1.- En el anexo de aviso de compensacion hay un renglon que dice IVA Retenido, entiendo que ese se llena cuando un cliente te retuvo IVA (en mi caso porque vendo chatarra) y obviamente tienes derecho a descontarlo de tu IVA Causado, ¿estaré en lo correcto con mi apreciación?, ¿o a caso será el IVA retenido de meses anteriores que retuve a las PF que me dan servicios y que apenas pagué en el periodo que me resultó saldo a favor?
el renglon es para cuando el contribuyente es el retenedor, y en el dem no se habia podido hacer carga batch ....no se si en el nuevo formato ya s epueda, pues no lo he podido obtener, en la pagina del sat me pide contraseña para poder obtenerlo.