Buen día, ya me encuentro facturando con la versión 3.3.
Y las facturas que no se pagan al contado les pongo:
FORMA DE PAGO: 99 'Por definir'
MÉTODO DE PAGO: Pago en parcialidades o diferido.
Pero hay clientes que no me aceptan el documento por que necesitan que se ponga la forma de pago en la que me aplicaran el pago, ya sea transferencia o cheque y en el método quieren que diga en una sola exhibición.
Como puedo hacerles entender que no puedo hacer eso.
De no recibirse el pago al momento de la emisión del comprobante, estaríamos en presencia de un pago posterior (en parcialidades o diferido) y en este caso, deberá seleccionarse la Clave 99 “Por definir” del catálogo.
Para hacer lo que pide el cliente, por ahora y hasta el 31, solo puedes hacerlo mediante CFDI 3.2, pero hasta ahí.
Y aunque el CFDI 3.2 en los últimos tiempos los sistemas y costumbre permitían aplicar el método de pago Trasferencia o Cheque aun y cuando no estuviera pagada la operación, eso no era el criterio del SAT según sus reglas, ya que lo apropiado debería ser NA para todo lo no pagado al momento de elaborar el CFDI.
El fundamento que buscas es la regla 2.7.1.32 y 2.7.1.35 de la resolución miscelánea fiscal y los artículos 29 y 29-A, fracc. I, III y VII.
Ahí se explica el problema que tienes y en una de las preguntas frecuentes de las guías de llenado, se explica que los requisitos del CFDI versión 3.2 no se pueden mezclar con los requisitos del 3.3.
Esta última no es un fundamento legal como tal pero te ayuda a emitir tus CFDI conforme a criterios del SAT y así, evitar multas.
Saludos
Editado: Diciembre 21, 2017 10:36:22
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