21/May/09 17:44
Re: DECLARACIONES SEMESTRALES
Hola JUANAPEREZ:
Concuerdo en casi terminos generales con los cometarios de gusmo
1.- Para que esté seguro de sus obligaciones, de las cuales se tienen que cumplir, le aconsejo, que se consulte en la pagina del SAT, en el sitio de 'mi portal'. Con el RFC y su CIECF podra ver TODAS las obligaciones a que estaria por atender. Busque reimprimir su CIF Cedula de Identificacion Fiscal, por favor.
Con esto se responderia, si tiene que presentar DIOT, Listados de conceptos para la determinacion del IETU, Declarlaracion de Clientes y Proveedores, Pagos mensuales o semestrales.
A este documento debe recurrir, y vigilar que se encuentren bien establecidas cada una de las obligaciones. Pues es responsabilidad de cada contribuyente, tener presente que se encuentren todas y cada una de las obligaciones correspondientes a su negociacion, giro o actividad preponderante.
2.- Si Usted se contradice indica que:
a) En no tener la obligacion de la presentacion de las DIOT, pero despues
b) indica que tiene saldos a favor. Esto no checa.
Si tiene saldos a favor, entonces es que tiene obligacion del IVA, consultela como le indique en el punto 1. Y de no ser asi, no declare IVA a favor, por que no seria contribuyente.
Considero que si procede tener que poner la obligacion del IVA y presentar DIOT y a su vez tener la posibilidad de los saldos a favor. Pero, le corresponde a Usted, llegar a esas conclusiones por su cuenta.
Solo se dejaria de presentar DIOT, por que no se tiene la obligacion del IVA. No presentaria pagos provisionales, en ceros, ni saldos a favor, tampoco la anual.
3.- En el caso del IVA, debe declararse de manera parecida, como se requereria para efectos del IETU.
En el IETU son mensuales los listados de conceptos. De Enero a Junio se presentan los 6 listados, pero se entregan juntos en Julio. El siguiente semestre de manera similar.
En el caso del IVA debio haber presentado un monto a cargo o a favor, segun sea su caso. Si le corresponde pagos en ISR mensuales, le aplicaria el mismo periodo, si fuese trimestral, entonces para IVA seria trimestral. Usted argumenta que procede de manera semestral para ISR, ratifiquelo y aplique el mismo periodo de declaracion que se señala para el ISR que para el IVA.
El portal bancario esta preparado para tener que presentar pagos mensuales, trimestrales, cuatrimestrales y semestrales. Segun el caso, que le sea apliable a cada contribuyente y de conformidad a lo estipulados en las leyes aplicables en su momento de generarse las declaraciones.
En el caso de la anual informativa del IVA, se presenta en el formato, mes a mes... segun mi criterio es que si tiene la obligacion del IVA, se presente la informacion de manera mensual, asi se lo pide la forma
4.- Por ahora no tengo el articulo o disposicion sobre como tener que hacer los pagos de IETU e IVA, pero puede buscarla en los foros de FISCALIA. Ahorita no recuerdo el nombre de un forista que realizo esta misma pregunta para el IETU. Le ayude con el punto 1 que le sugeri a Usted. Despues el menciono la fundamentacion y quedo toda la duda aclarada. Me parece que el forista era ANROSO. Si lo encuentro, le dejo la liga electronica mas tarde
Que se aclare por completo sus dudas
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?