EN MI EMPRESA , SE LLENO INCORRECTAMENTE LAS CONTANCIAS DE RETNCION DE SUELDO A LAS PERSONAS QUE GANABAN MAS DE 300,000 EN LOS RENGLONES DE SUBSIDIO Y EN BASE A ESTO PRESENTE MI DECLARACION ANUAL , EN LA CUAL SOLICITABA DEVOLUCION . EL SAT ME ENVIO UN CORREO INFORMANDOME DE ESTA SITUACION.
1.- QUE DEBO DE HACER ?
2.- COMO SE DEBE DE LLENAR ESTE DATO , SI POR EJEMPLO MI INGRESO FUE DE 650,000 , EL SUBSIDIO ACREDITABLE EN EL DE CADA NOMINA DEL 2004 DE 35664 Y NO ACREDITABLE 2174 . DEBEN DE PONERME ESTE DATO EN EL RENGLON DE SUBSIDIO O SE DEBE DE REALIZAR EL CALCULO EN BASE A LAS TABLAS ANUALES. DANDO 37066 , SIENDO ACREDITABLE 33263 Y NO ACREDITABLE 3803 (POR EL FACTOR DEL 0.8974) PORQUE CAIGO EN EL ULTIMO RENGLON .
Para que la devolucion proceda, la Empresa me tiene que generar una nueva constancia con los datos de mi nomina que son 35664 acreditable y no acreditable 2174 porque no hizo ajuste anual , y si en los calculos de la declaracion que yo haga me arrojan que son 33263 acreditable y 3803 (37066-33263) no crees que el SAT me indique que tengo diferencia
La constancia solo refleja lo que te retuvieron en las nominas (Acumulado 2004), no estan obligados a hacerte el calculo anual.
La mejor opcion es que te den una constancia del DIM 2005.1, que fue donde declararon las Nominas- en lugar de mecanografiarlas, si lo hubieran usado para las constancias tendrian cero equivocaciones o diferencias contra lo declarado.
Y despues con esos datos haces el calculo anual o usando el Declarasat.