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11/Sep/07 19:29
Retencion de iva

PF Honorarios

En Julio tuvo retencion de iva que le efectuo una PM $100 y aplico en su pago provisional $ 60, ¿el remanente de $40 ?

1. ¿se debera manifestar en el mes de julio como saldo a favor?
2. ¿lo puedo acreditar el siguiente mes?
 
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URIAS
Capitán Primero

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11/Sep/07 22:57
Re: Retencion de iva

[quote:0e823c097e="bahiat"]PF Honorarios

En Julio tuvo retencion de iva que le efectuo una PM $100 y aplico en su pago provisional $ 60, ¿el remanente de $40 ?

1. ¿se debera manifestar en el mes de julio como saldo a favor?
2. ¿lo puedo acreditar el siguiente mes?[/quote:0e823c097e]



P. F. Cobra honorarios $ 1000. y en su Recibo de Honorarios manifiesta el IVA en $ 100.00, tambies menciona que se le retubo IVA 2/3 $ 66.67
por lo tanto recibe en efectivo $ 33.33, importe que debera pagarle a la autoridad a mas tardar el 17 del proximo mes.
Es asi la operacion ???????.
 
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katemako
Cabo

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12/Sep/07 12:08
Re: Retencion de iva

Katemako, eso lo se, mi duda es la siguiente:

EJEMPLO.

[u:1a04e6fe2d]Ingresos[/u:1a04e6fe2d]

1000 Honorarios
150 Iva 15%
1150 Sub total
100 Ret. IVA
100 Ret. ISR
950 Total

Gastos

500.00 Papeleria
75.00 iva
575.00 Total

Entonces:

Iva por pagar 150.00
(-) Iva acreditable 75.00
Iva por pagara 75.00
(-) Ret. IVa 100.00
Iva a Favor 25.00

( Los 25 pesos a favor derivados de aplicar la retencion de IVA, ¿ se deben manifestar en el mes como saldo a favor? ¿ se puede acumular aplicar en el siguiente mes? )

Y muchas gracias por tu ayuda
 
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URIAS
Capitán Primero

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12/Sep/07 12:10
Re: Retencion de iva

COMO TUS DATOS SON UN POCO AMBIGUOS, TU PLANTEAMIENTO SERA ASI COMO EL SIGUIENTE?.


IMPORTE DE HONORARIOS 1000
IVA TRASLADADO 150
SUBTOTAL 1,150
10% RETENCION DE IVA 100
10% RETENCION DE ISR 100
NETO COBRADO 950


CASO 1.

IVA TRASLADADO 150
IVA ACREDITABLE 90
(-) IVA RETENIDO 100
IVA POR PAGAR -40

EL SALDO DE $ 40 LO DECLARAS COMO SALDO A FAVOR Y TE LO PUEDES ACREDITAR EN EL MES SIGUIENTE


CASO 2.
IVA TRASLADADO 150
IVA ACREDITABLE 0
(-) IVA RETENIDO 100
IVA POR PAGAR 50

EL SALDO DE $50 LO PAGAS


SALUDOSSS,
 
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TELLYN
Sargento Segundo

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12/Sep/07 12:12
Re: Retencion de iva

[quote:5a8a6ef814="bahiat"]Katemako, eso lo se, mi duda es la siguiente:

EJEMPLO.

[u:5a8a6ef814]Ingresos[/u:5a8a6ef814]

1000 Honorarios
150 Iva 15%
1150 Sub total
100 Ret. IVA
100 Ret. ISR
950 Total

Gastos

500.00 Papeleria
75.00 iva
575.00 Total

Entonces:

Iva por pagar 150.00
(-) Iva acreditable 75.00
Iva por pagara 75.00
(-) Ret. IVa 100.00
Iva a Favor 25.00

( Los 25 pesos a favor derivados de aplicar la retencion de IVA, ¿ se deben manifestar en el mes como saldo a favor? ¿ se puede acumular aplicar en el siguiente mes? )

Y muchas gracias por tu ayuda[/quote:5a8a6ef814]



debes declarar en ese mes saldo a favor por $25 el cual puedes acreditar en meses posteriores o compensar contra otros impuestos en meses posteriores.

ok??
 
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katemako
Cabo

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12/Sep/07 12:19

Gracias tellyn y katemako !

Me daba pena preguntar por que se que es algo muy sencillo, pero tenia dudas , :) muchas gracias a ambos
 
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URIAS
Capitán Primero

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12/Sep/07 12:37

No dudes en preguntar.

Todos tenemos dudas, a veces muy simples desde otros puntos de vista.

Pero si no preguntamos..... nos quedamos en las mismas.
 
LA PREPOTENCIA TE HACE FUERTE UN DIA.......LA HUMILDAD PARA SIEMPRE.
 
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vabdo
General de Brigada

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12/Sep/07 12:39

Ademas como comenta alguien:

"JUNTOS DAMOS SOLUCIONES"
 
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vabdo
General de Brigada

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12/Sep/07 12:39

Gracias Vabdo ! :)
 
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URIAS
Capitán Primero

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12/Sep/07 13:39
Re: Retencion de iva

Hola bahiat:

Veo que katemako te dio la asesoria adecuada de que esos $ 25 seria tu saldo a favor que se debiera de declarar en el portal bancario

Pero te aconsejaria seguir las siguientes precisiones a tu juicio:

1.- Cuando un recibo de honorarios o ingreso es cobrado se genera un impuesto, para el caso del IVA.... Denominalo IVA causado y "no IVA a pagar o por pagar". El IVA a pagar que solo sea el correspondiente a pagarse en el portal bancario.

Aunque todo el IVA causado se paga, pero en diferentes instancias, mediante el pago de erogaciones autorizadas, retenciones, importaciones y en el banco. Que esta ultima instancia sea el IVA a pagar.... Asi no habría menos confusiones

2.- Cuando se señale el IVA en un documento... Llamalo IVA trasladado... todavia no es "causado" hasta que se cobre. Asi que no es lo mismo IVA trasladado que IVA causado.... si la cobranza no coincide con lo facturado, jamas llegaria a ser el mismo importe

3.- Realizar la contabilidad con estas cuentas

Para la facturacion:
(1) Acreedores diversos - IVA trasladado
(2) Impuestos por pagar - IVA por pagar -IVA causado

Para la comprobaciones:
(3) Deudores diversos - IVA acreditable por pagar
(4) Impuestos por recuperar - IVA acreditable pagado
(5) Impuestos por recuperar - IVA a favor


(1) Este saldo representaria el IVA pendiente de cobrarse a los clientes
(2) Esta cuenta contralaria tres o mas subcuentas, El IVA causado, IVA acreditado, IVA de importaciones, IVA pagado a la Tesoreria de la Federacion
(3) Representaria el IVA de las comprobaciones pendientes de cubrir
(4) Es una simple cuenta puente que cada mes se saldaria y se enviaria a la subsubcuenta de IVA por pagar (IVA acreditable pagado)
(5) Representaria tu saldo a favor en ese mes.... al mes siguiente o cuando proceda su recuperacion se abonaria la parte correspondiente
 
Saludos cordiales, enrique9727 ¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate. Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
 
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enrique9727
General de División

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