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09/Jun/08 17:08
PAGO DE MAS 2%

Buenas tardes, por error realice un de pago de mas por 30,000.00 del 2% de impuesto sobre nómina del DF, debi pagar 50,000 y pague 80,000 que tengo que para obtener la devolución de ese pago en exceso como lo puedo recuperar ? se puede compensar en los siguientes pagos ??
 
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kyko
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09/Jun/08 18:42

necesitas verificar que dice al respecto la ley "domestica" y en base a esto proceder

saluds
 
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lobozac
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09/Jun/08 18:53

Supongo que debe ser muy similar a los impuestos federales


Donde se presenta la declaracion complementaria se refleja el pago correcto y cuanto se pago efectivamente, con lo cual se refleja el saldo a favor y luego proceder a realizar la reclamacion correspondiente
 
Saludos cordiales, enrique9727 ¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate. Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
 
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enrique9727
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09/Jun/08 19:00
Re: PAGO DE MAS 2%

Dependiendo de la legislacion local...pero a manera de ejemplo te puedo decir que si fuese impuesto federal tendrias que presentar complementaria manifestando el pago en exceso (pago de lo indebido), este pago lo puedes pedir en devolucion o en compensacion....pero te repito...depende de la legislacion local....


saludos.
 
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lcruizuscanga
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10/Jun/08 9:24
Re: PAGO DE MAS 2%

Gracias a todos el caso en particular es el 2% sobre nómina del DF
 
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kyko
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10/Jun/08 13:56
Re: PAGO DE MAS 2%

Esto nos dice el articulo 73 del Codigo Financier del D.F.

[i:318573a634]ARTICULO 73.- Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de una misma contribución o de contribuciones distintas que no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios, y se realizará en los formatos que al efecto emita la Secretaría.
La compensación de contribuciones de distinta naturaleza, se deberá efectuar a partir de la declaración correspondiente al mes o período inmediato siguiente a aquél al que corresponda la declaración en la que se determinó el saldo a favor.
Una vez efectuada la compensación a que se refiere el párrafo anterior, si resulta un remanente de saldo a favor, éste se podrá compensar en las declaraciones correspondientes a los meses o períodos posteriores, o bien solicitar su devolución.
No podrá solicitarse la devolución de las cantidades determinadas a favor de los contribuyentes en las declaraciones cuya compensación se hubiera efectuado.
Si la compensación se hubiere efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 64 de este Código sobre las cantidades compensadas indebidamente.
No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando haya prescrito la obligación para devolverlas.
Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros cuando éstos sean objeto de una sentencia ejecutoriada o sean firmes por cualquier otra causa, contra las cantidades que las autoridades fiscales estén obligadas a devolver al mismo contribuyente en los términos de lo dispuesto en el artículo 71, aun cuando la devolución ya hubiera sido solicitada. En este caso se notificará personalmente al contribuyente la resolución que efectúe la compensación.
Se entenderá que es una misma contribución si se trata del mismo impuesto, contribución de mejoras o derechos.
Se podrán compensar los créditos y deudas entre el Distrito Federal por una parte y la Federación, los Estados, Municipios, organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritarias, por la otra. Por reciprocidad, la Secretaría en estos convenios de compensación podrá aplicar a los créditos que tengan a su favor el factor de actualización que, en su caso, aplique la otra parte.
Cuando el Distrito Federal y los particulares reúnan la calidad de acreedores y deudores recíprocos, por su propio derecho podrán compensar créditos fiscales con adeudos de carácter civil, mercantil o de otra naturaleza.
No se causarán recargos cuando el contribuyente compense el saldo a su favor, hasta por el monto de dicho saldo, siempre que éste se haya originado con anterioridad a la fecha en que debió pagarse la contribución de que se trate.
Cuando el saldo a favor del contribuyente se hubiere originado con posterioridad a la fecha en que se causó la contribución a pagar, sólo se causarán recargos por el período comprendido entre la fecha en que debió pagarse la contribución y la fecha en que se originó el saldo a compensar.[/i:318573a634]

Saludos :P
 
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juancarm
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