"]Qué tal, buenas tardes a todos... Cuando se constituye una "persona moral" y se elabora el acta constitutiva de la misma, se está obligado fiscalmente a darse de alta dentro del mes siguiente a través del formato R-1. Tenemos el caso de una empresa nueva, se acaba de constituír y se acaba de presentar su alta ante Hacienda, pero va a estar en su período preoperativo, es decir, todavía no va a percibir ingresos por sus operaciones. De cualquier manera, por haberse dado de alta, está obligada a presentar declaración con información estadística mencionando que NO SE TIENE COEFICIENTE y además NO SE OBTIENEN INGRESOS PARA EFECTOS DE ISR, por lo que automáticamente, al ya estar declarando en ceros, pierdo mi período de exención. ¿Cómo me debo dar de alta ante Hacienda y hacer la mención de que estoy en mi período preoperativo, para efectos de conservar mi período de exención de Impac? Espero haberme dado a entender, muchas gracias anticipadas por sus comentarios.[/quote:1e43608f76] COLEGA, CABE MENCIONAR QUE HAY TESIS QUE ESTABLECEN QUE EL INICIO DE OPERACIONES NO NECESARIAMENTE ES LA QUE ESTABLECE EL RIA, QUE HAY EMPRESAS QUE TIENEN PERIODOS PREOPERATIVOS MUY GRANDES Y EMPIEZAN HA OPERAR EN UNA FECHA DISTINTA A LA QUE ESTABLECE EL RIA. SALUDOS.

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