06/Oct/08 19:12
Buenas tardes a todos.
Espero me puedan ayudar con la siguiente duda.
Mercancía 15% IVA
15-Feb-2008 Anticipo 30% a proveedor extranjero $120,000.00
25-Myo-2008 Complemento 70% $280,000.00
21-Jun-2008 Fecha pedimento e internamiento en el pais de la mercancía
Cuando debo de declarar en la DIOT, cuando doy los pagos o cuando se realiza la importación y como declarar el IVA, ya que este viene en el pedimento y se paga a la aduana?
Gracias por su apoyo
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agassi
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07/Oct/08 07:23
Re: Duda DIOT Importaciones
Agassi,
Espero alguien nos pueda ayudar con esta duda ya que hasta el momento yo tambien la he tenido, lo consulte con gente del SAT y lo que me contestaron es que lo tenia que reflejar el pago que se hace en la aduana con el nombre del proveedor y no del agente aduanal , pero en mi caso son muchas operaciones las que se realizan y es dificil relacionar todos los pagos con los pedimentos.. espero alguien que tenga la misma situacion y nos pueda orientar.
Saludos
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erikaG
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07/Oct/08 07:51
Re: Duda DIOT Importaciones
Buenos días,
El pago del IVA se registra cuando se paga el pedimento, para que lo puedas ver mas claro, entra al portal del SAT, en consultar expediente, con tu firma electrónica, puedes ver cada uno de los pedimentos y el IVA asociado a ellos con algunos días de retraso, exactamente no sé cuantos pero es rápido, de ahí puedes pasarlos a excel y ponerle el nombre del proveedor.
Seguro hay una manera de hacerlo rápido, ya sea que te ayude el agente aduanal o el sistema de inventarios, etc.
Saludos
Miguel
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migueljurado
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07/Oct/08 08:08
Re: Duda DIOT Importaciones
En el momento en que se pagan los impuestos de importación es cuando se acredita la legal estancia de las mercancías en territorio nacional y justamente ahí es cuando se paga el IVA de la importación, por lo cual ese debe de ser el periodo a reportar.
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
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CP_PACO
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07/Oct/08 08:16
Re: Duda DIOT Importaciones
hola, buen dia
El IVA de importaciones de declara en la DIOT en el mes de pago del pedimento, asi mismos para declarar el IVA, sera necesario tomar el valor en aduana + sus incrementables en su caso sera la base del IVA.
Coincido con migueljurado, puedes iniciar con obtener el total de importaciones del mes, de la pagina del sat, del expediente integral del contribuyente, solo ten cuidado porque esa informacion incluye todas las operaciones, y pudieras tener pedimentios R1 que solo rectifiquen datos y no montos, ó si manejas pedimentos A4 de deposito fiscal ó complementarios etc.... asi tambien te puedes apoyar con el agente aduanal para que envie la informacion adicional como tax id, nacionalidad, pais etc...
Podrias enviarle al agente aduanal el Lay out de la diot para en ese formato te envie la informacion y ya solo la concilias con la base del SAT.
espero te sirva bye
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mabecop
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08/Oct/08 08:59
Re: Duda DIOT Importaciones
Buenos días a todos.
Primeramente una disculpa por no haber podido responder antes, tuve un problema con el internet pero ya se soluciono, y gracias a todos por su apoyo y comentarios sobre estas dudas, en tonces me queda claro que cuando lo debo declarar es en el mes de la fecha del pedimento, relacionando cada pedimento con el proveedor que corresponda dicha importación, lo que me falta ahora es conseguir los Tax ID de cada proveedor, ojala y me apoye el agente aduanal.
Nuevamente gracias a todos por sus aportaciones.
Saludos
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agassi
Soldado
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08/Oct/08 09:08
Re: Duda DIOT Importaciones
El Tax ID viene incluido en la factura de tu proveedor extranjero y también se encuentra manifestado en el pedimento....
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CP_PACO
General Brigadier
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