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25/Oct/06 15:58
Pagos en exceso de Iva

Que tal Buen Dia...

Presente en Agosto'06 declaración de Iva manifestando saldo a favor. Posteriormente, en Septiembre resulte con cantidad a pagar de Iva y asi presente la declaracion y efectue el pago correspondiente. Sin embargo, olvide acreditar en el cálculo de Iva de Septiembre el saldo a favor manifestado en la declaración de Agosto, con lo cual me hubiera bastado para no pagar cantidad alguna. ¿ Se trata de un pago en exceso o un pago indebido? ¿ Puedo presentar complementaria de Sep'06 manifestando el pago en exceso o pago indebido y compensarlo contra un pago posterior, por ejemplo un pago provisional de Isr en Nov'06?

Agradezco la información y ayuda que puedan darme.

Saludos
 
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GRUINDAG
Soldado

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25/Oct/06 16:07
Re: Pagos en exceso de Iva

hola....tienes dos opciones....

1. presentar complementaria del mes de septiembre...en estadistica por que te vas acreditar saldo a favor de periodos anteriores....y reflejar el pago indebido...para posteriormente solicitarlo en devolucion...ya que no podras compensar...

2. dejar la declaracion de septiembre normal y el saldo a favor que tienes acreditartelo en noviembre si te da a cargo o posteriormente......

yo me inclinaria por el 1 si se que posteriormente tendre saldo a favor .....y recuperar el pago indebido....y por el 2 si se que en noviembre tengo a cargo y de igual manera me acreditare el saldo a favor......es cuestion de desicion.......y considerando que si optas por el 1 el tramite que tienes que hacer para recuperar el pago indebido.....

espero no confundirte y haberte ayudado.....

saludos...
 
Sonrie Siempre...
 
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Maribelmt
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25/Oct/06 17:40
Re: Pagos en exceso de Iva

Hola buenas tardes estoy de acuerdo con Maribelmt tienes esas dos opciones y una tercera creo que es mas adecuado aplicar el saldo a favor de agosto en los meses posteriores a septiembre si teienes a cargo, si no puedes solicitar el saldo de agosto asi como esta sin corregir septiembre.

espero te sirva el comentario.

saludos.
 
EL BIEN Y EL MAL SIEMPRE ESTAN PRESENTES NOSOTROS ELEGIMOS.
 
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ANROSO
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25/Oct/06 17:42
Re: Pagos en exceso de Iva

SI LO REFLEJAS COMO PAGO INDEBIDO SI LO PUEDES COMPENSAR CONTRA TU IVA A CARGO DE PERIODOS POSTERIORES.

CHECA ESTE LINK

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/noticias_boletines/4_4209.html
 
******Tranquilos que todo es correcto******
 
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jeroge
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25/Oct/06 20:53
Re: PRESENTACION DE LA INFORMATIVA DE CLIENTES Y PROVEEDORES

HOLA. MI DUDA ES SI LAS INFOMATIVAS DE CLIENTES Y PROVEEDORES SE VAN A PRESENTAR COMO ESTA ESTIPULADO FISCALAMENTE, ESTOS DOS TRIMESTRE, CADA UNO EN LOS MESES DE PRESENTACION QUE SERIAN OCTUBRE Y ENERO Y EN CUAL PROGRAMA? YA QUE EL ULTIMO QUE TIENES EL SAT(DIMM) NO ESTA ACTUALIZADO( LOS EJERCICIOS QUE TRAE SON DEL 2005 Y ANTERIORES MENOS EL 2006).......
SIN MAS
C.P. MARCO
 
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MARC0
Soldado

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25/Oct/06 21:49
Re: PRESENTACION DE LA INFORMATIVA DE CLIENTES Y PROVEEDORES

[quote:1beebc6089="MARC0"]HOLA. MI DUDA [color=red:1beebc6089]ES SI LAS INFOMATIVAS DE CLIENTES Y PROVEEDORES SE VAN A PRESENTAR COMO ESTA ESTIPULADO FISCALAMENTE, ESTOS DOS TRIMESTRE, CADA UNO EN LOS MESES DE PRESENTACION QUE SERIAN OCTUBRE Y ENERO [/color:1beebc6089]Y EN CUAL PROGRAMA? YA QUE EL ULTIMO QUE TIENES EL SAT(DIMM) NO ESTA ACTUALIZADO( LOS EJERCICIOS QUE TRAE SON DEL 2005 Y ANTERIORES MENOS EL 2006).......
SIN MAS
C.P. MARCO[/quote:1beebc6089]

CREO QUE ANDAS UN POCO CONFUNDIDO, CONSIDERO QUE A LAS INFORMATIVAS A QUE TE REFIERES ES A LA DE PROVEEDORES.

EN LA V R.M.F. DEL 29 DE SEPT. SE MENCIONA A PARTIR DE CUANDO DEBE PRESENTARSE.

DE LA PAG. DEL SAT, ES LO SIGUIENTE:

Declaración Informativa de Proveedores del IVA[/b:1beebc6089]


13.- [b:1beebc6089]¿Cuándo comenzara la presentación de la declaración informativa de proveedores del IVA?[/b:1beebc6089]

[b:1beebc6089]La presentación será obligatoria a partir del año de 2007: en la declaración correspondiente a las operaciones de enero que se presentara en febrero.[/b:1beebc6089]

Durante 2006, se tendrá por cumplida la obligación, cuando los contribuyentes presenten la declaración informativa de clientes y proveedores de dicho ejercicio fiscal.

[b:1beebc6089]Fundamento legal: Artículo Cuarto Transitorio de la 5ta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en DOF el 29 de septiembre de 2006[/b:1beebc6089]

ESTO ES DE ACTUALIDADES DE FISCALIA:

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Periodicidad en la presentación de información de IVA (5.1.21.)

[b:1beebc6089]Debido al aplazamiento del inicio de la nueva plataforma[/b:1beebc6089] tecnológica del SAT, se reforma la Regla 5.1.21. que establecía los períodos para presentar la declaración informativa de IVA, [b:1beebc6089]eliminando el calendario previsto para presentar la información correspondiente a los meses del segundo semestre de 2006. [/b:1beebc6089]

[b:1beebc6089]Y NO SE PRESENTARA EN EL DIMM.[/b:1beebc6089]

DICHA INFORMACION DEBERA PRESENTARSE EN EL "[b:1beebc6089]FORMATO ELECTRÔNICO A-29" DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS, [color=red:1beebc6089]LA CUAL AUN NO SE ENCUENTRA A DISPOSICIÔN EN LA PAGINA DEL SAT.[/color:1beebc6089]
 
'El optimista piensa que el realista es pesimista. El pesimista dice que el realista es optimista. El realista sabe que el optimista es idealista.'
 
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CHAVALON
General de Brigada

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26/Oct/06 18:53
Re: Pagos en exceso de Iva

Que tal Buen Día

Muchas Gracias a todos por sus comentarios...

Saludos!!
 
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GRUINDAG
Soldado

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