Que dato hay que colocar en el campo [size=10:0b595b50b4][color=blue:0b595b50b4]"Total IVA Retenido al Contribuyente (Acreditable)"[/color:0b595b50b4][/size:0b595b50b4] de la DIOT simplificada.
El IVA retenido a terceros en el mes?
El IVA retenido del mes inmediato anterior enterado en el mes corriente?
Ej.: (Retenido en Enero enterado en Febrero)
Que tal saludos.
Asisti a un curso y se comento que en dicho renglon se pone el iva retenido ( de terceros ) del mes inmediato anterior, el cual se entero en el mes que se retuvo pero el cual se acredito en el mes por el que se presenta la declaracion. (mes siguiente).
Gracias
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16/Jul/07 18:03
Re: Duda de DIOT
hola!
Yo tambien estoy algo confundida con el formato.... ya consulte en el chat del sat y me contestaron lo mismo que a JuanJiga... pero tengo otra duda entonces como se debe declarar el IVA que yo retuve (P.M. no transportista) que lo hago acreditable hasta despues de que lo entero?
Yo hable al SAT para la misma duda: soy persona moral y retengo a las personas fisicas, donde debo poner eso?, y me dicen que no ahi hasta el momento campo para eso, el renglon de "total de iva retenido al contribuyente Acreditable)", nosotras que somos personas morales y no nos retienen, debemos poner "0".