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06/Ago/12 14:18
Anexo 8-A Compensacion

Buen dia.

Soy contribuyente obligado a dictaminar estados financieros Persona Moral SA DE CV

Al realizar un pago de ISR RET SALARIOS JUN 2012 me compenso IVA a favor del mes de ENE 2012

1. ENVIO LA DECLARACION
2. PRESENTO EN MI PORTAL LOS ANEXO F3241

La pregunta es como se presenta la informacion del anexo 8-A referente a los comprobantes fiscales?

Saludos.
 
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ricardoso18
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06/Ago/12 18:33
Re: Anexo 8-A Compensacion

hola buenas tardes

8
En su caso, deberá adjuntar en archivo con formato *.zip de forma digitalizada las constancias de retenciones con firma autógrafa y sello original.
Nota:
En el caso de no contar con el numero de control de su aviso inicial podrá hacer referencia al número de casos conformado con la siguiente estructura “AV2009XXXXXXXX”, correspondiente al aviso de compensación anterior para verificar que el saldo remanente sea la continuación de dicho trámite.
8A
Tratándose de CFD o CFDI, deberá proporcionar el número de folio
Asimismo, deberá adjuntar en archivo con formato *.zip de forma digitalizada los comprobantes fiscales:
 Comprobante Fiscal impreso con Dispositivo de Seguridad.
 Comprobante fiscal impreso por establecimiento autorizado hasta diciembre de 2010.
 En su caso, Estados de Cuenta expedidos por las Instituciones señaladas en el artículo 29-B, fracción II del CFF.
 Comprobantes fiscales emitidos conforme a las facilidades administrativas

dicho requisito (8 y 8A) solo te menciona si existen RETENCIONES YA SEA EN CONSTANCIA u en comprobante fiscal ( factura) en el periodo que se origina el saldo a favor.

saludos
 
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GOrnelas
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07/Ago/12 09:16
Re: Anexo 8-A Compensacion

Y la DEM de Iva ?

Ya no se presentaba.
 
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ricardoso18
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07/Ago/12 09:25
Re: Anexo 8-A Compensacion

recomendable se presente el DEM IVA, en ocasiones la solicitan, no está por demás
 
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bandido07
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07/Ago/12 09:53
Re: Anexo 8-A Compensacion

HOLA BUENOS DIAS. la tabla 25 para compensar saldos a favor de IVA exactamente en el punto 6 dice:

6
Archivo con la relación de proveedores, prestadores de servicios o arrendadores que representen el 80% del valor de sus operaciones o la relación de la totalidad de sus operaciones de comercio exterior, se recibirá únicamente para ser capturada en el subsistema.


por lo tanto es obligatorio presentar el DEM con los proveedores.

saludos
 
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GOrnelas
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