14/Oct/08 14:15
Re: IVA POR PAGAR
Hola miguelangeltenorio:
1.- Cuando generas en la contabilidad una venta, se tendria una sola cuenta por cobrar... el valor total de la facturas
2.- Luego se genera el cobro, la cuenta por cobrar debe ser eliminada, al igual su diferencia
3.- El IVA se manejaria con cuentas puente. Habria una cuenta de IVA trasladado por cobrar (pasivo) y un IVA causado o por pagar (impuestos por pagar)
Dejame poner un ejemplo
En el Debe de la cuenta de clientes:
1) 1000 100 US a 10 TC
El cobro se refleja en el haber:
2) 1100 100 US a 11 TC
Aqui la cuenta por cobrar no esta saldada. Supongase que es la unica operacion, no es posible dejar una cuenta por recuperar en rojo. Ahora resulta que se le debe al cliente. Esto no es posible.
3) 100 Se ajustaria a la subcuenta complementaria de dolares de clientes con un cargo para eliminar la diferencia con credito a la ganancia cambiaria
Pero todavia falta la cuenta del IVA trasladado por cobrar
Permiteme analizar ahora esta cuenta
En el haber existe un obligacion por cubrir pero a futuro
1) 130.43 c/r
Cuando se efectua el cobro corresponde por $ 1100 corresponderia reflejar el pasivo del impuesto por pagar, se trasparia en exceso un valor que no se tiene. Es decir cargo a IVA trasladado por cobrar vs IVA por pagar el valor
2) 143.48 c/o
Para cancelar la cuenta del pasivo inicial (cuenta puente) hay que reflejarlo a resultados esta partida
3.) 13.05 c/r vs resultado cambiario
Los 143.48 del punto 2 que ahora se encuentran en IMpuestos por pagar se cubririan con IVA acreditado (de compras y gastos efectivamente pagados) o con pagos a la SHCP en el portal bancario
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?