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Tópico: Regla 2.8.1.19 Mis Cuentas
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 03, 2016 17:27:51 Asunto: Re: Regla 2.8.1.19 Mis Cuentas
Hola buen dia, alguno de ustedes tiene el documento, ya busque esa regla en el DOF y no la encuentro, sinceramente no tenia conocimiento de si debia de hacer o no el escrito y ya se paso la fecha que mencionan en ese anteproyecto, pero no he logrado encontrar la regla publicada.... saben si hubo alguna prorroga o no se ha publicado?? o si se publico me podrian enviar el link? Si hago el aviso extemporaneo aun tendra validez?? Gracias por sus comentarios!
Tópico: Requerimiento por Obligaciones no Presentadas
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 22, 2016 11:54:13 Asunto: Re: Requerimiento por Obligaciones no Presentadas
Muchas gracias a todos por sus aportaciones, y pues como dice mi estimado Silvestre pues si al final le toco bailar con la mas fea.... me queda claro sus comentarios... Gracias nuevamente y saludos para todos....
Tópico: Requerimiento por Obligaciones no Presentadas
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 20, 2016 13:51:08 Asunto: Requerimiento por Obligaciones no Presentadas
Hola buen dia, reciban un saludo todos. Quisiera que me pudieran dar su apoyo y comentarios respecto a un requerimiento que recibió un cliente mio (PF con Actividad Empresarial y Profesional) un doctor, por que me robaron la laptop y no se presentó a tiempo la declaración de Enero 2016.... Cuando obtuve otra yo presenté la declaración el día 14 de marzo de 2016, el día 15 de marzo, a el le llegó un notificador del SAT y le entregó un requerimiento por las obligaciones no presentadas (ISR por actividad profesional y retencion de ISR por sueldos y salarios). En el caso yo presente una aclaracion ya que la declaración la presenté un día antes de que fuera notificado y entregado el requeriento a mi cliente, por lo tanto fue a mi forma de ver una presentación espontánea, bueno, yo explique eso en mi aclaración, y el día de hoy obtengo una respuesta negativa y otra positiva, por lo que necesito me apoyen en ver de que forma puedo apelar o hacer algo al respecto... Como todos saben el SAT al momento de generar el acuse de envio de una declaración le linea de captura tiene una fecha de vencimiento, en este caso la presente el dia 14 y vencia el 28 de marzo. El ISR por actividad profesional salió en ceros, y el de rentención por sueldo y salarios si tenía un saldo a pagar, y el cliente pagó esa obligación el día 17 de marzo, 2 dias despues del requerimiento, pero como repito el acuse de esa declaración se generó el dia 14 y la linea de captura vencia hasta el 28... En la respuesta de la aclaración que entregue me responde lo siguiente que copio aqui textualmente [quote][/quote]En atención a su aclaración se le informa que derivado de la revisión a los sistemas electrónicos Institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se halló que en el requerimiento de obligaciones omitidas el día 15 de marzo de 2016, le fueron solicitadas las siguientes obligaciones por el periodo de enero de 2016: Impuesto Sobre la Renta por Servicios Profesionales y retenciones del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios, hallándose que con fecha 17 de marzo de 2016 se encuentra registrada la presentación de la obligación del retenciones del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios por el periodo de enero de 2016. Sobre la base de lo anterior, se le comunica que aun y cuando a la fecha ya cumplió con la presentación de la obligación en comento, dicha presentación fue posterior a la notificación del requerimiento obligaciones, por lo que no puede ser considerada como espontánea, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, haciéndose acreedor a la multa por la presentación extemporánea a requerimiento de autoridad según lo establece el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 81 fracción I y 82 fracción I inciso a), la cual próximamente esta Autoridad le hará llegar. Así mismo, se halló que el día 14 de marzo de 2016, se encuentra registrada la presentación de la obligación del Impuesto Sobre la Renta por Servicios Profesionales por el periodo de enero de 2016. Sobre la base de lo anterior, se le comunica que dado que el cumplimiento de esta última obligación fiscal, se sitúa en los supuestos del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación; se da por solventado el requerimiento en mención. Así mismo, se le invita a cumplir en tiempo y forma con las obligaciones que tiene registradas, a fin de evitar futuras molestias.[quote][/quote] Según entiendo me dice que la de ISR por retenciones de sueldos y salarios si me va a generar una multa, por haberse segun ellos presentado el día 17 (vuelvo a mencionar el 14 se presento teniendo fecha limite de pago el 28, pero se pago el dia 17) y me exhime de multa del ISR por sueldos y salarios porque esa obligacion salio en ceros. Es posible esto? o hay alguna forma de apelar a esa respuesta? Cabe mencionar que nunca me habian mandado un requerimiento por 1 mes de atraso, sobre todo en una PF, ya que siempre va al corriente, y en este caso se retraso por el robo de mi laptop, de hecho tengo un cliente que no ha declarado nada de 2015 y solo llegan invitaciones via e-mail, pero ningun requerimiento a la fecha. Les agradecere mucho sus aportaciones y experiencias personales
Tópico: ¿Como contabilizar y pagar Impuesos sobre Ventas e Ingresos por Comisiones?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 11, 2016 12:09:59 Asunto: ¿Como contabilizar y pagar Impuesos sobre Ventas e Ingresos por Comisiones?
Hola buen día a todos.... Tengo una gran duda, trataré de ser lo más explícito posible.... le dare un escenario lo mas parecido a la operacion que se llevara a cabo, aun y cuando no es estrictamente chips y tiempo aire pero es la idea mas parecida a la realidad.... Una empresa [b]'Telefonos Celulares, SA de CV'[/b] quiere distribuir o vender chips de su empresa y tiempo aire.... Telefonos Celulares hace un convenio con[b] 'Distributodo, SA de CV' [/b]para que distribuya sus chips y le da tiempo aire para activar dichos chips y dar el servicio de telefonia a los que compren el chip.... Distributodo para repartir la carga de la distribucion hace un convenio con [b]'Intermediario, SA de CV'[/b] quien su labor únicamente será de distribuir los chips y ganara una comisión 'X' por cada venta y cada activación, para tal trabajo, Intermediario, SA de CV, hace convenios con personas independientes que formaran equipos de trabajo los cuales estarán en la calle promocionando y vendiendo directamente los chips al usuario o consumidor final, sus ganancias seran una comision 'Y' ....... Dado este escenario mis preguntas: 1.- ¿Cuál es la forma en que Distributodo, SA de CV, debe contabilizar los chips que Telefonos Celulares SA de CV le entregue para distribucion? 2.- ¿Cuál es la forma en que Intermediario, SA de CV, debe contabilizar los chips que reciba si su funcion únicamente es distribuirlo y gana una comisión por cada chip colocado y activado? ¿Como contabiliza o controla los chips que entrega a los Independientes? 3..- En el caso en que Telefonos Celulares le de una factura de Venta (en el caso de manejarlo como una venta a de Telefonos Celulares a Distributodo) por ejemplo $100 IVA incluido (Costo del Chip ya con $100 de tiempo aire) y despues ese mismo chip de $100 Distributodo lo entrega a Intermediario, quien a su vez lo entrega a los Independientes que lo reparten en la calle..... Distributodo tiene que facturarle tambien a Intermediario los mismos $100 IVA incluido? Pero si Intermediario no recibe ningun comprobante por parte de los Independientes para comprobar la venta del chip al usuario final [b]¿QUIEN PAGA EL IVA? ¿QUIEN ACUMULA EL INGRESO?[/b] Dado que la unica ganancia de Intermediario es una comision del 25% por cad chip vendido y de los Independientes cerca del 50% 4.-¿Cual seria el mejor esquema tanto contable como fiscal para esta situacion? 5.-¿Hay alguna figura o forma de que Intermediario solo le facture a Distributodo la ganancia que obtenga por su comision neta (25%)? 6.-¿De que forma se puede justificar la comision pagada por Intermediario a los Independietes (50%)? Yo estoy en la operacion de Intermediario.... mis dudas son porque nuestra funcion es únicamente como un Intermediario entre el usuario final y el prestador del servicio, nuestro ingreso es por comision sobre venta, pero al nosotros formar grupos de venta que tambien ganaran una comision, mi duda es como contabilizo los chips, como puedo deducir el gasto por comision de los Independientes (o en su defecto, solo considerar como mi ingreso la comision que me toca a mi como Intermediario) y quien paga el IVA si a mi me dieran una factura por los chips que me entregan pero yo no recibo una factura de la venta final... o el otro escenario, no me dan ninguna factura, únicamente me dan los chips para distribuirlos... como compruebo que mi ingreso fue unicamente el 25% ya que el 50% se lo quedan los Independientes a la hora de cobrar el chip al usuario final y ese dinero ya no ingresa a la empresa Intermediario, SA de CV??? Espero haberme explicado... les agradeceria enormemente sus aportaciones y comentarios.... Gracias!!!! [i]Editado: Abril 11, 2016 12:19:27[/i] [i]Editado: Abril 11, 2016 12:29:32[/i]
Tópico: Duda en Mis Cuentas-Regimen Honorarios y Arrendamiento
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 12, 2016 12:02:00 Asunto: Re: Duda en Mis Cuentas-Regimen Honorarios y Arrendamiento
Hola Cone34 y marasacp, un saludo para los dos Muchas gracias por sus aportaciones a mis dudas... Respecto al comentario que hice anteriormente... [quote]rublag: Hola Cone34 muchas gracias por tu respuesta, tienes razon, ya revise y no aparece la opcion para Honorarios aun habilitada, aunque segun en la informacion que dan acerca de Mis Cuentas y[b] en otro lugar que encontre dice que si haces la declaracion a traves de Mis Cuentas no estas obligado a realizar Contabilidad Electronica, dejame ver si encuentro el dato y lo pongo por aqui,[/b] o si alguien que lea el foro lo tiene a la mano se los agradeceria...[/quote] ...encontre ya esa informacion que comenaba.... les pongo el link a continuación... http://www.sat.gob.mx/contabilidadelectronica/Paginas/documentos/infografia.pdf Creo que lo estoy leyendo equivocadamente, pero corrijanme si estoy en un error, según entiendo ahora que lo leo con mas calma y mas criticamente, lo que entiendo en la parte donde dice ¿Quienes no estan obligados?-Personas Fisicas... [quote][*] Contribuyentes del Régimen de Arrendamiento, Servicios Profesionales con ingresos que no excedan de dos millones de pesos (honorarios) e Incorporación Fiscal, siempre y cuando registren sus operaciones en Mis Cuentas.[/quote] Los de arrendamiento no estan obligados; a parte, Servicios Profesionales que no excedan de 2 millons de pesos; a parte, los de RIF que registren sus operaciones en Mis Cuentas... es asi? o como yo habia entendido al prinicipio los 3 regimenes no estarian obligados si registran sus operaciones en Mis Cuentas... por que para Servicos Profesionales no esta la opcion en la aplicacion, aunque en un video que les de en un comentario anterior aparece la opcion y jamas pude encontrar como acceder a esa parte, ya que entrando con un RFC de alguien dado de alta como Actividad Empresarial y PRofesional (Honorarios) me dice explicitamente la aplicacion que no se puede qe tengo que ir a pago referenciado.... Aqui les dejo otro link directo del SAT doned menciona que Arrendamiento, Activ Empr y Prof y RIF que usen mis cuentas, por lo cual es algo confuso http://www.sat.gob.mx/contabilidadelectronica/Paginas/02.htm Espero explicarme lo mas claro posible porque de vdd esoy un poco confundido.... Por otro lado como mencionamos en comentarios anteriores, en teoria los ingresos y gasto que tengan un CFDI no se deben de registrar en Mi Contabilidad, pero en esa infografia que les acabo de compartir, dice que no esta obligados a Contabilidad Electronica los que registren su operaciones ne Mis Cuentas (para RIF) pero y si no regsitras nada por que de todo tienes cFDI?? no estas cumpliendo?? Gracias!! [i]Editado: Marzo 12, 2016 13:00:06[/i]
Tópico: Duda en Mis Cuentas-Regimen Honorarios y Arrendamiento
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 11, 2016 11:26:21 Asunto: Re: Duda en Mis Cuentas-Regimen Honorarios y Arrendamiento
Hola Cone34 Ya me quedo claro respecto al regimen de Arrendamiento.. Pero me surge la duda de Honorarios... tengo doctores y dentistas, segun un video del SAT se puede llevar actividades profesionales y actividades empresariales en Mis Cuentas (te dejo el link https://www.youtube.com/watch?v=XztTaCDKUqQ ...... https://www.youtube.com/watch?v=shH_X5yOszM) pero yo se que esos solo sirven para los que no necesitan cedula profesional (corrigeme si estoy equivocado) entonces no puedo llevar de Doctores yDentistas (por un decir) en Mis Cuentas, debo llevarlos en PAgo Referenciado... entoncs estoy obligado a llevar contabilidad electronica de ellos... lei que hay un tope ingresos, que si no rebaso ese tope no estoy obligado pero no estoy muy seguro.... Espero haberme explicado.. Gracias!
Tópico: Duda en Mis Cuentas-Regimen Honorarios y Arrendamiento
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 11, 2016 10:58:05 Asunto: Re: Duda en Mis Cuentas-Regimen Honorarios y Arrendamiento
Hola marasacp... gracias por tu aportación... Tengo una duda respecto a lo que me comentas.... [quote] De igual manera con los gastos, todas las deducciones que tengas y de las que tengas tu CFDI se reflejan en MisCuentas, pero la verdad, todavía no encuentro donde se reflejan si eres contribuyente distinto al RIF[/quote] En donde se reflejan los gastos en MisCuentas? yo la verdad no lo he encontrado, solo lo puedo ver a través de la aplicacion gratuita de generar CFDI, pero directamente en Mis Cuentas cuando entro en Mi Contabilidad-Gastos... no se ve reflejado ningun movimiento.... o lo que me comentas es revisandolo en la parte de Consultar y Recperar? Porque ese vendria siendo el mismo portal de la generacion gratuita de CFDI's... si me pudieras apoyar con esto te lo agradeceria... porque si la verdad no logré ver donde se reflejan en Mis Cuentas, ya que si eres RIF o distinto a RIF entras en la parte de Consultar y Recuperar te da la información de los Ingresos y Gastos por los que se haya emitido un CFDI de cualquier regimen... Por otro lado tambien tenia la misma idea que tu me comentas que lo lei en algun lado de que no se debe de registar el ingreso o gasto en Mi Contabilidad si ya se genero un CFDI, pero mira al respecto encontre este video del SAT en el uso de Mis Cuentas para Actividades Empresariales o Profesionales y ahi en el ejemplo claramente te dice que despues de generar el CFDI tienes que registrar ese ingreso en Mi Contabilidad- Ingresos... entonces sinceramente no se que es lo correcto.... segun entiendo para RIF si aplica que no debes de registrarlo 2 veces, pero si en el caso de que no registre ni ingresos (facturo de un proveedor externo) ni gastos, porque de todos tengo un CFDI y hago mi declaracion unicamente, el SAT no podra decirme que no estoy haciendo uso de Mis Cuentas? ya que no caputre nada en Mi Contabilidad? Te dejo el link... https://www.youtube.com/watch?v=XztTaCDKUqQ https://www.youtube.com/watch?v=shH_X5yOszM Gracias!!! [i]Editado: Marzo 11, 2016 11:08:19[/i]
Tópico: MIS CUENTAS PARA HONORARIOS
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 10, 2016 20:09:16 Asunto: Re: MIS CUENTAS PARA HONORARIOS
Hola a todos, tengo una duda similar, ya hace tiempo que iniciaron esta discusion, pero la duda creo que persiste, en un comentario que lei por ahi dice que si usamos Mis Cuentas no estamos obligados a presentar Contabilidad Electronica.... pero.... segun dice para Honorarios sirve pero tengo la duda si los que son Doctores, Dentistas, Ingenieros en Sistemas, etc., y que prestan servicios por Honorarios, pueden declarar en Mis Cuentas porque a mi no me aparece la opcion, de hecho entro con el RFC de un doctor y me dice que no puedo declarar ahi ue tego que ir a pago referenciado... Alguien tiene alguna idea?? GRacias!
Tópico: Duda en Mis Cuentas-Regimen Honorarios y Arrendamiento
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 10, 2016 19:02:35 Asunto: Re: Duda en Mis Cuentas-Regimen Honorarios y Arrendamiento
Hola Cone34 muchas gracias por tu respuesta, tienes razon, ya revise y no aparece la opcion para Honorarios aun habilitada, aunque segun en la informacion que dan acerca de Mis Cuentas y en otro lugar que encontre dice que si haces la declaracion a traves de Mis Cuentas no estas obligado a realizar Contabilidad Electronica, dejame ver si encuentro el dato y lo pongo por aqui, o si alguien que lea el foro lo tiene a la mano se los agradeceria... Por otro lado aprovechando el foro y el tema, para arredamiento ya hice la declaracion de enero y febrero por pago referenciado, sabes si se puede hacer a partir de marzo en Mis Cuentas o ya no hay opcion de cambiar, ya que igual si sigo en pago referenciado, me piden llevar contabiidad electronica y si lo hago por Mis Cuentas ya no tendria esa obligacion. Tengo otra duda respecto a la respuesta, ahi en la regla que mencionas dice que los CFDI que se hayan generado en Mis Cuentas (supongo que para gastos no aplica por que el CFDI que te emiten puede ser de cualquier lado) pero mi duda es si yo genero un CFDI por un ingreso de un proveedor externo, ya sea porque quiero que mi CFDI se vea con logo, etc., lo tengo que registrar en mi contablidad? o no? Muchas Gracias! [i]Editado: Marzo 10, 2016 19:05:18[/i]
Tópico: Duda en Mis Cuentas-Regimen Honorarios y Arrendamiento
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 10, 2016 17:58:08 Asunto: Duda en Mis Cuentas-Regimen Honorarios y Arrendamiento
Hola buen dia tengan todos los usuarios de este foro.... Soy nuevo en el foro, pero en el pasado he podido resolver algunas dudas revisando comentarios sobre temas parecidos a las dudas que he tenido, en este caso no encontre ningun foro o discusión con la duda especifica que tengo, espero pudan ayudarme... Como ya sabemos la información para manejar Mis Cuentas para RIF es muy clara, pero debido a la desinformación venía realizando las declaracion de Arrendamiento y de Honorarios por la aplicación de Pago Referenciado, apenas hace unos días me di cuenta revisando dudas del RIF que también aplica Mis cuentas para Honorarios y Arrendamiento, mi duda es la siguiente.. 1. [b]Ya realicé la declaración de Enero en la parte de Pago Referenciado para Honorarios... [/b][b]puedo hacer la declaración de Febrero a través de Mis Cuentas?[/b] Igual para Arrendamiento ya realice po pago referenciado Enero y Febrero, puedo hacer para los siguientes meses la declaracion en Mis Cuentas? y la otra duda... 2.[b] Aplica igual que para RIF que las facturas de gastos que me hayan emitido CFDI ya están registradas en Mi Contabilidad o tengo que registrarlas manualmente, de igual forma para los Ingresos[/b]... [i](por ahi encontre un foro con la discusión de que no importa si se facturan los ingresos por Factura Facil, el portal gratuito del SAT o por un proveedor externo, en los 3 casos al emitir el CFDI queda automáticamente registrado en Ingresos y ya no se debe de capturar nuevamente en Mi Contabilidad para RIF[/i]) [b]esto aplica tambien para Honorarios y Arrendamiento?? [/b] Espero haber sido claro, y me puedan ayudar a resolver estas dudas que por ningun lado encontre algun foro o informacion para tomar una decision correcta Gracias![i][/i]

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