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14/Oct/08 11:37
IVA POR PAGAR

BUENOS DIAS

UNA DUDA SOBRE LAS DIFERENCIAS EN EL IVA PTE DE COBRO DE LAS VENTAS.

LO QUE PASA ES QUE CUANDO REGISTRO LAS VENTAS TIENE UN TIPO DE CAMBIO, PERO CUANDO SE COBRAN SE REGISTRA CON OTRO.

Y EN LA CUENTA DE IVA POR PAGAR PTTE DE COBRO EXISTEN DIFERENCIAS.

A VER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR Y COMO MANEJAN ESTO, YA QUE NO CUADRA LAS CUENTAS POR COBRAR CON EL IVA POR PAGAR PTTE DE COBRO.
 
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miguelangeltenorio
Soldado

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14/Oct/08 11:45
Re: IVA POR PAGAR

hola

te sugiero utilces el buscador este tema se ha tratado en otras ocasiones...
 
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lcruizuscanga
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14/Oct/08 11:55
Re: IVA POR PAGAR

En el momento en que haces la revaluación mensual esa diferencia de IVA se ajusta....
 
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CP_PACO
General Brigadier

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14/Oct/08 11:55
Re: IVA POR PAGAR

BUEN DIA:


Yo te recomiendo que apliques las ctas. de perdida o utilidad cambiaria segun sea el caso con su respectivo IVA.y te tiene que cuadrar. RISR ART 10
 
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bety200417605
Soldado

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14/Oct/08 14:15
Re: IVA POR PAGAR

Hola miguelangeltenorio:

1.- Cuando generas en la contabilidad una venta, se tendria una sola cuenta por cobrar... el valor total de la facturas
2.- Luego se genera el cobro, la cuenta por cobrar debe ser eliminada, al igual su diferencia
3.- El IVA se manejaria con cuentas puente. Habria una cuenta de IVA trasladado por cobrar (pasivo) y un IVA causado o por pagar (impuestos por pagar)

Dejame poner un ejemplo


En el Debe de la cuenta de clientes:
1) 1000 100 US a 10 TC

El cobro se refleja en el haber:
2) 1100 100 US a 11 TC

Aqui la cuenta por cobrar no esta saldada. Supongase que es la unica operacion, no es posible dejar una cuenta por recuperar en rojo. Ahora resulta que se le debe al cliente. Esto no es posible.

3) 100 Se ajustaria a la subcuenta complementaria de dolares de clientes con un cargo para eliminar la diferencia con credito a la ganancia cambiaria

Pero todavia falta la cuenta del IVA trasladado por cobrar

Permiteme analizar ahora esta cuenta

En el haber existe un obligacion por cubrir pero a futuro
1) 130.43 c/r

Cuando se efectua el cobro corresponde por $ 1100 corresponderia reflejar el pasivo del impuesto por pagar, se trasparia en exceso un valor que no se tiene. Es decir cargo a IVA trasladado por cobrar vs IVA por pagar el valor
2) 143.48 c/o

Para cancelar la cuenta del pasivo inicial (cuenta puente) hay que reflejarlo a resultados esta partida
3.) 13.05 c/r vs resultado cambiario



Los 143.48 del punto 2 que ahora se encuentran en IMpuestos por pagar se cubririan con IVA acreditado (de compras y gastos efectivamente pagados) o con pagos a la SHCP en el portal bancario
 
Saludos cordiales, enrique9727 ¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate. Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
 
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enrique9727
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