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Tópico: Compra de Vehiculo con Arrendadora de la agencia
GrupoAguila

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 18, 2010 18:29:20 Asunto: Compra de Vehiculo con Arrendadora de la agencia
Buen dia: Tengo una duda respecto a la contabilizacion de un credito que tenemos con la agencia Nissan por la compra de dos vehiculos. El costo de la unidad hipotetico fue de 130 mas 19.5 de iva a la tasa del 15% ya que la compre en 2009. Bueno yo hice el siguiente asiento para registrar esas deuda. Cargo a Activo fijo 130 Iva acred 19.50 Con Abono a Cuentas por pagar 149.50 Y cada mes que realizo un pago: Cargo a: Cuentas por cobrar 50 Interes 5 Iva de intereses .75 Con abono a Bancos 55.75 Y cancelo la parte proporcional de iva de cuentas por cobrar (que es mi capital) ya que mande a cuentas por cobrar tambien el IVA y me lo voya creditando cada mes. Iva acreditable pagado de capital 6.52 Iva acreditable de capital 6.52 Pero ahora que cambio a la tasa del 16% y pregunte en la agencia me dicen que las personas morales no generan el IVA por la compra del vehiculo por lo tanto no tengo un complemento del IVA: Entonces me entro la duda Los asientos que les detalle son correctos? ¿Asi se debe registrar una provision de un compra de un vehiculo por la arrendadora de la agencia? Por favor les agradezco eternamente todos los comentarios que me puedan hacer al respecto. ¡Saludos!
Tópico: Duda en carga batch DIOT
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Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Julio 14, 2010 12:16:03 Asunto: Re: Duda en carga batch DIOT
Muchas gracias contador Enrique. Le agradezco mucho su atencion a mis dudas, me confirmo perfectamente lo que suponia. ¡Saludos!
Tópico: Duda en carga batch DIOT
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Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Julio 14, 2010 12:14:20 Asunto: Re: Duda en carga batch DIOT
Te agradezco enormemente la respuesta Playense. Disculpa por no agradecerte antes, pero mi clave se quedo pegada en otra compu, ¡Saludos!
Tópico: Duda en carga batch DIOT
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Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Julio 08, 2010 18:36:38 Asunto: Duda en carga batch DIOT
Hola Buen dia: tengo una duda yo realizo la carga batch del DIOT desde el contpaq, pero me acabo de topar con un problema. En la operacion se pagan facturas al 15% y se toma como bueno el iva al 15% no al 16% como debe ser, asi en el Diot me reconocen el iva al 15% y al exportarlo al DIMM no me jala lo que esta a tasa 15 y lo que hago es meter ese proveedor por fuera pero automaticamente el diot me hace el calculo del 16% sobre la base. ¿Se puede modificar el iva a declarar en el diot para que me salga la cantidad correcta? O definitivamente cambio la manera de contabilizar y en el cheque cancelo el 15% mas el 1% del complemento y en la diot 16% Les voy a poner mi asiento del 16 de mayo. Bancos Clientes 10,000 Iva 15% 1500 o debe ser. Bancos Clientes 10,000.00 Iva al 15 1500.00 Iva 1% de complemento 100.00 Espero y haberme explicado. Estoy en un dilema de pedir a Contabilidad que cambie sus polizas y contabilice tambien afectando el 1% del complemento y en diot me alimenten tasa del 16 y no del 15. Podrian asesorarme pf De antemano les agradezco la respuesta. ¡Saludos!
Tópico: Contabilizacion de gts de Viaje a España
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Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Junio 01, 2010 18:57:52 Asunto: Contabilizacion de gts de Viaje a España
Buen dia: Una pregunta, mi jefe de fue a España a conseguir proveedores, me regreso con un sin fin de recibos, de los gastos que realizo. Ahora bien....¿Como se contabilizan? ¿Tengo que dar de alta todos los proveedores Españoles cuyo nombre vienen el el ticket de gastos que me trajo? Les comento que a esos tickets no les encuentro el ID por ningun lado, es mas estan en papel como de caja registradora. ¿Todos serian gastos de viaje, verdad? Mil gracias por todos sus comentarios
Tópico: Anexo 8 de forma 41 ¿Que informacion va?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 22, 2010 16:38:06 Asunto: Re: Anexo 8 de forma 41 ¿Que informacion va?
Hola Chavalon: Ya aclare mi duda. Mira se tiene que llenar el anexo 8 por cada saldo a favor que aplique, pero como no se pueden generar varios anexos 8 de una sola vez, tengo que encritarla y actualizarla y capturar el siguiente saldo a favor volverlo a encriptar actualizarlo y capturar nuevamente el ultimo saldo a favor. Asi es la cosa ahora. ¡Que barbaridad! Me ha sacado dolor de cabeza y de corazon por la tension de terminar en tiempo y subier la informacion ¡Saludos! [i]Editado: Abril 22, 2010 16:38:49[/i]
Tópico: Anexo 8 de forma 41 ¿Que informacion va?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 22, 2010 09:20:38 Asunto: Re: Anexo 8 de forma 41 ¿Que informacion va?
Muchas Gracias Chavalon. Aun asi no con que informacion se llena ese anexo, mi saldo a favor que compense proviene de tres años y si esa la informacion que debo vaciar solo me da la opcion de vaciar un año y no masl No se que informacion debo vaciar ahi, esa es mi gran duda. Te super agradezco todos tus comentarios y tu ayuda ¡Saludos!
Tópico: Anexo 8 de forma 41 ¿Que informacion va?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 21, 2010 19:10:49 Asunto: Re: Anexo 8 de forma 41 ¿Que informacion va?
Muchas gracias Chavalon En Hacienda los presente primero como me mencionas pero como la empresa se dictamina me pidieron llenar el formato Electronico f3241 y en ese automaticamente me habilita el anexo A y el 8, y cuando vi lo que me pedi el anexo 8, pues sinceramente no supe que informacion meter. Ya que la empresa solo es una PM pero no es miembro del Sistema Financiero ni tampoco consolida...Tons ¿Por que me lo habilitan? No entiendo. ¡Saludos!
Tópico: Anexo 8 de forma 41 ¿Que informacion va?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 21, 2010 18:46:00 Asunto: Re: Anexo 8 de forma 41 ¿Que informacion va?
Hola Chavalon: Si mil gracias por responder. Si ese el nombre, al dar de alta el fomato 41 me da automaticamente el anexo A y el 8. Entonces derivado de tu respuesta ¿El 8 no lo lleno? Por que no soy del sector financiero ni consolido. ¡Saludos! [i]Editado: Abril 21, 2010 18:46:24[/i]
Tópico: Anexo 8 de forma 41 ¿Que informacion va?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 21, 2010 16:43:49 Asunto: Anexo 8 de forma 41 ¿Que informacion va?
Buen dia: Compense el SF de ISR PM del 2008,2006 y 2005 contra un Pago provisional de IETU del 2009, pero me piden llenar el formato F3241 anexo 8. Es ahi donde tengo duda ¿Que datos van ahi? Los que creo: 1.-Los datos de mi declaracion anual del 2009 2.-Los datos de los años cuyos años a favor utilice osea 2008, 2006 y 2005 (pero si es asi como le hago para anexar otro anexo 8 para vaciar por año si solo me da la opcion a 1? Estoy hecha un caos, Nunca habia llenado este anexo. Les agradezco a todos sus opiniones. ¡Saludos!

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