Hola a todos muy buenas tardes: Tengo duda en cuanto al tratamiento fiscal x la venta que se hizo de un terreno aquí en México, tengo que facturar la venta? Cuándo acumulo el ingreso, en el pago provisional o hasta la anual? Otra cosa, el pago no se hizo a nuestra empresa sino al corporativo en USA, entonces, es ingreso para el corporativo? o para nosotros?
Creo que primero debes de definir a quien le pertenecía el terreno vendido, a la empresa donde estas o al corporativo en USA.
La empresa donde estás es residente en el país para efectos fiscales?