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Tópico: ¿OBLIGATORIO CLIENTES Y PROVEEDORES PARA UN DICTAMINADO?
ANONIMO2

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 26, 2005 Asunto: Re: ¿OBLIGATORIO CLIENTES Y PROVEEDORES PARA UN DICTAMINADO?
[quote:41125371c6="KRAKEN"]HOLA, CUANTO GUSTO DE SALUDAR A TODOS. TENGO UNA DUDA: UNA PERSONA FISICA Y OTRA MORAL PRESENTARAN SU DICTAMEN FISCAL 2004 Y EL SIPRED EXIGE EL NUMERO DE OPERACION EN DONDE SE PRESENTO LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO 2004. HE LEIDO LISR RISR Y CFF Y NO HE ENCONTRADO EL FUNDAMENTO LEGAL EN DONDE ME INDIQUE QUE UNA PERSONA OBLIGADA A DICTAMINARSE TENGA QUE PRESENTAR ESTA OBLIGACION. SEGUN LO QUE TENGO DE INFORMACIÒN ART. 86 FRACC. VII SOLO SE ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION A SOLICITUD DE LA AUTORIDAD ADEMAS EL SIPRED AUTOMATICAMENTE EMITE UN DICTAMEN CON SALVEDAD SI NO SE INGRESA EL NUMERO DE OPERACION QUE COMPRUEBE LA DECL. DE CLIENTES Y PROVEEDORES MUCHO HE DE AGRADECERLES QUE ME SAQUEN DE MI ERROR O COMPLEMENTEN LA INFORMACIÒN QUE TENGO. C. P. ISAAC AGUILAR SEGUNDO. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS[/quote:41125371c6] COLEGA, LA OBLIGACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CTES. Y PROV. 2004 PRESENTADA EN 2005, SI ES OBLIGATORIA, Y ESO DERIVVADO DE LA REFORMA. LA OBLIGACION DE INFORMAR EN EL DICTAMEN NO VIENE EN NINGUN ART., ES DECIR, NO HAY FUNDAMENTO, PERO SI QUIERES PRESENTAR BIEN EL DICTAMEN HAY QUE LLANARLO. SI PRESENTASTE LA INFORMATIVA SOLO TIENES QUE PONER LA FECHA EN QUE LO HICISTE (RMF 2004). SALUDOS.
Tópico: PAGO DE IMPUESTOS
ANONIMO2

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 23, 2005 Asunto:
[quote:290f43c855="huvigo"]Mira son en forma separada y en cuanto a lo que te refieres a si las presentas juntas o separadas no entiendo ya que si te sale a pagar deberas hacerlo dentro de los tiempos o sea 17 de cada mes de otro modo pagarias recargos y actualizaciones por esta, ahora si en las dos te sale no pagar nada pues las tendrias que presentar en estadisticas y pues lo harias en forma conjunta[/quote:290f43c855] ME IMAGINO A QUE EL PREGUNTA QUE SI UNA SE PUEDE PRESENTAR EL 15 Y OTRA EL 17, O INCLUSO PASANDOSE DE LOS LIMITES QUE COMENTAS, SOLO QUE HAY QUE RECORDAR QUE TENDRIA QUE PAGAR ACCESORIOS EN CASO DE QUE PASARA DE LOS LIMITES. POR OTRA PARTE, NO SOLO ES EL 17, PUEDE APLICAR LE DECRETO EN DONDE OTORGAN DIAS ADICIONALES. SALUDOS.
Tópico: PAGO DE IMPUESTOS
ANONIMO2

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 22, 2005 Asunto: Re: PAGO DE IMPUESTOS
[quote:f6f761e4c3="gegaji"]CUANDO YO HAGO LA DECLARACION DE ISR DE UNA PERSONA FISICA POR ACTIVIDAD PROFESIONAL POR LO REGULAR ME SALE A FAVOR Y ESTA LA REALIZO POR INTERNET MI PREGUNTA ES EL IVA SALE A PAGAR ESTAS DEBEN DE IR PARALELAMENTE O PUEDO HACER DECLARACION DE ISR Y POSTERIORMENTE PAGAR EN EL BANCO EL IVA O DEBE SER EN CONJUNTO[/quote:f6f761e4c3] COLEGA, LO PUEDES HACER POR SEPARADO, SIN EMBARGO POR LO REGULAR SE PRESENTAN TODAS CONJUNTAS. SALUDOS.
Tópico: Duda por favor ayuda..
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 15, 2005 Asunto: Re: Duda por favor ayuda..
[quote:15fad4c912="aserratosf"]Hola a todos buenos dias espero que alguien me pueda ayudar.... la empresa que manejo es una persona moral una SA de CV pero tiene una filial en los Estados Unidos que es de donde obtenemos ingresos hasta ahora se han estado registrando dentro de acreedores diversos pero creo que no es correcto a mi punto de vista ya que es un ingreso y les he preguntado a algunos contadores y me dicen que tengo que facturar a la tasa cero el problema es que en los Estados Unidos se está declarando ese ingreso ya que allá se recibe y se está pagando impuesto por ello...alguien me podria decir como le hago ya que si lo facturo tendría que pagar impuestos aquí pero si ya los declaro allá sería una doble tributación ¿no es así? o como me fundamento para no facturarlo aquí si es que se puede.... Los ingresos son por ventas la empresa es una empresa de servicios.... Gracias de antemano por su ayuda...[/quote:15fad4c912] UNA PREGUNTA COLEGA, ERES MAQUILADORA??? UNA COSA ES EN DONDE SE RECIBA EL DINERO, PERO TU EN MEXICO TIENES QUE DECLARAR UN INGRESO, YA QUE ERES UNA EMPRESA INDEPENDIENTE. HAY MUCHAS CUESTIONES QUE SE DEBEN ANALIZAR, COMO EL ESTABLECIMINETO PERMANENTE DE LA EXTRANJERA. ES CORRECTO QUE NO SE DEBE CONSIDERAR COMO ACREEDOR, YA QUE ES UN INGRESO, PERO ES IMPORTANTE QUE NOS DIGAS SI ERES MAQUILA, PARA VER CUAL SERIA LA MENERA DE DETERMINAR TU INGRESO. RESPECTO A LA TASA DEL CERO ES CORRECTO, YA QUE ES EXPORTACION, Y POR LO MISMO DEBE EXISTIR UNA FACTURA. SALUDOS.
Tópico: fecha de presentacion de dictamen
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 27, 2004 Asunto: Re: fecha de presentacion de dictamen
[quote:f390a52866="ANONIMO3"]Oficialmente la prorroga no se ha dado, puesto que no se ha publicado en el DOF, pero en la pagina del SAT aparece un comunicado. De hecho, en una reunion del IMCP y autoridades del SAT señalaron que lo ideal es que los dictamenes se presenten en las fechas señaladas en la miscelanea fiscal, pero que podrian hacerlo hasta el 30 de Junio antes de las 12 de la noche. No recuerdo ahora el folio mediante el cual el IMCP lo comento, pero puedes checarlo en la pagina del IMCP o en www.colconver.org ANONIMO3 RELOADED![/quote:f390a52866]. ES CORRECTO TU CVOMENTARIO PRIMO, SE PUEDEN [RESENTAR TODOS LOS DICTAMENES EN LAS FECHAS QUE COMENTAS. SALUDOS
Tópico: salario base de cotización
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 27, 2004 Asunto: Re: salario base de cotización
[quote:adb83fd812="brandon"]hola, buen dia, nuevamente yo con mas lata, en el art. 27 de ley del seguro social,fracc. VII sobre los premios de puntualidad y asistencia dice que estos no integran el salario base de cotización siempre que no rebasen del 10% del salario base de cotización. cómo es eso, si se supone que se busca que elementos integran y cuales no para determinar dicho salario, luego entonces ese 10% sobre que se debe comparar. por otro lado, quisiera saber si el factor de integracion solo varia por los dias de vacaciones o depende tambien de los dias de aguinaldo y porcentaje de prima vacacional que dan las empresas, o solo se aplican las prestaciones de ley modificandose asi por las vacaciones unicamente mil gracias[/quote:adb83fd812] COLEGA, PRIMERO LO QUE TIENES QUE HACER ES MULTIPLICAR EL SALARIO DIARIO INTEGRADO POR EL 10%, EL REUSLTADO LO COMPARARAS CON EL PREMIO, SI EXCEDE DEL 10%, LA DIFERENCIA LA VAS AINTEGRAR. POR OTRA PARTE, COMO COMENTAS, EL FACTOR SE MODIFICA POR LOS DIAS DE VACACIONES (CADA AÑO SE VA MODIFICANDO), POR LA TASA DE LA PRIMA Y POR SU[PUESTO POR LOS DIAS DE AGUINALDO, ASI MISMO SE [PUEDE MODIFICAR SI DESDE EN UN PRINCIPIO LA EMPRESA OTORGA PRESTACIONES QUE YA SE CONOCEN COMO FIJAS. SALUDOS.
Tópico: Regimen Fiscal Vendedor de Autos (lotes)
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 24, 2004 Asunto: Re: Regimen Fiscal Vendedor de Autos (lotes)
[quote:2977b45374="VINDA"]Hola que tal compañeros: mi duda es la siguiente un vendedor de autos como se puede registrar en el RFC, a mi ver es como comisionista, y como comprobaria la costo por compra de automoviles ya que estos normalmente los realiza a particulares que no le entregaran un comprobante que cumpla los requisitos fiscales, el comprobante fiscal que llenaria, debe incluir el precio de venta o solo la ganancia que obtendria por la venta del automovil. Espero me puedan ayudar con sus experiencias en este tipo de actividades ya que yo las desconozco. gracias Saludos[/quote:2977b45374] COLEGA, ES UN PLACER SALUDARLE, PRIMERAMENTE DEBES DETALLAR MAS LA OPERACION, TU QUE ESTAS CERCA DE LA FRONTERA, SABRAS QUE EXISTEN MUCHAS YARDAS QUE VENDEN CARROS IMPORTADOS, EN DONDE LOS CONTRIBUYENTES SE DEBEN REGISTRAR COMO REGIMEN GENERAL (PUEDE SER INTERMEDIO), Y ELLOS COMPRUEBAN EL COSTO CON LOS PEDIMENTOS. NO SE SI TU CASO SEA SIMILAR, PORQUE EXISTE GENTE QUE SE DEDICA A VENDER CARROS NACIONALES, EN DONDE SE LOS COMPRAN A PARTICULARES LOS CUALES NO ESTAN OBLIGADOS A EXPEDIR COMPROBANTE, POR LO TANTO PUEDE SER QUE CON EL CONTRATO DE COMPRA VENTA AMPARES EL COSTO O EN SU CASO APLICAR LA REGLA QUE ESTABLECE QUE UNA EBAJENACION ELEVADA A NOTARIO PUBLICO PUEDE DEDUCIRSE SIN NECESIDAD DE UN COMPROBANTE FISCAL. PERO EN MI PUNTO DE VISTA NO PUEDE SOLO REGISTRARSE O CONSIDERAR LA GANANCIA. SALUDOS.
Tópico: compras deducibles
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 23, 2004 Asunto: Re: compras deducibles
[quote:02fb5cffd9="SANTA"]hola a todos gracias de antemano por su ayuda Tengo una duda en lo siguiente : En el ejercicio 2002 las compras que no fueron pagadas en ese ejercicio no las tome como deducción, pero esas compras las pague en enero-febrero de 2003 y es en este ejercicio cuando las hago deducibles, el dictaminador me dice que no debi haberlas tomado como deduccion para el ejercicio 2003 es decir que como no las pague en 2002 perdi todo derecho a deducirlas en 2003. Me pudieran decir si el esta en lo correcto y darme algun fundamento por favor Gracias Se muy feliz el dia de hoy pues es lo único que tenemos[/quote:02fb5cffd9] COLEGA, QUE TIPO DE COMPRAS, IMPORTACION??? O SE LAS COMPRASTE A UN NACIONAL???? MAS BIEN AQUI EL PROBLEMA PUEDE SER EL DOCUMENTO, YA QUE LA FECHA DEBE SER DEL EJERCICIO EN QUE SE HAGA DEDUCIBLE, EN EL CASO DE ANTICIPOS SERIA OTRA COSA. ME GUSTARIA QUE NOS EXPLICARAS MAS DE TU CASO, YA QUE LOS DOS ´PUEDEN TENER LA RAZON. SALUDOS.
Tópico: ACREDITAMIENTO DE CAS
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 23, 2004 Asunto: Re: ACREDITAMIENTO DE CAS
[quote:f21b2942ab="JEDUARDOHA"]SE PUEDE DISMINUIR DEL IVA POR PAGAR EL CAS ENTREGADO A LOS TRABAJADORES :([/quote:f21b2942ab] COLEGA, SOLO LO PUEDES RESTAR DE ISR Y RETENCIONES ISR, EXISTIA UNA REGLA QUE DABA LA OPORTUNIDAD A CIERTOS CONTRIBUYENTES DE DISMINUIR EL CAS, PERO AL PARECER YA LA ELIMINARON. SALUDOS,
Tópico: Complementaria Dec Anual
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 23, 2004 Asunto: Re: Complementaria Dec Anual
[quote:b2910bef4c="MAA"]:x Hola, que tal, mi duda es la siguiente, una empresa que se dictamina, presento Dec Anual Normal Simplificada, posteriormente por los ajustes del dictamen, se debio haber presentado Dec Anual Complementaria. Mi duda seria como presento la Dec Complementaria??? 1. La presento Complementaria simplificada 2. Con el dictamen se cumple, con la presentacion Necesito fundamentos??? Gracias[/quote:b2910bef4c] COLEGA, EN MI PUNTO DE VISTA YA CON EL DICTAMEN DEBERIA SER SUFIECIENTE, YA QUE SE CONSIDERA PRESENTADA LA DECLARACION CUANDO SE PRESENTE EL DICTAMEN, NO OBSTANTE CONSIDERO QUE DEBERIAS PRESENTAR LA COMPLEMENTARIA CON LA DECLARACION SIMPLIFICADA, PARA EFECTOS DE NO TENER ALGUN PROBLEMA CON LA AUTORIDAD. LOS FUNDAMENTOS ESTAN EN LA REGLA 2.17.3. SALUDOS.

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