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31/Ago/06 13:08
P. FISICA

UNA PERSONA FISICA QUE TRABAJA POR HONORARIOS PERO QUE DURANTE EL AÑO NO A PERCIBIDO INGRESOS, CUMPLE CON LA OBLIGACION DE DECLARAR ISR E IVA PRESENTANDO LA INFORMATIVA EN CEROS DE ENERO UNICAMENTE O DEBE PRESENTAR TODAS LAS DEL AÑO ? ESTO APLICA PARA ISR E IVA ??
 
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kyko
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31/Ago/06 14:06
Re: P. FISICA

PARA EFECTOS DE ISR SOLO CON HABER PRESENTADO LA PRIMERA SIEMPRES QUE NO TENGRA INGRESOS COBRADOS.

LO QUE DICE LA REGLA 2.14-2


"Los contribuyentes [size=18:eeb30d88af]no presentarán [/size:eeb30d88af][color=blue:eeb30d88af]la información de las razones por las que no se realiza el pago[/color:eeb30d88af], cuando se trate de las siguientes obligaciones:

I. [color=red:eeb30d88af]Retenciones del IVA,IEPS o ISR [/color:eeb30d88af],excepto tratándose de las que se deban efectuar por los ingresos a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley del ISR.

II. Pagos provisionales del IMPAC.

[color=blue:eeb30d88af]Los contribuyentes personas físicas [/color:eeb30d88af]que conforme a lo establecido en esta regla [color=blue:eeb30d88af]estén obligados a presentar información de las razones por las cuales no se efectúa el pago por alguna de sus obligaciones fiscales,[/color:eeb30d88af] a excepción de aquellas contribuciones que se consideren como pagos definitivos [color=darkblue:eeb30d88af]presentarán la primera información señalando las razones por las que no tienen impuesto a cargo, quedando relevados de la obligación de hacerlo en los meses subsecuentes del ejercicio, hasta en tanto no tengan impuesto a cargo o saldo a favor y no varíe la razón señalada en la información presentada con anterioridad, siempre que la información haya sido presentada en tiempo y forma.[/color:eeb30d88af]

SALUDOS CORDIALES
 
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gtzwelsh
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31/Ago/06 14:07
Re: P. FISICA

[quote:2cae7351c9="kyko"]UNA PERSONA FISICA QUE TRABAJA POR HONORARIOS PERO QUE DURANTE EL AÑO NO A PERCIBIDO INGRESOS, CUMPLE CON LA OBLIGACION DE DECLARAR ISR E IVA PRESENTANDO LA INFORMATIVA EN CEROS DE ENERO UNICAMENTE O DEBE PRESENTAR TODAS LAS DEL AÑO ? ESTO APLICA PARA ISR E IVA ??[/quote:2cae7351c9]

ESTO ES DE LA PAG. DEL SAT:

Declaraciones con Información Estadística


2.- ¿Es suficiente con la presentación de la primera declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago, (avisos en cero), para estar liberado de presentar las siguientes declaraciones en ceros?

La disposición es aplicable para personas físicas, por el pago de sus obligaciones fiscales, a excepción de aquellas contribuciones que se consideren como pagos definitivos[/b:2cae7351c9], cuando hayan presentado en tiempo y forma la primera declaración con información estadística (ceros) y siempre que los motivos para su presentación no varíen.

[color=red:2cae7351c9][b:2cae7351c9]Tratándose de los pagos mensuales de IVA, deben presentarse todas las declaraciones informativas de razones por las cuales no se realiza el pago (avisos en cero), lo anterior aún cuando los motivos para su presentación no varíen.[/color:2cae7351c9]

Fundamento legal: Regla 2.14.2 último párrafo y 2.15.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2006.

CONCLUSIÔN:

SE DEBEN PRESENTAR:

ISR.- SOLAMENTE LA 1a., SI SE PRESENTA EN TIEMPO Y FORMA.

IVA.- TODOS LOS MESES
 
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CHAVALON
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31/Ago/06 16:07
Re: P. FISICA

GRACIAS, PERO SI NO PRESENTE EN TIEMPO LA INFORMATIVA DE ISR DE ENERO 2006, TENGO QUE PRESENTAR DE TODOS LOS DEMAS MESES?
 
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kyko
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31/Ago/06 16:40
Re: P. FISICA

[quote:7b9353e3bc="kyko"]GRACIAS, PERO SI NO PRESENTE EN TIEMPO LA INFORMATIVA DE ISR DE ENERO 2006, TENGO QUE PRESENTAR DE TODOS LOS DEMAS MESES?[/quote:7b9353e3bc]

SI, YA QUE LA REGLA 2.14.2 QUE MENCIONA LO DE "TIEMPO Y FORMA", SE PUBLICÔ EL 28 DE ABRIL DEL 2006 Y ENTRÔ EN VIGOR, NO RECUERDO SI EL 29 DE ABRIL O EL 1o. DE MAYO DEL PRESENTE.

PARA LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTARON O NO SE PRESENTARON EN TIEMPO A PARTIR DEL MES DE MAYO, SI APLICA LA REGLA DE HABERLA "PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA"

LO QUE NO ACLARAS, ES CUANDO PRESENTASTE LA DECLARACIÔN DE ENERO DEL 2006
 
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31/Ago/06 17:59
Re: P. FISICA

LA DECLARACION DE ENERO DEL 2006 SE PRESENTO EN AGOSTO
 
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Gloriaperez
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31/Ago/06 18:18
Re: P. FISICA

[quote:d5cedd2eac="gtzwelsh"]PARA EFECTOS DE ISR SOLO CON HABER PRESENTADO LA PRIMERA SIEMPRES QUE NO TENGRA INGRESOS COBRADOS.

LO QUE DICE LA REGLA 2.14-2


"Los contribuyentes [size=18:d5cedd2eac]no presentarán [/size:d5cedd2eac][color=blue:d5cedd2eac]la información de las razones por las que no se realiza el pago[/color:d5cedd2eac], cuando se trate de las siguientes obligaciones:

I. [color=red:d5cedd2eac]Retenciones del IVA,IEPS o ISR [/color:d5cedd2eac],excepto tratándose de las que se deban efectuar por los ingresos a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley del ISR.

II. Pagos provisionales del IMPAC.

[color=blue:d5cedd2eac]Los contribuyentes personas físicas [/color:d5cedd2eac]que conforme a lo establecido en esta regla [color=blue:d5cedd2eac]estén obligados a presentar información de las razones por las cuales no se efectúa el pago por alguna de sus obligaciones fiscales,[/color:d5cedd2eac] a excepción de aquellas contribuciones que se consideren como pagos definitivos [color=darkblue:d5cedd2eac]presentarán la primera información señalando las razones por las que no tienen impuesto a cargo, quedando relevados de la obligación de hacerlo en los meses subsecuentes del ejercicio, hasta en tanto no tengan impuesto a cargo o saldo a favor y no varíe la razón señalada en la información presentada con anterioridad, siempre que la información haya sido presentada en tiempo y forma.[/color:d5cedd2eac]

SALUDOS CORDIALES[/quote:d5cedd2eac]


LA REGLA QUE CITAS YA SUFRIO MODIFICACIONES, TAL COMO MENCIONA CHAVALON, ADEMAS EN LA 4TA MODIFICACION A LA RMF TIENE "OTRA" MODIFICACION A LAS REGLAS, TE PIDO POR FAVOR LAS CHEQUES, PARA FUNDAR CORRECTAMENTE

SALUDOS
 
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lobozac
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01/Sep/06 13:24
Re: P. FISICA

MUCHAS GRACIAS. QUE AMABLE.

LA REGLA 2.14-2 SIGUE TENIENDO LA MISMA APLICACION EN CUANTO A LA PRINERA DUDA DE KIKO. DESDE QUE SE PUBLICO, EN CUANTO LA PRESENTACION DE INFORMACION POR LAS CUALE NO SE REALIZA EL PAGO. LA DUDA ES O FUE, EL CASO DEL I.V.A.

EN ESTE CASO, LA OBLIGACION ES INFORMAR MENSUALMENTE LA CAUSA POR LA QUE NO SE REALIZA EL PAGO. VER CONCLUCIÓN DE CHAVALON.

SALUDOS CORDIALES
 
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gtzwelsh
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02/Sep/06 1:10
Re: P. FISICA

[quote:dcfd8f034d="Gloriaperez"]LA DECLARACION DE ENERO DEL 2006 SE PRESENTO EN AGOSTO[/quote:dcfd8f034d]

GLORIAPEREZ:

SIENDO ASÎ, DEBES PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE TODOS LOS MESES A PARTIR DEL DE FEBRERO HASTA EL DE JULIO DEL 2006.
 
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CHAVALON
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02/Sep/06 13:40
Re: P. FISICA

COMPLEMENTANDO LO QUE ACERTADAMENTE COMENTA LOBOZAC, EN CUANTO A QUE LA REGLA 2.14.2 TIENE "OTRA" MODIFICACIÔN A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE DEL PRESENTE (DENTRO DE UN MES), LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN O DEBAN PRESENTARSE A PARTIR DE ESA FECHA, SE EFECTUARÂ DE LA MANERA SIGUIENTE:

1.- LAS DECLARACIONES NORMALES, COMPLEMENTARIAS O EXTEMPORÂNEAS [color=red:96401f8013]TANTO DE IVA COMO DE ISR[/b:96401f8013][/color:96401f8013] QUE NO TENGAN CANTIDAD A PAGAR (ESTADÎSTICA EN CEROS ACTUALMENTE) O CON SALDO A FAVOR, [color=red:96401f8013][b:96401f8013]INVARIABLEMENTE DEBERÂN PRESENTARSE MENSUALMENTE, INFORMANDO DE LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE EFECTÛA EL PAGO.[/b:96401f8013][/color:96401f8013]

ESTA ES LA REGLA 2.14.2 QUE ENTRA EN VIGOR EN LA FECHA YA MENCIONADA:

2.14.2. Para los efectos del artículo 31, sexto párrafo del CFF, cuando por alguna de las obligaciones fiscales que esté obligado a declarar el contribuyente mediante el programa “Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales”, a que se refiere la regla 2.14.1. de esta Resolución, en declaraciones normales o complementarias, incluyendo extemporáneas, [b:96401f8013]no tenga cantidad a pagar [/b:96401f8013]derivado de la mecánica de aplicación de ley [b:96401f8013]o saldo a favor[/b:96401f8013], [b:96401f8013]se informará a las autoridades las razones por las cuales no se realiza pago, presentando la declaración de [color=red:96401f8013]pago provisional [/color:96401f8013][color=red:96401f8013]o definitivo[/color:96401f8013] que corresponda, a través del citado programa, llenando únicamente los datos solicitados por el mismo.

CONCLUSIONES:

A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE DE 2006, DEBEN PRESENTARSE MENSUALMENTE EN EL "NUEVO" PORTAL DEL SAT:

1.- LAS DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR "EN CEROS".

2.- LAS DECLARACIONES DE IVA (PAGOS DEFINITIVOS) "EN CEROS".

3.- LAS DECLARACIONES CON SALDO A FAVOR. (HASTA EL 1o. DE OCTUBRE SE PRESENTARÂN EN EL PORTAL DEL BANCO O EN VENTANILLA BANCARIA).

LO ANTERIOR APLICA TAMBIÊN PARA IMPAC.
 
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