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26/Nov/07 10:43
formato para gastos de viaticos

hola compañeros:
estuve buscando en herramientas, pero no encuentro un modelo que me sirva para cuando algun empleado sale fuera y me compruebe en que gastò el dinero y porque motivo viajò.
Si alguien me hiciera el favor de pasarme algo relacionado al tema, se lo agradeceria.
mi direccion es gabycastagavi@hotmail.com
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gabriela
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26/Nov/07 16:41

puedes elaborarlo tu adecuado a TU EMPRESA,

Ahhh, tambien, se SALE SIEMPRE PARA AFUERA..........o sea no he visto que se salga "para adentro"

http://www.iztacala.unam.mx/sadministrativa/formatosolicituddeviaticos.xls

ve esto

saludos
 
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lobozac
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26/Nov/07 16:57
Re: formato para gastos de viaticos

tienes razon, una disculpa
quize especificar que salen de viaje, que salen a otra ciudad, que se van de la oficina, etc.
muchas gracias.
 
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gabriela
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26/Nov/07 17:58
Re: formato para gastos de viaticos

[quote:2bce201f22="gabriela"]hola compañeros:
estuve buscando en herramientas, pero no encuentro un modelo que me sirva para cuando algun empleado sale fuera y me compruebe en que gastò el dinero y porque motivo viajò.
Si alguien me hiciera el favor de pasarme algo relacionado al tema, se lo agradeceria.
mi direccion es gabycastagavi@hotmail.com
muchas gracias.[/quote:2bce201f22]

Una cosa es el formato para solicitar el importe necesario para sufragar los gastos de viaje.. tu preguntas el formato que te debe entregar el empleado .... en realidad son simples, aqui te plasmo un ejemplo:

[i:2bce201f22]Empresa: Piratex, SA de CV
Concepto: Gastos de viaje
Nombre del empleado: Cuahutemoc Blanco
Fecha: 25/Dic/2007
Motivo del viaje: Viaje a las Vegas, para verificar si es verdad que Santa llega por aquellos rumbos[/b:2bce201f22][/i:2bce201f22]

Lo anterior es el encabezado.... por lo que posteriormente, deberas hacer una tipo tabla (en excel con mas fáciles de hacer... ), la cual como mínimo contendrá los siguientes datos:

[b:2bce201f22]# FACTURA.................DESCRIPCION.................IMPORTE..............
15640...................Consumo en restaurant.............$1,000.00 dls
00001...................Hospedaje hotel de las Vegas..... 100.00 dls
TOTAL.................................................................$1,100.00 dls

Asi deben ser mínimamente los formatos para comprobacion de gastos de viaje o viaticos.....algunos les gusta que le plasmen de una vez el nombre del proveedor, RFC....



Ah y por supuesto que al final debe señalar quien comprueba y quien autoriza (nombre y firma(s))

Saludos!!
 
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BR1
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