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Tópico: Ponte al Corriente?
kombo_m

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 12, 2013 13:09:50 Asunto: Re: Ponte al Corriente?
BD Antes que nada, gracias por sus opiniones. CP_PACO, no mencionó ningún fundamento legal esta persona. Se me ocurria que podría hacer una consulta al SAT para tener una respuesta sobre este caso, ojala contesten rápido porque tenemos los tiempos cortos. GOrnelas, difiero con el comentario, en el programa no establece, en ninguna regla que te condono actualizaciones y recargos, siempre y cuando no apliques la compensación, te pide que te desistas de meter cualquier medio de defensa, más sin embargo no hay ninguna que mencione que te desistas de la compensación, es mi forma de interpretar, si no está prohibido esta permitido, y más porque en el 41 de CFF te da ese derecho.
Tópico: Ponte al Corriente?
kombo_m

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 11, 2013 10:30:38 Asunto: Ponte al Corriente?
BD Estimados colegas, tengo un caso en particular en el cual me encuentro indeciso de adherirme al programa o no. Sucede lo siguiente: -.Un contribuyente omite la presentación de la declaración anual de ISR del ejercicio 2010. -.Se le requiere en tres ocaciones para lo cual hace caso omiso. -.Señala la autoridad que conoce de manera fehaciente la cantidad que se tiene que pagar por concepto de ISR del ejercicio 2010, en virtud de que cuentan con información de los depósitos en efectivo. -.Le determinan un ISR a pagar, actualizaciones y recargos con base a estos depositos. -.Mencionan en la liquidación, que este pago no libera de presentar la declaración, y a su vez nos informan que en caso de que en la declaración resulte una cantidad menor a la que se determina a través del presente oficio, la cantidad pagada podrá ser compensada en las declaraciones subsecuentes que presente. (Art. 41 Fraccion II CFF) Revise y ya aparece esta liquidación en el programa ponte al corriente. Adhiriendonos al programa, nos condonan los recargos y actualizaciones que son cercas 110,000.00 Mi duda surge por un comentario que nos hizo una persona del SAT, que si nos adheriamos al programa, no se tendria la opción de compensar contra declaraciones subsecuentes el ISR que ellos nos estan determinando, que obviamente es mucho mayor al que estimamos. Este comentario nos lo hizo de palabra, nada formal y al parecer el solo queria el pago para cumplir ya sus metas. Segun su comentario, me plantea así las opciones. 1.- No adherirse al programa, pagar 110,000.00 de actualizaciones y recargos, y si puedo compensar. 2.- Adherirse al porgrama, no pagar los 110,000.00, pero no puedo compensar. A mi juicio, tendría también la opción de compensar aún adhiriendonos al programa. Alguna opinión o sugerencia sobre este caso, son bien recibidas y agradecidas.
Tópico: Comprobante vencido de 2012
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 09, 2013 21:59:32 Asunto: Re: Comprobante vencido de 2012
BD Otra opcion segun mi criterio, seria que te expidiera un comprobante en sustitucion del comprobante vencido, (claro que debe de tarmitar su FIEL para que te lo pueda expedir) ya que como mencionan el limite es de 50,000.00 para deducir con estado de cuenta. Saludos.
Tópico: CONDONACION DE MULTAS EN NL
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 09, 2013 21:52:29 Asunto: Re: CONDONACION DE MULTAS EN NL
En las RMF menciona que Los creditos que les correspondan a las entidades federativas en terminos de los convenios de colaboracion en materia fiscal federal, estas definiran la forma de presentar las solicitudes garantizando en todo momento que los contribuyentes cumplan con los requisitos del Transitorio Tercero de la LIF. Es cuestion de preguntar en finanzas de su estado, en algunas oficinas de finanzas de Jalisco ya estan otorgando formatos para solicitar la condonacion. Saludos
Tópico: calculo isr PM
kombo_m

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 30, 2012 22:24:56 Asunto: Re: calculo isr PM
BD Te recomiendo que analices el momento de acumulación para ISR dependiendo tambien del tipo de sociedad que es, ya que existen reglas generales así como especificas. Saludos
Tópico: PERSONA FISICA EN REGIMEN INTERMEDIO CON ACTIVIDAD EN TRANSPORTISTA
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 29, 2012 12:33:09 Asunto: Re: PERSONA FISICA EN REGIMEN INTERMEDIO CON ACTIVIDAD EN TRANSPORTISTA
Buen día. Creo que existe confución, el IVA tu lo cobrarias a la tasa general del 16%, y el 4% es una retención que te hacen deacuerdo al artículo 1-A Fraccion II inciso c) Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: II. Sean personas morales que: c) Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por personas físicas o morales. Tambien debes de ver si en tu estado existe convenio de participación y tienes que pagar cierto porcentaje a la entidad federativa. Saludos.
Tópico: Pago a Proveedor distinto al que entregó el CFD
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 27, 2012 09:15:48 Asunto: Re: Pago a Proveedor distinto al que entregó el CFD
Buen día. Considero que por última alternativa, podrías apegarte a lo que menciona el Reglamento de la LISR, en su artículo 35, realizar el cheque nominativo a cuenta del tercero que te piden, que te entregue tu proveedor el CFD y para amarrarlo y darle un poco más de formalidad, realizar un contrato de mandato. Así tendrias más soporte en tu compra y lo podrías hacer deducible de impuestos. Saludos
Tópico: COMPENSACION IDE VS IVA EN DYP
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 14, 2012 08:10:32 Asunto: Re: COMPENSACION IDE VS IVA EN DYP
Muchas gracias. Eso haré.
Tópico: COMPENSACION IDE VS IVA EN DYP
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 12, 2012 12:48:23 Asunto: COMPENSACION IDE VS IVA EN DYP
Buen día. Estoy realizando la primera declaración en DyP de una persona fisica, y tengo un IVA a cargo. Voy a compensar IDE de Junio Julio y Agosto. Al poner cantidad en el apartado de compensaciones, me abre una nueva ventana, me pide que anote Tipo, Periocidad, Periodo, Ejercicio, Fecha de Causación, Número de operación. En estos dos últimos es donde surge mi duda, a lo que creo, es que en fecha de causación se le tiene que poner el día último del mes, y en número de operación no se cual poner, ya que mi constancia de IDE no trae ningun número y no se me ocurre cual pudiera ser. Pregunte en el chat 1 a 1 y me mencionan que ese número lo tengo que preguntar en el banco. Me podrían orientar un poco si lo que me mencionaron en el Chat es correcto o si tengo que poner algun otro número de operación. Gracias
Tópico: CHAT 1 A 1 DEL SAT
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 24, 2012 17:17:41 Asunto: Re: CHAT 1 A 1 DEL SAT
Buen día. Yo he tenido ese problema con varios clientes, fuí a las oficinas del SAT a realizarlo directamente en sus computadoras y siguió marcando el error, se levantó un reporte y quedaron de llamarme. De regreso en mi oficina, cambié la clave CIECF de mi cliente e intente nuevamente y siguió con ese error. Al final me autentifiqué con la FIEL y me dejo ingresar sin ningun problema. De ahora en adelante con el cliente que tengo ese error, me autentifico con la FIEL y ya me deja generar la autirzación y el CBB. Espero mi experiencia te sirva. Saludos

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