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Tópico: AVISO DE COMPENSACION
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 30, 2013 11:07:31 Asunto: Re: AVISO DE COMPENSACION
Buen dia Presente el aviso de compensacion del saldo a favor de IVA contra ISR propio y el remanente contra ISR retenido por arrendamiento. Y me rechazaron ambos tramites, les anexo su contestación. Pero antes Gracias a todos por el tiempo que se tomaron. CONTRIBUYENTES RELEVADOS DEL AVISO DE COMPENSACIÓN EN BASE A NUESTROS REGISTROS INTERNOS DEL SAT SE DETERMINO QUE USTED ES UN CONTRIBUYENTE OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS Y QUE PRESENTA SUS DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE DECLARACIONES Y PAGOS EN LAS QUE LE RESULTE SALDO A FAVOR Y OPTA POR COMPENSARLO CONTRA PAGOS QUE REALICE A TRAVÉS DEL MISMO SERVICIO, DE CONFORMIDAD A LA REGLA I.2.3.4 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2013, ESTÁ RELEVADO DE PRESENTAR EL AVISO DE COMPENSACIÓN, POR LO QUE ÚNICAMENTE DEBE CUMPLIR CON EL ENVÍO DE LOS ANEXOS DEL SISTEMA PROGRAMA F 3241, QUE LE CORRESPONDAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA REGLA II.2.2.6 DE DICHA RESOLUCIÓN. PARA ELLO, DEBE ENVIAR ÚNICAMENTE LOS ANEXOS QUE LE CORRESPONDEN DEL SISTEMA F3241, PARA ESTO REALICE LO SIGUIENTE: *PREPARE LOS ANEXOS DE SU COMPENSACIÓN EN EL PROGRAMA F3241 GUARDÁNDOLOS EN UN ARCHIVO *.ZIP *COMPRIMA EL ARCHIVO EMITIDO POR EL PROGRAMA F3241 Y GUÁRDELO EN UN ARCHIVO *.ZIP *INGRESE A LA PÁGINA DE INTERNET EN LA SECCIÓN MI PORTAL CON SU CLAVE DE RFC Y CIECF ACTUALIZADA. *EN EL RECUADRO MENÚ ELIJA LA OPCIÓN SERVICIOS POR INTERNET *ABRA UN CASO DE SERVICIO O SOLICITUD DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 1. SELECCIONE LA OPCIÓN SERVICIO O SOLICITUD, POSTERIORMENTE SOLICITUD Y ELIJA EL TRÁMITE ANEXOS F3241. 2. EN EL CAMPO DIRIGIDO A REGISTRE LA PALABRA SAT. 3. EN EL CAMPO ASUNTO DEBE ANOTAR EL NÚMERO DE OPERACIÓN ASIGNADO POR EL SERVICIO DE DECLARACIONES Y PAGOS AL PRESENTAR SU DECLARACIÓN EN LA QUE REALIZÓ LA COMPENSACIÓN, COMPUESTA POR 8 DÍGITOS NUMÉRICOS. 4. EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN CAPTURE EL PERIODO Y EL IMPUESTO DONDE APLICÓ LA COMPENSACIÓN, DETALLANDO EL IMPUESTO Y PERIODOS DE LOS SALDOS A FAVOR ANEXOS EN LOS ARCHIVOS F3241 ADJUNTOS AL CASO. EJEMPLO: (COMPENSACIÓN APLICADA ISR PROPIO ENERO 2011, SALDO A FAVOR IVA DICIEMBRE 2010). 5. SI DERIVADO DE LA COMPENSACIÓN UTILIZÓ MÁS DE UN SALDO A FAVOR, DEBE GENERAR POR CADA SALDO A FAVOR UN ARCHIVO F3241 Y HACER EL ENVÍO DE CADA UNO DE ELLOS REALIZANDO ESTE MISMO PROCEDIMIENTO. 6. ES MUY IMPORTANTE QUE LOS ANEXOS ADJUNTOS AL CASO ESTÉN DENTRO DE UN ARCHIVO CON EXTENSIÓN *.ZIP, DE LO CONTRARIO NO SERÁN RECIBIDOS. 7. ENVÍE EL CASO Y OBTENGA SU NÚMERO DE FOLIO. ********************************************************************************* HEMOS REVISADO SU AVISO Y DETECTAMOS QUE PRESENTA LAS SIGUIENTES INCONSISTENCIAS: DEBIDO AL TIPO DE SALDO A FAVOR, IMPORTE CONTRA QUE COMPENSÓ, PERIODOS COMPRENDIDOS Y MEDIO DE PRESENTACIÓN, USTED ES UN CONTRIBUYENTE RELEVADO DE PRESENTAR AVISO DE COMPENSACIÓN Y/O ENVIÓ DE LOS ARCHIVOS DEL PROGRAMA F3241, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA I.2.3.4 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2013, DONDE PARA SU CASO SOLO APLICÓ EL ENVIO DE LOS ARCHIVOS DEL PROGRAMA F3241 CUANDO COMPENSÓ POR PRIMERA VEZ EL SALDO A FAVOR COMO SE MENCIONA EN LAS FRACCIONES I Y II, ASÍ COMO EL SEGUNDO PARRAFO DE LA REGLA II.2.2.6 DE RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2013, POR LO QUE, EN LOS SALDOS REMANENTES QUE ES ESTE EL CASO, YA NO APLICA ENVIAR LOS ARCHIVOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE COMO SE INDICA EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCIÓN II DE LA REGLA II.2.2.6, Y POR LO TANTO, TAMPOCO EL FORMATO 41, YA QUE NO SE MENCIONA EN ESTAS MISMAS FRACCIONES I, II Y SEGUNDO PARRAFO DE LA CITADA REGLA II.2.2.6, QUE DEBA DE PRESENTARSE TANTO EN AVISOS INICIALES COMO EN REMANENTES DEL SALDO A FAVOR QUE OBTUVO. EL FOLIO AVXXXXXXXXXXX DEL QUE ES REMANENTE EL CASO QUE ENVIA FUÉ CANCELADO.
Tópico: AYUDA FORMATA F41
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 29, 2013 17:15:55 Asunto: AYUDA FORMATA F41
Buenas Tardes baje el formato F41 para su presentacion por internet El problema, es que al indicarle que voy a comensar dos saldos a favor, me manda la leyenda que va a actualizar el formulario. Me habilita solo la mitad de los datos para el segundo saldo, me pone 3/4 partes de la pantalla en blanco. Ya baje las dos opciones que maneja el SAT y el error es el mismo. Me pueden decir si a alguno de ustedes ya les paso como lo resolvieron, o tienen alguna idea.
Tópico: AVISO DE COMPENSACION
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 26, 2013 11:30:33 Asunto: Re: AVISO DE COMPENSACION
No había contestado porque estaba esperando la respuesta del SAT, solo envie el archivo del programa 3241, y me lo rechazaron, me indican que falta el formato 41. No anexe escrito, ni declaraciones, ni los archivos del programa DEM. Voy a anexarles el formato 41 y haber que pasa. Gracias a todos por sus comentarios.
Tópico: AVISO DE COMPENSACION
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2013 13:44:20 Asunto: Re: AVISO DE COMPENSACION
Ya lo vi y me gusto, voy a trabajar menos. Les hable a los SAT y me dices que debo presentar la forma 41 también, les pregunte el fundamente y me dicen que es por normatividad. O sea que también la debo presentar por que ellos dice?
Tópico: AVISO DE COMPENSACION
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2013 12:40:41 Asunto: AVISO DE COMPENSACION
Buenas Tardes Solicito su ayuda porque de plano ya estoy perdida. Voy a presentar un aviso de compensacion de un saldo a favor de IVA contra ISR propio y el remanente contra ISR retenido por arrendamiento. Estoy hablando de una persona moral obligada a dictaminase. Mi gran duda que debo presentar, ya estuve investigando y llego a la siguiente conclusion: PARA EL PRIMER AVISO DE COMPENSACION 1. Se debe presentar la forma 41. 2. Baje el programa 3241 y debo capturar el anexo A, 7 y 7A 3. También baje el programa DEM y debo relacionar el 80% del IVA. 4. Ya NO es necesario escanear ninguna declaración. PARA EL AVISO DE COMPENSACION DEL REMANENTE 1. solo debo presentar la forma 41 Me pueden ayudar diciendome si esto es correcto o me faltan o sobra alguna forma o requisito. De antemano Gracias.
Tópico: INVERNADERO
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 07, 2013 09:39:45 Asunto: Re: INVERNADERO
Mejor explicación no podría ser. Se deprecia al 25%, sin duda alguna. Mil Gracias.
Tópico: INVERNADERO
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 06, 2013 22:11:16 Asunto: Re: INVERNADERO
Primero gracias por tomarse el tiempo en ayudarme. Tengo una duda el art. 41 empieza: 'Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en el articulo anterior, se aplicarán , de acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes: En el XI el 25% no se referirá a la máquinaria y equipo y no al Invernadero?
Tópico: INVERNADERO
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 06, 2013 11:23:18 Asunto: INVERNADERO
Buen dia Cuál seria la tasa de depreciación para un invernadero? Se debería tomar como contrucción y aplicarle el 5% me encantaría saber su opinion
Tópico: EMISION DE COMPROBANTES DE CODIGO DE BARRAS
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 12, 2012 08:28:55 Asunto: Re: EMISION DE COMPROBANTES DE CODIGO DE BARRAS
El SAT dice que se pueden poner a mano Comprobantes Fiscales Esto esta en preguntas frecuentes 1. A partir del 1 de julio de 2012, ¿cómo deberán expedirse los comprobantes fiscales? Atendiendo al tipo de comprobante, los contribuyentes estarán a lo siguiente: •Comprobante Fiscal elaborado por impresor autorizado hasta diciembre 2010, podrán continuar emitiéndolos sin que contengan los nuevos requisitos, hasta que se agoten o termine su vigencia. [color=red]•Comprobante Fiscal con Código de Barras Bidimensional; los emisores podrán incorporar los nuevos requisitos (a mano, con sello o al momento de la impresión).[/color] •Para la facturación electrónica, (Comprobante Fiscal Digital y Comprobante Fiscal Digital por Internet); los contribuyentes deberán adecuar sus sistemas de facturación a las nuevas versiones de los estándares técnicos, los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) implementaron estos cambios desde enero de 2012, por lo que están preparados para llevar a cabo las nuevas validaciones. Fundamento legal: Artículos ( 1.9 mB) 29 y 29-A del CFF, ( 144 kB) Regla I.2.8.1.3., de la 2ª RMRMF 2012 y su ( 3.2 mB) anexo 20.
Tópico: VENTANILLA UNICA
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Mensaje Foro: Comercio Exterior Enviado: Julio 10, 2012 11:08:10 Asunto: VENTANILLA UNICA
buenos dias Me podrian decir por favor si en Junio se podia hacer la importacion de la forma tradicional o desde el 1 de junio era através de la ventanilla unica.

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