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Tópico: CIERRE DE PERIODO (MES)
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Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Marzo 10, 2021 14:38:31 Asunto: CIERRE DE PERIODO (MES)
Buenas tardes, Espero todos se encuentren muy bien. Soy nuevo utilizando un sistema contable electrónico para registrar mis operaciones de servicios de contaduría y auditoria. Estoy utilizando Contapq i contabilidad y mi duda es si alguien de ustedes realizan la póliza de cierre mensual (periodo) o lo hace hasta el cierre del ejercicio? Saludos y gracias.
Tópico: USO DECUENTA PARA PAGO DE LICENCIA CONTPAQ i Y OTROS SISTEMAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 03, 2021 13:48:36 Asunto: USO DECUENTA PARA PAGO DE LICENCIA CONTPAQ i Y OTROS SISTEMAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS
Buenas tardes, Espero se encuentren muy bien. Tengo la siguiente duda. Para nuestro desempeño de servicios profesionales utilizamos sistemas contables y/o administrativos. Entonces a que cuentan mandan el gasto? Yo lo estoy haciendo a la 601-60-000 Cuotas y suscripciones. Gracias por su ayuda.
Tópico: USO DE CUENTA PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE EN REGIMEN PF
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 26, 2021 13:17:59 Asunto: Re: USO DE CUENTA PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE EN REGIMEN PF
Son aportaciones reales originadas del ahorro de la persona física depositadas en la cuenta de bancos utilizada por el contribuyente para compra de activo fijo. Sería la primer póliza de diario que antecede a la póliza de egreso para la compra de contado del equipo. POLIZA DE DIARIO 102-01-000 BANCOS $XXX CARGO 302-02-000 APORTACION PATRIMONIAL $XXX ABONO POLIZA DE EGRESO 156-01-000 EQUIPO DE COMPUTO $XXX CARGO 118-01-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $XXX CARGO 102-01-000 BANCOS $000 ABONO LIBRO DE MAYOR 102-01-000 BANCOS SALDO $0
Tópico: USO DE CUENTA PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE EN REGIMEN PF
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 26, 2021 12:41:59 Asunto: USO DE CUENTA PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE EN REGIMEN PF
Buenas tardes, Una duda. Para las aportaciones que una personas física realiza directamente a caja o bancos para compras o cubrir gastos, ¿debe considerarse la cuenta de capital social 301-00-000 o la de patrimonio 302-00-000?. NOTA: Estoy usando el catalogo de cuentas del SAT en CONTPAQi Contabilidad.
Tópico: SOLICITUD DE DEV IVA CON DESISTIMIENTO PERO EN ESTATUS DE REVISION
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 02, 2021 23:54:28 Asunto: SOLICITUD DE DEV IVA CON DESISTIMIENTO PERO EN ESTATUS DE REVISION
Buenas noches, Hace unos días procesé la solicitud de IVA a favor de un cliente del regimen RIF. Me percaté que tuve un error en el calculo y decidí realizar el desistimiento de la solicitud. Mi intención es volver a elaborar la solicitud, sin embargo ya lleva casi 1 mes en el portal de tramites en estatus de revisión. Por lo tanto no me permite volver a generar la solicitud de ese periodo. Sera cuestión de esperar a que se actualice el estatus o se debe realizar algún otro proceso?
Tópico: DIOT PERSONA FISICA - 4 MIO ANUALES PARA DEV IVA 2020
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 26, 2021 22:38:09 Asunto: DIOT PERSONA FISICA - 4 MIO ANUALES PARA DEV IVA 2020
Buenas noches a todos, Tengo la siguiente situación. Inicie operaciones como persona física con actividad profesional el pasado diciembre 2020. Solo tuve un servicio contable. Pero si tuve gastos indispensables para la actividad. Por lo tanto lógicamente tuve IVA a favor. Llevo contabilidad al día. Sin embargo me llegó un requerimiento administrativo solicitándome mas información para poder proceder con mi devolución de IVA. Mi duda es, me solicitan presentar la DIOT, sin embargo no rebasaré los 4 millones de pesos anuales. Es necesario realizarla de forma general para la devolución. Hay fundamento legal? Gracias.
Tópico: DUDA EN LIBRO DE DIARIO
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Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 13, 2020 19:00:36 Asunto: Re: DUDA EN LIBRO DE DIARIO
Buenas tardes, Muchas gracias por su respuesta. Han resuelto mi duda por completo. Saludos!
Tópico: DUDA EN LIBRO DE DIARIO
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Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 05, 2020 14:22:22 Asunto: DUDA EN LIBRO DE DIARIO
Buenas tardes a todos colegas, Después de años de no llevar a cabo contabilidad general como función principal, surge en mi la siguiente duda con la utilización de la cuenta de mercancías. Todos sabemos de memoria cuando se carga y cuando se abona, inclusive sabemos la naturaleza del saldo deudor al ser cuenta de activo. Sin embargo surge en mi la duda de cuando llevamos a cabo el libro de diario y vendemos mercancías, si el abono es a la cuenta de mercancías A+ o bien a la cuenta de ventas R+ (Cuenta de resultados). De igual forma la duda cuando compramos mercancías, si va el cargo a mercancías o bien el cargo a compras. La pregunta puede ser muy burda, pero surge porque al final de cuentas al elaborar el libro de mayor de forma manual en algún momento una de las dos cuentas se vera afectada al tomar el saldo para al elaborar el balance gral (cuenta de mercancías) y el estado de resultados (ventas y compras). Ya que como sabemos no existe partida coja y no podemos cargar o abonar a ambas cuentas para que los dos estados financieros tengan un saldo correcto. Espero su comprensión.
Tópico: DUDA EN LIBRO DE DIARIO
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 05, 2020 14:18:42 Asunto: DUDA EN LIBRO DE DIARIO
Buenas tardes a todos colegas, Después de años de no llevar a cabo contabilidad general como función principal, surge en mi la siguiente duda con la utilización de la cuenta de mercancías. Todos sabemos de memoria cuando se carga y cuando se abona, inclusive sabemos la naturaleza del saldo deudor al ser cuenta de activo. Sin embargo surge en mi la duda de cuando llevamos a cabo el libro de diario y vendemos mercancías, si el abono es a la cuenta de mercancías A+ o bien a la cuenta de ventas R+ (Cuenta de resultados). De igual forma la duda cuando compramos mercancías, si va el cargo a mercancías o bien el cargo a compras. La pregunta puede ser muy burda, pero surge porque al final de cuentas al elaborar el libro de mayor de forma manual en algún momento una de las dos cuentas se vera afectada al tomar el saldo para al elaborar el balance gral (cuenta de mercancías) y el estado de resultados (ventas y compras). Ya que como sabemos no existe partida coja y no podemos cargar o abonar a ambas cuentas para que los dos estados financieros tengan un saldo correcto. Espero su comprensión.

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