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Tópico: ¿Quién es el arrendador, el propietario o los usufructuarios?
cisneros

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 19, 2009 15:25:12 Asunto: ¿Quién debe ser el arrendador, el propietario o los usufructuarios?
Qué tal, buenas tardes a todos... Tengo el caso de una PF que arrienda un local comercial de su propiedad. Esta PF acaba de realizar un contrato de usufructo en el cual sus tres hijos son los usufructuarios de este bien inmueble. En este caso ¿quién debe ser el contribuyente para efectos fiscales, el propietario del inmueble o los usufructurarios? ¿Cómo sería el tratamiento fiscal en este caso? Gracias de antemano por sus comentarios, saludos... [i]Editado: Febrero 19, 2009 15:25:46[/i] [i]Editado: Febrero 19, 2009 17:04:44[/i]
Tópico: ¿Cómo debo facturar el Iva cuando una parte es 0%?
cisneros

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 23, 2009 10:22:37 Asunto: Re: ¿Cómo debo facturar el Iva cuando una parte es 0%?
Aún no concluyo, estoy analizando los artículos relacionados de la ley del Iva y del CFF juntamente con los comentarios aquí vertidos.
Tópico: ¿Cómo debo facturar el Iva cuando una parte es 0%?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 23, 2009 08:24:19 Asunto: Re: ¿Cómo debo facturar el Iva cuando una parte es 0%?
Ok, muchas gracias a todos por sus comentarios, saludos...
Tópico: ¿Cómo debo facturar el Iva cuando una parte es 0%?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 22, 2009 19:05:58 Asunto: Re: ¿Cómo debo facturar el Iva cuando una parte es 0%?
Otra vez gracias AztkTax, te comento que estás llegando al punto. En las facturas que se entregan a los clientes se detallan dos cosas: 1) Servicio de enseñanza y asesoría en el idioma inglés $1,000.00 2) Libro electrónico editado para apoyo del idioma inglés $ 500.00 3) Iva trasladado al 15% $ 150.00 4) Total $1,650.00 Tengo la incertidumbre acerca de que la autoridad quiera, en base al artículo 17 CFF, convertir toda la base como si fuera un servicio y cobrar así el 15% de Iva sobre $1,500.00 ¿Qué opinas?
Tópico: ¿Cómo debo facturar el Iva cuando una parte es 0%?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 22, 2009 18:12:49 Asunto: Re: ¿Cómo debo facturar el Iva cuando una parte es 0%?
La SA, a través de sus maestros, al iniciar cada uno de los módulos les entrega a los alumnos un material didáctico (libros editados por la propia sociedad). Al finalizar cada módulo (1 módulo = 1 mes) la SA les factura a sus clientes el servicio al 15% de Iva y el libro al 0% de Iva. Ahora bien, al leer el artículo 17 del CFF me queda la duda, ya que, como dice AztkTax, juntamente con el servicio se está [u]proporcionando[/u] un material de apoyo didáctico para los alumnos. ¿Creen ustedes que la autoridad, en base al artículo 17 CFF, quiera considerar TODO como servicio y cobrar así el 15% de Iva sobre el total? De nuevo gracias por sus comentarios.
Tópico: ¿Cómo debo facturar el Iva cuando una parte es 0%?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 21, 2009 21:32:59 Asunto: Servicio 15% y venta de libro 0% de Iva, ¿artículo 17 CFF?
Qué tal, saludos a todos, les molesto con una consulta, de antemano muchas gracias: Se trata de una SA que imparte clases de inglés y también vende libros editados por ella para complementar la impartición de las clases. Para efectos de Iva el servicio está gravado al 15%, y la venta de los libros editados al 0%. ¿Se debe hacer la separación de conceptos en la factura para que el servicio esté gravado al 15% y el libro al 0%? Tengo la duda porque según el artículo 17 del CFF cuando se enajenen bienes conjuntamente con un servicio se considerará que el total del valor es servicio, entonces, siendo así, todo el servicio estaría gravado al 15%. ¿Qué opinan? Les reitero mi agradecimiento por sus comentarios, saludos... [i]Editado: Enero 21, 2009 21:42:32[/i]
Tópico: RECIBOS DE HONORARIOS MEDICOS O FACTURAS
cisneros

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 29, 2008 16:06:09 Asunto: Re: RECIBOS DE HONORARIOS MEDICOS O FACTURAS
Cavas, Es un verdadero gusto verle nuevamente participar en este foro y leer sus atinados y razonados comentarios; créame que es un [b]verdadero aprendizaje[/b] leer sus participaciones, bienvenido!!
Tópico: empresa creada en 2008 debe pagar ietu
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 27, 2008 08:52:15 Asunto: Re: empresa creada en 2008 debe pagar ietu
Por supuesto que [b]sí se presentan, mes a mes[/b], de conformidad con el primer párrafo del artículo 9 de la ley del IETU, tal y como lo he comentado en mis participaciones en este tópico. Saludos...
Tópico: empresa creada en 2008 debe pagar ietu
cisneros

Mensajes: 39
Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 26, 2008 16:04:55 Asunto: Re: empresa creada en 2008 debe pagar ietu
Hola Enrique... Bueno, la verdad es que casi no entendí lo que quisiste expresar en tu última participación, pero, por mi parte, sólo cabría concluir con lo siguiente: De conformidad con el primer párrafo del artículo 9 de la ley del IETU, '[b]los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales[/b] a cuenta del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas [b]en el mismo plazo establecido para la presentación[/b] de la declaración [b]de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta[/b]'. Los plazos para la presentación de los pagos provisionales del ISR son mensuales, con la excepción de las PM del régimen simplificado, las cuales tienen la opción del plazo semestral para su presentación. Es decir, lo que comento [b]no es cuestión de criterio[/b] pues está claramente expresado en la ley en un sólo párrafo. Considero que habría que tener cuidado en la aplicación de tu criterio pues, el hecho de no presentar los pagos provisionales mensuales del IETU, está tipificado en CFF como una infracción a las disposiciones fiscales con su correspondiente multa; pero, como tú bien dices, es decisión de cada quien, aunque creo que estoy aportanto todos los fundamentos para una correcta aplicación. Te repito: es mi opinión, no trato de convencerte. Ahora bien, estoy mun interesado en saber ¿cuál es la mecánica que mencionas que está en la LIETU para presentar todos los pagos provisionales mensuales hasta la declaración anual? Sinceramente no la encuentro. Saludos...!! [i]Editado: Octubre 26, 2008 16:06:41[/i]
Tópico: empresa creada en 2008 debe pagar ietu
cisneros

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 26, 2008 14:02:36 Asunto: Re: empresa creada en 2008 debe pagar ietu
Qué tal, buenas tardes... Enrique, estoy muy interesado en la información que plasmas en este tópico, por lo cual te agradecería mucho si ampliaras tu comentario sobre lo siguiente: 1) ¿En qué parte de la ley del IETU se indica la mecánica mediante la cual, durante el primer ejercicio de una PM, se [u][b]harán todos los pagos provisionales mensuales del IETU hasta la declaración anual[/b][/u]? 2) En el caso de [u][b]las PM del régimen simplificado[/b][/u] te comento que ellas [u][b]SÍ tienen plazo semestral establecido[/b][/u] como una opción [u][b]para los pagos provisionales del ISR[/b][/u], por lo tanto, en ese caso, tal y como lo dispone la ley del IETU, esas PM del régimen simplificado presentarán los pagos provisionales del IETU en los mismos plazos establecidos para el ISR, pero, como te menciono, esas PM sí tienen la opción del plazo semestral para ISR. [u][b]Además de que no aplican coeficiente de utilidad[/b][/u]. 3) En la noticia que emitió [u][b]el SAT[/b][/u] en su portal de internet definitivamente [u][b]no se equivoca[/b][/u], lo que pasa es que, en esa noticia, sólo explicaron la manera correcta de enviar las declaraciones informativas del listado de conceptos del IETU precisamente [u][b]para las PM del régimen simplificado[/b][/u]. De antemano te agradezco tus comentarios; saludos...

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