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Tópico: como se presenta correccion de datos!!!
sosaarceo

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 01, 2008 Asunto: Re: como se presenta correccion de datos!!!
Buenas tardes agradezco a ambos sus opiniones y quiero acalarales lo siguiente: Lo que menos quiero hacer es revoltijos , ya que si presento una nueva complementaria de todas maneras voy a dejar vigente una complementaria de iva pagado del periodo noviembre 2002 que en realidad no existe, por eso lo quiero corregir a traves de una correccion de datos como menciona dcmg82005 , mi duda concreta es ahi ya que aunque ponga que voya corregir periodo me pide que importe se pago en la declaracion con los datos correctos y que importe con los datos incorrectos (mi duda es si debo poner los 60,000 o 50,000 o 0 para q se siga reflejando el pago de loindebido).saludos
Tópico: como se presenta correccion de datos!!!
sosaarceo

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 01, 2008 Asunto: como se presenta correccion de datos!!!
Buenas tardes tengo la siguiente situacion: se presenta un pago de iva del mes de noviembre de 2007 normal pagando 60,000, posteriormente se presenta una complementaria reflejando que el pago deiva es 50,000 por lo que se genera una cantidad a favor o pago de lo indebido por 10,000 al revisar veo que la persona que lo presento le puso fecha noviembre de 2002, por lo que les comente que presenten una correccion de datos , mi duda es cuando se llena lo de datos correctos pide un importe pagado con anterioridad ahi no se que importe debo poner y donde pide que ponga datos incorrectos tambien pide un importe pagado con anterioridad , en esta correcion de datos de que manera reflejaria los 10,000 pagados de mas ya que sevan a pedir en devolucion, espero no haberles enredado . saludos y gracias
Tópico: duda acumulacion y declaracion ingresos copropiedad
sosaarceo

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 13, 2008 Asunto: Re: duda acumulacion y declaracion ingresos copropiedad
buenas tardes investigando mas a fondo me encuentro con la regla 3.11.12 de la resolucion miscelanea que dice: Para efectos de lo establecido en los artículos 108 de la Ley del ISR, 120 y 123 de su Reglamento, los contribuyentes podrán nombrar a un representante común para que a nombre de los copropietarios o de los integrantes de la sociedad conyugal, según se trate, sea el encargado de realizar el cálculo y entero de los pagos provisionales del ISR. Para efectos del artículo 120 del Reglamento de la Ley del ISR, los representados de la copropiedad o de la sociedad conyugal que opten por pagar el impuesto por los ingresos que les correspondan por dicha copropiedad o sociedad conyugal deberán manifestar esta opción al momento de su inscripción o bien mediante aviso de aumento o disminución de obligaciones fiscales en los términos del Capítulo 2.3. Con esto veo la reglamentacion de porque en hacienda la obligacion de presentar es por parte del representante comun y los representados solopresentaran la anual y me surge ahora otra duda el representante declara todo el isr y como el representado va declarar en la anual sus ingresos y el impuesto que le correspondio pagar?.. de acuerdo a su proporcion en la copropiedad, con una constancia que le entregue el representante comun ? gracias
Tópico: duda acumulacion y declaracion ingresos copropiedad
sosaarceo

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 13, 2008 Asunto: Re: duda acumulacion y declaracion ingresos copropiedad
Buenas tardes gracias por tu ayuda, si asi es como quedo registrado cuando se dio el aumento de obligaciones del representante y del representado pero mi duda es por lo que dice el 123 del reglamento de isr, ya que yo interpreto que solo cuando es una sociedad conuyugal podria optar por lo que dice el 120 del reglamento: ART 123 RISR:Para los efectos del artículo 108 de la Ley, tratándose de ingresos que deriven de otorgar el uso o goce temporal o de la enajenación de bienes, [u:7f700ff17a]cuando dichos bienes estén en copropiedad [/u:7f700ff17a]o pertenezcan a los integrantes de una sociedad conyugal, deberán presentar sus declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio, tanto el representante común como los representados y los integrantes de la sociedad conyugal, por la parte proporcional de ingresos que les correspondan a cada uno, excepto cuando opten por aplicar lo dispuesto en el artículo 120 de este Reglamento. Para los efectos del párrafo anterior, cada contribuyente podrá deducir la parte proporcional de las deducciones relativas al periodo por el que se presenta la declaración. Es por eso mi duda .saludos
Tópico: duda acumulacion y declaracion ingresos copropiedad
sosaarceo

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 13, 2008 Asunto: duda acumulacion y declaracion ingresos copropiedad
Buenas tardes se le dio de alta una copropiedad (2 hermanos ) que van a rentar varios departamentos de un inmueble de su propiedad por lo que se procedio a dar el aumento de obloigaciones como arrendador y representante a uno y al otro como arrendador y representado, mi duda es que leyendo el articulo 123 del reglamento del isr ahi habla que cada uno declarara sus ingresos por separado en la parte proporcional que les corresponda dela copropiedad, salvo que esa copropiedad sea una sociedad conyugal q no es el caso podria aplicar la opcion del 120 del reglamento de isr, mi duda es que cuando se dio el aumento de obligaciones a ambos en el cuestionario donde resumen las obligaciones al representante le ponen isr, ietu, iva provisionales y anuales y al representado solo le ponen la obligacion de presentar anual y entonces no deberia generarle obligaciones como lo señala el 123, y el IVA tambien es proporcional...gracias de antemano por sus opiniones. saludos
Tópico: requsitos para dar de alta una copropiedad!!!
sosaarceo

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 28, 2008 Asunto: requsitos para dar de alta una copropiedad!!!
Buenas tardes donde puede ver los requisitos para dar de alta una copropiedad , es de dos personas , pero no se si se necesita un contrato o q tipo de contrato si es notariado y hacienda q me pediria para dar de alta la copropiedad. gracias por sus opiniones
Tópico: existe algun fundamento!!!
sosaarceo

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 26, 2008 Asunto: existe algun fundamento!!!
Buenas tardes mi duda es si existe algun fundamento enq ue las personas fisicas del regimen de honorarios cuyos ingresos no excedan de 25000 mensuales no pagan ietu, esto me lo comentaron que asi era pero no he encontrado q en la ley del ietu o en las reglas miscelaneas haya salido algo asi , graciaspor sus comentarios saludos
Tópico: son deducibles!!!
sosaarceo

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 20, 2008 Asunto: son deducibles!!!
Buenos dias un hotel el cual sus empleados estan a traves de una prestadora de servicios de personal pretende pagarle gastos medicos mayores (a nivel de jefatura) a diversos empleados, mi duda es para la prestadora de servicios de personal esos pagos q va hacer de gastos medicos mayores son deducibles o como los podria deducir, ya que al hotel la prestadora le factura esos gastos y no tendria problemas , pero como queda la prestadora....saludos y gracias de antemano
Tópico: se debe actualizar!!!
sosaarceo

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 08, 2008 Asunto: Re: se debe actualizar!!!
ok gracias y en cuanto a los pagos provisionales y anual de isr "isr a cargo de enero a abril de 2006, isr anual del 2005 isr de agosto 2006 y enero 2007", donde compense este saldo a favor son sujetos a actualizacion es decir por ejemplo el isr de enero de 2005 de 100,000 lo compense al mover el saldo a favor de iva tengo qpresentar una complementaria de este isr calculandole actualizacion o solo es corregir los avisos de compensacion modificando este remanente y pagar el impuesto ene lultimo q ya nohay remanete q compensar sinmoverlos provisonales d eisr ,gracias
Tópico: se debe actualizar!!!
sosaarceo

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 08, 2008 Asunto: se debe actualizar!!!
Buenas tardes el 21 de julio de 2005 se presenta un saldo afavor de iva de mayo de 2005 por 1184000 , saldo q fue compensado con los isr a cargo de enero a abril de 2006, isr anual del 2005 isr de agosto 2006 y enero 2007, por diversas circunstancias se presenta el 6 de diciembre de 2007 una complementaria del saldo afavor de iva de mayo 2005 disminuyendo el saldo afavor de iva a 1132197 por lo q se procede a presentarlos avisos complementarios de compensacion para corregir el remanente , mi duda es si tengo q presentar complementarias de los pagos de isr q compense y si genera esto actualizacion y si m i saldo afavor tendria actualizacion, ya que segun el sat de acuerdo a un requerimiento q notifico me esta calculando una actualizacion a los isr. gracias por sus opiniones

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