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Tópico: PAGO DE LO INDEBIDO
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 29, 2013 10:36:12 Asunto: Re: PAGO DE LO INDEBIDO
En realidad no tienes un pago de lo indebido ya que lo que hiciste fue una compensación. En este caso lo que tienes que hacer es presentar la complementaria de ISR con el importe correcto y compensarte ese importe y te quedara un mayor saldo a favor de IVA que en la declaración anterior
Tópico: Pagos provisionales por auditoria
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 26, 2013 22:16:35 Asunto: Re: Pagos provisionales por auditoria
1. No se si el DYP tenga la opcion de complementaria por auditoria, no lo creo, aun asi la opcion seria complementaria por modificacion de obligaciones (en mi opinion) 2. Pones los datos como los determino el auditor con actualizacion y recargos, y precisamente para que no te salga el impuesto a pagar te ajustas en los campos de otras cantidades a favor de tal manera que te queden a pagar los accesorios. 3. Olvidate del peso, Si pones un peso quedara como pago provisional solo eso, un peso 4. Sí
Tópico: ¿COMO PAGAR SOLO ACTUALIZACION Y RECARGOS?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 26, 2013 22:08:04 Asunto: Re: ¿COMO PAGAR SOLO ACTUALIZACION Y RECARGOS?
No es un comunocado, unicamente esta en la seccion de preguntas frecuentes
Tópico: Pagos provisionales por auditoria
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 26, 2013 15:27:04 Asunto: Re: Pagos provisionales por auditoria
En esta liga esta la respuesta por parte del SAT saludos [url]http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/preguntas_frecuentes/73_25134.html[/url]
Tópico: SOLICITUD DE DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 29, 2012 08:18:25 Asunto: Re: SOLICITUD DE DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR
Buen día, Les comento que yo tambien tenia el problema, pero el día de ayer por la tarde ya se restablecio el servicio y pude enviar mis solicitudes de devolución. Saludos.
Tópico: Duda sobre llenado del formato electronico 3241
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 23, 2012 10:07:43 Asunto: Re: Duda sobre llenado del formato electronico 3241
Tambien tienes que presentar un papel de trabajo firmado por el representante legal de la determinacion del IETU del Ejercicio a favor. Saludos,
Tópico: Duda sobre llenado del formato electronico 3241
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 23, 2012 10:05:11 Asunto: Re: Duda sobre llenado del formato electronico 3241
Si lo vas a presentar por Internet es con el Formato 41 Electronico (Excel) Si lo presentas personalmente en el SAT es con el Formato 41 en papel (PDF) http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/formatos_fiscales/82_12341.html En ambos casos tienes que llenar el Anexo 14 y 14-A en el F3241, una vez que me paso lo mismo respecto a los dos avisos de compensacion en el F3241 y lo que hice fue poner el primer numero de control deje un espacio y puse el numero de control de la segunda compensacion, el espacio de ese campo es muy amplio como para capturar varios avisos. Saludos,
Tópico: COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR EN DyP
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 09, 2011 13:29:48 Asunto: Re: COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR EN DyP
Me comentan en el SAT que por cada remanente se debe presentar un archivo F3241 y llenar otra vez los Anexos, independientemente que ya se hayan llenado en el Inicial.
Tópico: COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR EN DyP
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 05, 2011 11:09:57 Asunto: Re: COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR EN DyP
Estoy de acuerdo con ustedes respecto a lo que dice la regla. Al informar en el DyP el origen del saldo a favor y el importe remanente practicamente estas presentando el aviso de compensacion, el problema que no te asigna un Numero de Control para poder identificar las compensaciones presentadas a traves del DyP. Acudí al SAT y comprobé que existe total desinformación al interior del SAT respecto a esto, ya que la empresa que motivó la visita esta en auditoria de CE y me comentan que independientemente de lo que diga la regla si no quiero que reconozcan un adeudo por los importes compensados a traves del DyP, que presente los avisos de compensacion por los remanentes, mas no por los iniciales ya que esos si los reconocen cuando envias los Anexos F3241.
Tópico: Actualizacion del remanente del saldo a favor
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 09, 2010 11:57:46 Asunto: Re: Actualizacion del remanente del saldo a favor
Si haces el calculo de la otra forma sale lo mismo te repito la diferencia estaría cuando actualices por ejemplo INPC Mar10/Ene10 y el remanente May10/Ene10. Este es el otro calculo donde sale lo mismo que el anterior, solo que en este la actualizacion juega a tu favor en caso que el INPC baje, precisamente eso es lo que el SAT esta tratando de evitar al aplicar el otro criterio. Actualizacion INPC JUNIO-2010/ENERO-2010 = FACTOR DE ACT 140.4700 / 140.0470 = 1.0030 ACTUALIZACION $ 600 = 200,000*0.0030 IMPORTE COMPENSADO $ 150,000 REMANENTE $ 50,600 = 200,000 + 600 - 150,000 SEGUNDA COMPENSACION REMANENTE 50,600 Impuesto a cargo IETU de julio 2010 importe: 80,000 Actualizacion INPC JULIO-2010/JUNIO-2010 = FACTOR DE ACT 140.7750 / 140.4700 = 1.0021 ACTUALIZACION $ 107 = 50,600*0.0021 IMPORTE COMPENSADO $ 50,707 REMANENTE $ 0 = 50,600 + 107 - 50,707 NETO A PAGAR $ 29,293 = 80,000-50,707 Saludos,

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