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29/Jul/05 18:07
PROBLEMA CON FACTURA.

El caso es el siguiente:

Mayo 2005. PM compra llantas para su equipo de transporte, paga y recibe factura.
Junio 2005. Como se mandaron las llantas a otra ciudad (donde esta la unidad), no le quedaron.
Julio 2005. El encargado de compras, devolvio las llantas al proveedor, y este le dio el dinero devuelta (quien sabe como sustento la operacion) me dijo que le recogio la factura original.
Julio 29 2005. Deposite el dinero en la cuenta bancaria.

Cuestion: como cancelo la operacion, ya que me acredite el IVA en su momento?

Las unicas 2 opciones que creo tener son:

1. Cargo bancos, abono otros ingresos e IVA trasladado
2. Cargo bancos, abono a gastos e IVA acreditable.

¿Cual sera la correcta? ó ¿cual otra opcion hay?
 
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BR1
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29/Jul/05 18:13

Ese es el correcto, el iva que te acreditastes en el mes de causacion , para el siguiente le das reversa..... ( el numero dos ) ya que no facturastes ninguna enajenacion y si tu las hubieras vendido diminuyes ingreso y el iva que causastes le das reversion.....
 
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Mozart
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29/Jul/05 18:16
Re: PROBLEMA CON FACTURA.

Considero que entrada a bancos contra otros ingresos, y ya sea que canceles IVA acreditable o incrementes IVA por pagar.

El detalle es que la factura que habías liquidado en mayo va a estar cancelada, así que puedes dejar ese pago como un anticipo acreditando IVA para no tener que presentar complementaria de ese periodo.
 
Saludos. Edgar Enrique Carrillo Sáenz
 
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edgarecs
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29/Jul/05 18:17
Re: PROBLEMA CON FACTURA.

Ah, si el pago original lo dejas como anticipo, al contabilizar la devolución del dinero no abonarías a otros ingresos, sino al anticipo cargado originalmente.
 
Saludos. Edgar Enrique Carrillo Sáenz
 
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edgarecs
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29/Jul/05 18:20
Re: PROBLEMA CON FACTURA.

El caso es que por ejemplo, ya despues de que me corran del trabajo (jajajaa), llega el otro contador, y no le comento nada, el va a incluir en la informativa de proveedores esa operacion.

Lo mas sano, hubiese sido, que el proveedor expidiera una nota de crédito en su momento, asi no estaria batallando con eso....ya que contaria con el sustento de la operacion.....
 
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BR1
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29/Jul/05 18:20

edgarecs, perdon, pero desde mi punto de vista el que compro fue BR1 por lo tanto disminuyes dicho gasto de resultados y su iva,, eso creo, tu mencionas , BANCOS contra Ingresos, la pregunta por que tiene que acumular un ingreso y causar el iva , siendo que este no enajeno en absoluto. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD............
 
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Mozart
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29/Jul/05 18:32
Re: PROBLEMA CON FACTURA.

El registro original fue este:

1
Gasto........................1000
IVA Acred Pagado........150
............Bancos..............................1150

Concepto: Liq f "x"


Pero resulta que no sirvió la mercancía adquirida, entonces la devuelven y les recogen la factura original, la cual va a cancelar el proveedor. Entonces comenté, para no tener que presentar complementaria de IVA de mayo, mes en el que se liquidó esa factura por llantas, puedes dejar el asiento contable así, ya que la factura estaría repito, cancelada:

2
Anticipos....................1000
IVA Acred Pagado........150
............Bancos..............................1150

Si realizas este asiento contable, al depositar la devolución del dinero tendrías que registrar este ingreso así:

3
Bancos....................1000
....................IVA Acred Pagado........150
....................Anticipos....................1150

O puede ser así:

4
Bancos....................1000
....................IVA x Pag cobrado........150
....................Anticipos....................1150

Para efectos fiscales es lo mismo, ya que el IVA es una sola cuenta, pero los contribuyentes la fragmentamos (llamémosle así) contablemente en más de una para tener mejor control.

Es verdad que para efectos contables no es lo correcto, aunque para fines fiscales sí.

Ahora que si opta por dejar el pago como originalmente sería, es decir, el asiento 1, el asiento contable para registrar el ingreso por la devolución del dinero sería así:

Bancos........................1000
....................IVA Acred Pagado........150
....................Gasto........................1150
 
Saludos. Edgar Enrique Carrillo Sáenz
 
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edgarecs
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29/Jul/05 18:39

Ok, ahora si estoy de acuerdo contigo, la contabilidad debe de ser objetiva...... Gracias edgarecs.
 
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Mozart
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29/Jul/05 18:40
Re: PROBLEMA CON FACTURA.

Gracias a ti, saludos y buen fin de semana. :P
 
Saludos. Edgar Enrique Carrillo Sáenz
 
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edgarecs
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29/Jul/05 18:42

Gracias, IGUALMENTE,
 
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Mozart
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