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Tópico: FACTURAS (DIFERENTES TINTAS)
contafer

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 04, 2009 12:34:59 Asunto: FACTURAS (DIFERENTES TINTAS)
COMPAÑEROS, BUENOS DIAS, ESPERO Y ME PUEDAN ORIENTAR YA CHEQUE EN EL ART. 29-A DEL CFF ACERCA DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS FACTURAS PARA SER DEDUCIBLES Y NO ENCUADRO EN NINGUNA FRACCION MI SITUACION EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE, HE TENIDO PROBLEMAS EN LOS EJERCICIOS 2007 Y 2008 CON HACIENDA DEL ESTADO(CHIAPAS), POR QUE MI CLIENTE HACE PAGOS EN PARCIALIDADES Y NO ME QUIEREN HACER VALIDO EL IVA ACREDITABLE (SEGUN EL ART. 32 FRACC. III DE LA LIVA), ASI LO SEÑALA AHORA EN EL 2009 ESTOY EN LA MISMA SITUACION Y QUIERO PONERLE CON OTRA TINTA (A MAQUINA) LA LEYENDA EN LAS FACTURAS QUE HEMOS PAGADO EN PARCIALIDADES. SERAN VALIDAS LAS FACTURAS SI TIENEN OTRA TINTA QUE NO ES CON LA QUE SE HIZO LA FACTURA. AGRADEZCO SUS COMENTARIOS, DE ANTEMANO LES ENVIO UN CORDIAL SALUDO GRACIAS
Tópico: saldo a cargo de ISR en Complementaria por dictamen, aplica accesorios?
contafer

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 03, 2009 18:03:28 Asunto: Re: saldo a cargo de ISR en Complementaria por dictamen, aplica accesorios?
carlos, si presentaste una declaracion con saldo a favor y posteriormente te diste cuenta que salio con saldo a pagar, claro que debes de pagar los accesorios (actualizacion y recargos) desde el dia que la presentaste la normal hasta el dia que presentaste la complementaria espero te sirva mi comentario contafer
Tópico: PROBLEMAS PARA CALCULO DE CUOTAS IMSS EN SUA
contafer

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Mensaje Foro: Software Enviado: Octubre 28, 2009 01:07:06 Asunto: Re: PROBLEMAS PARA CALCULO DE CUOTAS IMSS EN SUA
compañera jessica lo que va hacer es lo siguiente, usted tiene instalado el sua con el parche donde aparecia el descuento por la contingencia sanitaria, como tales descuentos fueron para mayo y junio a la hora de calcular cualquier otro mes posterior a los mencionados aparece esa cantidad de parcialidad. aunque su jefe se haya dado de alta el 20 de septiembre, calcule usted los pagos de mayo a agosto como si fueran pagos oportunos(logico de mayo a agosto le va a salir cero), pero hagalo para que se elimine esa cantidad. espero haberla apoyado con mi comentario contafer
Tópico: REGIMEN INTERMEDIO DUDA EN PAGO PROVISIONAL
contafer

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 28, 2009 00:53:52 Asunto: Re: REGIMEN INTERMEDIO DUDA EN PAGO PROVISIONAL
compañera, por lo que expone usted, sugiero el siguiente comentario desde mi punto de vista, debe seguir disminuyendo las retenciones que le hicieron en lo honorarios, recuerde que los ingresos son acumulables, imaginese si no disminuye sus retenciones se eleva su pago de isr (art. 127) y recuerde que se acredita contra ietu los pagos de isr efectivamente pagados hasta ahi mi comentario, espero le sea de utilidad contafer
Tópico: retencion de iva en fletes, honorarios y arrendamientos
contafer

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 26, 2009 15:34:30 Asunto: Re: retencion de iva en fletes, honorarios y arrendamientos
compañero(a), hasta el momento no hay ninguna modificacion al respecto, para el 2010 se sigue manejando de la misma manera atentamente contafer
Tópico: ESPONTANEIDAD O NO SEGUN ART 73 DEL CFF FRACCION III
contafer

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 20, 2009 12:02:57 Asunto: Re: ESPONTANEIDAD O NO SEGUN ART 73 DEL CFF FRACCION III
CARIL 1, EL FUNDAMENTO LO ENCUENTRAS EN EL ART. 32-A PENULTIMO PARRAFO DEL C.F.F., LOS PAGOS QUE REALIZO USTED NO SON ESPONTANEOS Y SON MOTIVO DE MULTA ESPERO LE SIRVA MI COMENTARIO CONTAFER
Tópico: Pago en una sola exhibicion
contafer

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 08, 2009 14:05:16 Asunto: Re: Pago en una sola exhibicion
compañero lcruizuscanga, yo tengo un problema similar pero con los de hacienda, yo tambien pague en parcialidades algunas facturas y me quieren cobrar el iva por que dicen que debo de tener un comprobante por cada cheque expedido. espero le sirva mi comentario: para efectos de isr, efectivamente no señala nada al respecto si es pagada en una sola exhibicion o en parcialidades, con que tenga todos los requisitos del 29-A del CFF, esta todo bien. el problema es con iva: Art. 32 fracc. III de LIVA que habla de los famosos pagos en una sola exhibicion o en parcialidades para poder acreditar el impuesto. ahora bien, que se entiende por pago en parcialidades, desde mi punto de vista seria bueno checar el art. 14 CFF fracc. IX, cuando se da una enajenacion a plazos o parcialidades, yo le aseguro que usted no esta en ese supuesto. o sea que ya llevamos algo ganado. si a esto le agregamos que usted le muestra la tesis 35/2008 en materia de comprobantes fiscales que señala que el que esta obligado a poner la leyenda si la contraprestacion se da en una sola exhibicion o en parcialidades es el que expide la factua no el que la recibe. eso puede usarlo como medio de defensa en caso de una revision por parte de la secretaria de hacienda. por ultimo de que lado esta el contador, con ustedes o con hacienda, ojo a veces tenemos a los enemigos en casa hasta ahi mi comentario, espero le sirva saludos contafer
Tópico: ERROR EN MODIFICACION AL SALARIO
contafer

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Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Octubre 06, 2009 12:50:09 Asunto: Re: ERROR EN MODIFICACION AL SALARIO
COMPAÑERO LUIS ESTA RARO QUE EL IMSS LE HAYA ACEPTADO LAS MODIFICACIONES DE SALARIOS YA QUE AMBAS EMPRESAS CUENTAN CON UN REGISTRO PATRONAL DIFERENTE Y ESO NO ES POSIBLE, PERO SUPONIENDO QUE ES REAL LO QUE USTED CITA, LO QUE PUEDE HACER ES PRESENTAR UN ESCRITO HACIENDO LA ACLARACION PERTINENTE, ANEXANDO LAS NOMINAS DE AMBAS EMPRESAS PARA ACLARAR LA SITUACION. SALUDOS CONTAFER
Tópico: Equivocacion de fecha al dar de baja en el SUA.
contafer

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Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Octubre 06, 2009 11:14:13 Asunto: Re: Equivocacion de fecha al dar de baja en el SUA.
sonork, recuerde que usted tiene 5 dias habiles despues de la fecha de la baja para presentar su movimiento en el idse, si la baja la presente con fecha de septiembre pero lo realizo en octubre, como ya se vencio el plazo para poder presentar la baja, el imss considera la fecha de presentacion del movimiento como fecha de la baja ejemplo fecha de la baja: 03/09/2009 fecha limite para presentar el movimiento con esa fecha: 15/09/2009 si usted presento el movimiento en el idse el 03/10/2009, automaticamente el imss, como ya se vencio el plazo para presentar la baja (15/09/2009), toma la fecha de envio del movimiento mediante el idse espero le sirva mi comentario saludos atentamente contafer
Tópico: ¿Cómo se declara a SAT el acreditamiento de IVA?
contafer

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 21, 2009 14:14:13 Asunto: Re: ¿Cómo se declara a SAT el acreditamiento de IVA?
COINCIDO CON LOS COMPAÑEROS, ABRE LA OPCION EN LA PAGINA DEL SAT Y MANIFIESTA QUE ACREDITASTE SALDO A FAVOR DE MESES ANTERIORES Y LISTO SALUDOS

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