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Tópico: calculo de subsidio al empleo
Margaret

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 04, 2013 09:01:22 Asunto: calculo de subsidio al empleo
Hola Buenos Dias Duda: Quiero saber si existe un proceso para el calculo del subsidio al empleo Si me puden ayudar con esto se los agradeceria mucho Saludos =) !!! [color=maroon][/color]
Tópico: PAGOS ANTICIPADOS
Margaret

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Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 18, 2013 09:48:36 Asunto: Re: PAGOS ANTICIPADOS
Mira el dia del pago que fue el 30 de septiembre contabilice de la siguiente manera: Proveedor $6,110.04 Bancos $6,110.04 Iva acreditable $ 842.76 Iva acreditable pendiente $ 842.76 El dia que llego la factura el dia 07 de octubre registre la provision Compra $5,267.28 Iva acreditable pdte $ 842.76 Proveedores $6,110.04 Yo reviso mis balanzas mes por mes y en mayo me da saldo final negativo y al siguiente mes que es cuando meto la provision me queda saldada la cuenta mi pregunta es puede quedar negativo ? me sucede lo mismo con anticipo a proveedores
Tópico: PAGOS ANTICIPADOS
Margaret

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Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 17, 2013 14:23:09 Asunto: PAGOS ANTICIPADOS
Hola Buenas tardes Quisiera saber si me podrian ayudar mi caso es el siguiente: Pagamos a un proveedor $6,110.00 (iva incluido) el 26 de mayo, pero la factura con llego con fecha del 04 de junio... Yo habia realizado el asiento de la siguiente manera al momento del pago (MAYO): Proveedor Banco Iva acreditable Iva acreditable pendiente El siguiente mes que llego la factura registre la provision (JUNIO) Compra Iva acreditable pendiente Proveedor Pero al revisar mi balanza del mes de mayo traigo saldo final en negativo me podrian decir si es correcto esto o si tengo que utilizar la cuenta de [b]anticipo a proveedores[/b] aunque es el mismo caso por que igual me arroja saldo final en rojo o que podre hacer? Si me pudieran ayudar se los agradeceria mucho Saludos!!!
Tópico: registro de iva trasladado en cobranza
Margaret

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Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Septiembre 30, 2013 14:10:33 Asunto: registro de iva trasladado en cobranza
Hola buenas tardes Quisiera saber si me podrian ayudar con el siguiente caso: Tengo una factura en dlls que cobre en dolares registre mi asiento de la siguiente manera: [u]Provision resgistrada en dolares[/u] Clientes Ventas Iva trasladado [u]Cobranza [/u] Bancos Dlls Clientes Iva trasladado pendiente (convertido a pesos tomado al TC del dia de la fact.) Iva trasladado (pesos tomando el TC del dia en que se cobro) Perdida o ganacia (diferencia entre los ivas) En la balanza de comprobacion me arroja con saldo final un negativo en mi iva trasladado pendiente ¿Habra algun asiento de ajuste para la diferencia que traigo en el iva trasladado pendiente? Si me pudieran ayudar se los agradeceria mucho... Saludos :)!!!!

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