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Tópico: VALES DE DESPENSA
CISNAY

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 22, 2014 13:01:23 Asunto: Re: VALES DE DESPENSA
revisa RM viene una prórroga El pasado 30 de Diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Resolución Miscelánea Fiscal 2014 donde se señala que aquellos patrones que aún no entreguen a su personal los Vales de Despensa electrónicos, podrán seguir deduciéndolos en el primer semestre de 2014 cumpliendo los requisitos del Artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. el fundamento: Deducción de vales de despensa entregados a los trabajadores I.3.3.1.34. Para los efectos del artículo 27, fracción XI, primer párrafo de la Ley del ISR, el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2014, los patrones que otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores, vales de despensa y se rediman o canjeen en un plazo no mayor de 30 dias posteriores a la entrega, podrán deducirlos aun cuando su entrega no se realice a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el SAT, siempre y cuando cumplan los demás requisitos de deducibilidad que establece el artículo antes citado.
Tópico: MADRUDANDO EN EL PORTAL DE ANTILAVADO
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 15, 2013 08:18:05 Asunto: MADRUDANDO EN EL PORTAL DE ANTILAVADO
colegas, con el afán de cumplir a esta obligación y tomando en cuenta que el portal ha estado muy intermitente. se publico muy temprano lo siguiente: [quote][/quote]se informa por este conducto se les informa que por ajustes del Portal, se extiende el plazo para la presentación de los avisos hasta el día 17 de diciembre de 2013[quote][/quote] pero solo avisos? que pasa con el registro? si la pagina para avisos y registros es la misma?
Tópico: Acreditamiento de IVA en Importación de Mercancias
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 18, 2013 09:36:42 Asunto: Acreditamiento de IVA en Importación de Mercancias
Estimados Colegas: Espero puedan ayudarme a resolver una Inquietud: La Compañía realizó una compra de mercancía en el extranjero, sin embargo dicha compra tiene dos momentos diferentes, por un lado en el mes de [b]Julio [/b]se efectúa el pago de la misma y hasta el mes de [b]Agosto[/b] se realiza el pago de los impuestos correspondientes. [b]Según el Artículo 31 de la ley de ISR Fracción XV [/b] 'Que en el caso de adquisición de mercancías de importación, se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su importación. Se considerara como monto de dicha adquisición el que haya sido declarado con motivo de la importación. El contribuyente [b]solo podrá deducir las adquisiciones de los bienes que mantenga fuera del pais, hasta el momento en que se enajenen o se importen,[/b] salvo que dichos bienes se encuentren afectos a un establecimiento permanente que tenga en el extranjero.' Mi duda en concreto va enfocada a como hacer la presentación para el pago referenciado, si en un mes se enajena y en otro se importa. Y como manifestar que en un mes se está efectuando el gasto y al siguiente el pago de los impuestos de este. Ojala puedan ayudarme, Muchas gracias!
Tópico: IETU 2010 CONTRA PAGOS PROVISIONALES 2011
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Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Marzo 22, 2011 09:05:07 Asunto: Re: IETU 2010 CONTRA PAGOS PROVISIONALES 2011
Estimadísimo Chavalon, como siempre muy atinadas tus respuestas. por otro lado luky6. toma en cuenta que si es posible hacerlo, ya que existe el soporte en ley
Tópico: AYUDA EN IUETU
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 17, 2011 15:07:39 Asunto: Re: AYUDA EN IUETU
YA QUEDO FUE SUFICIENTE Y CLARO LA INFO
Tópico: AYUDA EN IUETU
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 17, 2011 13:28:51 Asunto: AYUDA EN IUETU
BUEN DÍA A TODO EL FORO, LA DUDA LA EXPONDRÉ CON UJ EJEMPLO PRACTICOPARA MEJOR APRECIACION: [b]2010[/b] Deducciones auorizadas por la LIETU (-) Ingresos gravados por la LIETU (=) Base del Crédito fiscal (cuando resulta positivo) (x) La tasa vigente 17.5% (=) Crédito fiscal por deducciones autorizadas mauores a los ingresos gravados del ej. 800,000 [u] 600,000[/u] 200,000 [u] 17.5% [/u] 35,000 en forma posterior lo actualizamos a 2011 [u] INPC del ultimo mes del ejercicio[/u] INPC del ultimo mes de la primera mitad del ejercico (=) Factor de Actualizacion [u] 144.639[/u] 140.470 (=) 1.0296 35,000 x 1.0296 = 36,036 Credito Fiscal actualizado [b]2011[/b] [b]Enero[/b] 20,000 Ingresos Gravados 15,000 Deducciones autorizadas 5,000 Base 17.5% Tasa de Impuesto 875 Pago Provisional IETU Enero 2011 Tomando en cuenta el artículo 11, párrafo 2, que menciona: ...'el monto del crédito fiscal a que se determine en los términos del párrafo anterior se podrá acreditar por el contribuyente contra IETU del ejercicio en los términos del artículo 8 de esta Ley, [u][i]asi como contra los pagos provisionales[/i][/u] en los términos del artículo 10 de la misma en los 10 ejercicios siguientes, hasta agotarlos'... Tomando en cuenta la parte que subrayo, es posible diminuir mi crédito de 2010, sobre el pago provisional de Enero 2011?
Tópico: IETU 2010 CONTRA PAGOS PROVISIONALES 2011
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Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Marzo 17, 2011 13:26:37 Asunto: IETU 2010 CONTRA PAGOS PROVISIONALES 2011
BUEN DÍA A TODO EL FORO, LA DUDA LA EXPONDRÉ CON UJ EJEMPLO PRACTICOPARA MEJOR APRECIACION: [b]2010[/b] Deducciones auorizadas por la LIETU (-) Ingresos gravados por la LIETU (=) Base del Crédito fiscal (cuando resulta positivo) (x) La tasa vigente 17.5% (=) Crédito fiscal por deducciones autorizadas mauores a los ingresos gravados del ej. 800,000 [u] 600,000[/u] 200,000 [u] 17.5% [/u] 35,000 en forma posterior lo actualizamos a 2011 [u] INPC del ultimo mes del ejercicio[/u] INPC del ultimo mes de la primera mitad del ejercico (=) Factor de Actualizacion [u] 144.639[/u] 140.470 (=) 1.0296 35,000 x 1.0296 = 36,036 Credito Fiscal actualizado [b]2011[/b] [b]Enero[/b] 20,000 Ingresos Gravados 15,000 Deducciones autorizadas 5,000 Base 17.5% Tasa de Impuesto 875 Pago Provisional IETU Enero 2011 Tomando en cuenta el artículo 11, párrafo 2, que menciona: ...'el monto del crédito fiscal a que se determine en los términos del párrafo anterior se podrá acreditar por el contribuyente contra IETU del ejercicio en los términos del artículo 8 de esta Ley, [u][i]asi como contra los pagos provisionales[/i][/u] en los términos del artículo 10 de la misma en los 10 ejercicios siguientes, hasta agotarlos'... Tomando en cuenta la parte que subrayo, es posible diminuir mi crédito de 2010, sobre el pago provisional de Enero 2011?
Tópico: INTERESANTES COMENTARIOS
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 28, 2011 12:37:52 Asunto: Re: INTERESANTES COMENTARIOS
gracias por compartir, esta información... solo que ahora en relacion a AE de Regimen inermedio o general. podrá bajar a REPECO. existe alguna facilidad? Como mero comentario a colación, en días pasados una persona fisica que había tributado en Regimen General tenía 2 años suspendida y se solicito su CIEC reforzada. al realizar el trámite por internet en Mi Portal, no me mostró ningín impedimiento reanudarlo como REPECO, a lo cual antes de proceder a la actualización en el sistema; marque el 01800, yel gestor en resumidas cuentas me comentó: 'joven, pues si se puede en el portal, noveo el poruqe el impedimento, ahi proceda'. al día de hoy tengo mis duads si es posible este movieminto de dismunuir obligaciones para colocarte en un REPECO.
Tópico: QUE ME PIDEN UNA CARTA DE TRASLADO DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS FORÁNEOS
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Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Febrero 16, 2010 19:02:20 Asunto: QUE ME PIDEN UNA CARTA DE TRASLADO DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS FORÁNEOS
[b]Foristas, buenas noches, acabamos de mandar a unos empleados a trabajar a Tuxtal Gutierrez Chiapas. Por lo que mandamos una carta de riogionalización, que a groso modo habal explica lo siguiente:[/b] DE ESTA CIUDAD, ANTE USTED COMPAREZCO Y EXPONGO: PRIMERO.- QUE SOY PATRON CON REGISTRO PATRONAL Bxx xxxxx xx x. SEGUNDO.- QUE SOLICITAMOS POR MEDIO LA PRESENTE SE LE ASIGNE SU UMF AL SIGUIENTE TRABAJADOR: • TRABAJADOR 'X' • NSS XX XX XX XXXX X TERCERO.- QUE DICHO TRABAJADOR ESTA LABORANDO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, DESDE HACE ALGÚN TIEMPO Y NECESITA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITO A USTED LO SIGUIENTE: UNICO.- SE ME TENGA POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LA PRESENTE Y SE ASIGNE LA UMF CORRESPONDIENTE [b]Y al parecer mi carta de 'Regionalización' no les gustó y me piden lo siguiente:[/b] [u][b]CARTA DE TRASLADO DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS FORÁNEOS[/b][/u] [b] Algún foristas del bello estado de Chiapas, pudiera ayudarme con el formato? o de algún otro estado que tenga conocimiento de la carta que me solicita? De antemano muchas gracias[/b] [b][i][u]MI correo es: ldcisneros@cisnay.com.mx[/u][/i][/b]
Tópico: INSCRIPCION DE SOCIOS EN EL SAT
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 18, 2008 21:00:54 Asunto: Re: INSCRIPCION DE SOCIOS EN EL SAT
...APORTANDO UN POCO MAS AL TEMA: LOS NOTARIOS MES A MES PRESENTAN UNA INFORMATIVA POR TODAS LAS OPERACIONES EECTUADAS EN EL MES, LO QUE INCLUYE LA ELABORACION DE ACTAS CONSTITUTIVAS Y DE SUS SOCIOS INTEGRANTES. AUNQUE ES OBLIGACION DE LOS SOCIOS MOSTRAR SU RFC CON HOMOCLAVE AL NOTARIO AL MOMENTO DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, EL NOTARIO PUDE DARLE LA VUELTA Y LAVARCE LAS MANOS, PONIENDO UNA ADVERTENCIA AL FINAL DEL ACTA DONDE 'ADVIERTE' QUE NO SE LE MOSTRARON LOS RFC Y QUE LOS INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD TIENEN UN PLAZO 30 PARA REGISTRARCE EN HACIENDA. EL PUNTO ES QUE 'PASAMOS' POR ALTO ESTOS PEQUEÑOS DETALLES Y MI NOTARIO YA ME COMENTO QUE A UN SOCIO YA LO METERION A LA CARCEL POR NO CUMPLIR CON ESTA OBLIGACION...ASI QUE A DARLE DURO COMPAÑEROS

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