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13/Feb/10 13:52
Re: INCONGRUENCIA ???.....DIOT HASTA MARZO.....IVA EN FEBRERO ????

Esto es de la página del SAT:

Es importante resaltar que se podrán presentar en forma independiente cada uno de los anexos contenidos en el programa para la presentación de la Declaración Informativa Múltiple (DIM), según estén obligados, conforme a la fecha en que legalmente deben cumplir con dicha obligación, acompañando siempre al anexo que corresponda, la información relativa a los datos generales del declarante y el resumen global sólo del anexo que se presenta.
Última actualización: 02/febrero/2010, 13:15, información vigente

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/orientacion_oe/declaracion_informativa/69_17472.html




Saludos
 
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CHAVALON
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13/Feb/10 13:54
Re: INCONGRUENCIA ???.....DIOT HASTA MARZO.....IVA EN FEBRERO ????

Declaración informativa de IVA ( DOF 21-12-09 )
II.2.14.5. Para los efectos de este Capítulo, las personas físicas que únicamente estén obligadas a presentar la información a que se refiere el artículo 32, fracción VII de la Ley del IVA, en lugar de presentarla a través del Anexo 8 “Información sobre el impuesto al valor agregado” de la forma oficial 30 “Declaración Informativa Múltiple”, deberán proporcionarla en la declaración anual a que se refieren los capítulos II.2.11. y II.2.12., según corresponda.
LIVA 32, RMF 2009 II.2.11., II.2.12.

Artículo 32 LIVA.- Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes:

VII. Proporcionar la información que del impuesto al valor agregado se les solicite en las declaraciones del impuesto sobre la renta.



En lo personal no veo contrariedad, en el sentido de que La ley del IVA me establece que debo de enterar la informativa del IVA hasta Abril, que es propiamente cuando se entera a más tardar al fisco la declaración anual de personas físicas.

Pero en la Regla Miscelánea antes invocada establece que “las personas físicas que únicamente estén obligadas a presentar la información a que se refiere el artículo 32, fracción VII de la Ley del IVA, en lugar de presentarla a través del Anexo 8, deberán proporcionarla en la declaración anual.


Conclusión, la informativa del IVA se entera hasta Abril

saludos
 
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CPhugoocejo
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13/Feb/10 14:20
Re: INCONGRUENCIA ???.....DIOT HASTA MARZO.....IVA EN FEBRERO ????

CHAVALON....NO ABRE LA LIGA


HUGO,.......RESPETABLE TU CONCLUSION,..NO COMPARTIDA POR TU SERVIDOR

SALUDOS A AMBOS
 
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lobozac
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13/Feb/10 15:08
Re: INCONGRUENCIA ???.....DIOT HASTA MARZO.....IVA EN FEBRERO ????

Aquí está el texto Lobozac..

Notas aclaratorias generales

Las declaraciones informativas correspondientes al ejercicio de 2009 que deban efectuarse a través del formato electrónico “Declaración Informativa Múltiple” (DIM) y sus anexos, se realizarán de la siguiente forma:

Vía Internet: En el caso de que hayan sido capturados hasta 1000 anexos (registros), el archivo con la información se presentará vía Internet, a través de este portal en la dirección electrónica www.sat.gob.mx seleccionando la opción Presentación de la Declaración Informativa Múltiple. El SAT enviará a los contribuyentes por la misma vía, el acuse de recibo electrónico, el cual deberá contener el número de operación, fecha de presentación y el sello digital generado por dicho Órgano.


Medios magnéticos: En el caso de que por la totalidad de los anexos hayan sido capturados más de 1000 registros, deberán presentar la información ante cualquier Administración Local de Servicios al Contribuyente (ALSC), mediante dispositivos magnéticos: Disco flexible de 3.5” de doble cara y alta densidad, Disco Compacto (CD) o Cinta de Almacenamiento de Datos (DAT), los cuales serán devueltos al contribuyente después de realizar las validaciones respectivas.

Dichos medios deberán llevar adheridas etiquetas que contengan al menos los siguientes datos: RFC del contribuyente; nombre, denominación o razón social; declaraciones que incluye; número de discos que presenta; periodo que comprende la información y fecha de entrega.

Fundamento legal: Regla II.2.14.1., fracciones I, II, III y IV, de la 3ª Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2009; y Anexo 1, rubro C, numeral 6, inciso b) de la citada Resolución publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del 2009.

Aspectos relevantes para trabajar DIM

Los contribuyentes que utilicen el DIM deben:

Obtener el programa DIM 2010 del portal de Internet o solicitarlo en medios magnéticos en las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente, e instalarlo en su equipo de cómputo.

Capturar los datos generales del declarante y la información solicitada en cada uno de los anexos que correspondan de acuerdo con las obligaciones fiscales a que estén sujetos.

Generar el archivo.

Enviar vía Internet o a través de medios magnéticos la información correspondiente.
Es importante resaltar que se podrán presentar en forma independiente cada uno de los anexos contenidos en el programa para la presentación de la Declaración Informativa Múltiple (DIM), según estén obligados, conforme a la fecha en que legalmente deben cumplir con dicha obligación, acompañando siempre al anexo que corresponda, la información relativa a los datos generales del declarante y el resumen global sólo del anexo que se presenta.
Por lo anterior, se enlistan a continuación las obligaciones más comunes a presentar en el programa DIM.


Última actualización: 02/febrero/2010, 13:15, información vigente.
 
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Kizu
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13/Feb/10 15:32
Re: INCONGRUENCIA ???.....DIOT HASTA MARZO.....IVA EN FEBRERO ????

Lobozac:

ES QUE COMO INICIALMENTE MENCIONASTE ESTO,.............PENSE QUE 'REAFIRMABAS' TU POSTURA CON LO COMENTADO POR FISCALIA


Estimado, Lobozac: Efectívamente reafirmo la postura con fiscalia....

Memoli:

'Pero no necesariamente debe presentarse 'conjuntamente' SyS con IVA el día 15 de Febrero, que no?..Para Efecto de la declaración de IVA, el Art. 32 FVII establece que la obligación del contribuyente para esta declaración es 'Proporcionar la información que del IVA se les solicite en las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta'.


En el sentido estricto, POR LEY, la fecha de presentación de la informativa de IVA debo presentarla a más tardar en Marzo (para personas morales) o en Abril (Para personas físicas)....Así me lo indica el Art. 32 FVII de la LIVA....

Memoli:

'O sea, según yo, la declaración de IVA, su fecha de presentación debe ser a más tardar en la fecha en que se deba presentar la declaración de ISR (En Marzo para PM y Abril para PF).....


Así interpreto dicho numeral...Sigo en la misma postura de la fecha máxima de presentación...

Memoli:

'Bueno, yo así siempre lo he visualizado en cuanto a la fecha de presentación de esta declaración, aunque ya en la práctica la presento conjuntamente con la de SYS'.


Y lo sigo visualizando, interpretando así: Que la fecha límite, real para presentar mi declaración de IVA es en la misma fecha en que se presenta la declaración anual de ISR y no en Febrero....Pero que en la práctica la presente antes de tiempo y conjuntamente con la de SyS (Bueno, no necesariamente puedo presentarlo conjunta...tambien puedo presentarla de manera independiente)...Y en febrero... no pasa nada...Al contrario, me desocupo más luego de mis pendientes... Para qué esperarme en presentar esta declaración hasta que se me venza la de ISR anual, si ya las tengo listas?...Lo que ha de 'quemarse' que se cocine de una vez....

Fiscalia:

'...La fecha límite para presentar esta declaración, aún cuando se presente en el DIM, es aquella en que se deba presentar la declaración anual del contribuyente, ya que no existe disposición que indique que ésta deba presentarse el 15 de febrero[/u]. En el apartado 5 se analiza la forma en que los anexos del DIM pueden ser presentados por separado y en fechas distintas'


Incongurencia????

Memoli:

'Que ahí está la incongruencia por parte de la autoridad'


Aquí sí me equivoqué..no es por parte de la autoridad....La autoridad no se refiere a la informativa de IVA....Sino a las DIOTS.....

“OCTAVO. Para los efectos de los artículos 86, fracción VIII, 101, fracción V y 133, fracción VII de la Ley del ISR y 32-G del CFF, se tendrá por cumplida la obligación de presentar la información de operaciones con clientes y proveedores respecto del ejercicio fiscal de 2009, cuando los contribuyentes presenten espontáneamente a más tardar el 15 de marzo de 2010, la información a que se refiere el artículo 32, fracciones V y VIII de la Ley del IVA, del citado ejercicio fiscal de 2009, referido por cada mes de operaciones.

Art. 32 FVIII LIVA: (DIOTS)

'PROPORCIONAR MENSUALMENTE a las autoridades fiscales.....la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del IVA...dicha información se presentará, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda dicha información'.

Lobozac: Tópico:

'INCONGRUENCIA ???.....DIOT HASTA MARZO.....IVA EN FEBRERO ????'


Según el artículo Octavo en mención, para dar por cumplida la obligación de CYP, las Diots del 2009 (No informativa de IVA), deben estar presentada de manera espontánea (No requeridas...Ya bailamos) a más tardar el día 15 de Marzo....

Conclusión:
1.- Diot hasta 15 de Marzo de todo el ejercicio de 2009 'espontánea'...No presentación de CyP
2.- Informativa de IVA en Febrero...A mi juicio, aquí sería otro cantar con lo establecido en el anteproyecto... hablando referentemente a la presentación de la de CyP...Pero ya que estamos hablando de ella, dicha informativa a elección del contribuyente, puede presentarla ya sea en Febrero o bien, hasta la fecha de vencimiento de la declaración anual de ISR....

Lobozac:

Por eso........entonces ?.......POR REGLA SE DEBE PRESENTAR EN FEBRERO......
PR LEY ,........EN ABRIL….ENTONCES ??????


La declaración informativa de IVA a mi juicio, en el sentido estricto y por jerarquía de Ley debe presentarse a más tardar en la fecha en que se presenta la declaración anual de ISR...El Art. 32 FVII de la LIVA es muy clara referente a la fecha…Pero si se presenta en Febrero, adelante….Para efecto de no presentar la declaración de clientes y proveedores, LAS DIOTS del 2009, deben presentarse a más tardar y en forma espontánea el día 15 de Marzo de 2010.

Por último: Continuando con el artículo Octavo...

“....La presente facilidad no constituye una prórroga en el plazo para presentar la información a que se refiere el artículo 32, fracciones V y VIII de la Ley del IVA, relativa al ejercicio de 2009, o para eximir de su cumplimiento en tiempo en cualquier otro trámite fiscal que así lo exija como requisito, por lo que igualmente quedan a salvo las facultades de las autoridades fiscales para requerir y en su caso, para aplicar multas por la presentación extemporánea de la misma”.

Considero que lo que quiere decir la autoridad aquí es que no por el simple hecho que se nos esté dando la facilidad de no presentar la informativa de clientes y proveedores al presentar todas las diots del 2009 DE MANERA ESPONTANEA hasta el 15 de Marzo, esto vaya a significar que dichas Diots que tengamos pendientes por dicho ejercicio, también tengamos prorróga para presentarlas hasta marzo….No…Si aún quedan Diots por presentar del 2009 (de manera independiente referente a la no presentación de la de CyP) y estamos el dia 10 de Marzo (Ejemplo) y el SAT nos las requiere, pues aquí ya iría implícita la multa….



Salu2!!!Editado: Febrero 13, 2010 16:46:56
 
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memoli
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13/Feb/10 15:42
Re: INCONGRUENCIA ???.....DIOT HASTA MARZO.....IVA EN FEBRERO ????

OK ..........en casi todo lo analizado COINCIDO CON USTEDES,........


SOLO EN ALGUNAS COSAS ....NO.......


PERO SI LAS MENCIONO, SERIA MUY REPETITIVO EL TOPICO,.....

RESPETO INFINITAMENTE LAS OPINIONES DE TODO,.........AUNQUE MUCHAS O UNA PARTE, ...NO LAS COMPARTA


Y CIERRO MIS COMENTARIOS CON UNA FRASE:

'EN LAS DISCUSIONES PROLONGADAS, SE PIERDE LA VERDAD '
DEL BRILLANTE ABOGADO CORDOBES Lucio Anneo Séneca



SALUDOS
 
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lobozac
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13/Feb/10 15:49
Re: INCONGRUENCIA ???.....DIOT HASTA MARZO.....IVA EN FEBRERO ????

Que tal Lobozac..tambien para un servidor es respetable tu postura mi estimado...pero si difiero, derivado que la aplicacion que primeramente le debemos de dar es en base a la jerarquia de la ley del IVA, los numerales ya fueron citados con amplitud, ademas la RM tambien me esa facilidad, aunque tambien comulgo con el comentario que hace Memoli ( saludos ) en el sentido de que si ya tengo la informacion, pues la enviamos, y listo.

Quizas por cultura las presentemos, tambien lo he hecho asi, pero en fin.


saludos
 
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CPhugoocejo
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13/Feb/10 16:56
Re: INCONGRUENCIA ???.....DIOT HASTA MARZO.....IVA EN FEBRERO ????

Es importantísimo LEER con detenimiento el Artículo publicado por Fiscalia y que amable e inteligentemente nos mostró memoli.

De todo el artículo (Todo muy importante) vale la pena resaltar lo siguiente:

4.4. Declaración Informativa del Impuesto al Valor Agregado

Normalmente la información relativa al Impuesto al Valor Agregado (IVA) se presenta en las declaraciones del ISR, ya que así lo establece el Artículo 32 fracción VII de la Ley del IVA:

………………..


La fecha límite para presentar esta declaración, aún cuando se presente en el DIM, es aquella en que se deba presentar la declaración anual del contribuyente, ya que no existe disposición que indique que ésta deba presentarse el 15 de febrero. En el apartado 5 se analiza la forma en que los anexos del DIM pueden ser presentados por separado y en fechas distintas.

Para Personas Físicas refiere la Regla que por sí sola es bastante clara:


II R.M.F. 2009-2010

Declaración informativa de IVA

II.2.14.5.Para los efectos de este Capítulo, las personas físicas que únicamente estén obligadas a presentar la información a que se refiere el artículo 32, fracción VII de la Ley del IVA, en lugar de presentarla a través del Anexo 8 “Información sobre el impuesto al valor agregado” de la forma oficial 30 “Declaración Informativa Múltiple”, deberán proporcionarla en la declaración anual a que se refieren los capítulos II.2.11. y II.2.12., según corresponda.

LIVA 32, RMF 2009 II.2.11., II.2.12.

En estos casos las P.F. deberán presentarla a través del DIM, no teniendo otra opción.


Conclusión:

Personas Morales.-[b]Deben forzosamente presentar la información del IVA a través de la DIM, ya que el DEM 2010 (Declaración Anual de Personas Morales) no 'habilita' los Anexos del IVA, No existe plazo para presentar la DIM


Personas Físicas.-Cuando no tengan otra obligación del DIM, deben presentar la información del IVA, junto con la Declaración Anual, a mas tardar el 30 de Abril 2010.De tener alguna obligación del DIM, dèbe apegarse a lo señalado en la Regla arriba mencionada, en la cual hay una fecha límite para presentarla.




Saludos








Editado: Febrero 13, 2010 17:25:25
 
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CHAVALON
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13/Feb/10 17:52
Re: INCONGRUENCIA ???.....DIOT HASTA MARZO.....IVA EN FEBRERO ????

Es correcto mi estimado Chavalon, en virtud que lo comentado por un servidor aplica para personas fisicas, y en el caso de personas morales si se debe enterar en el mes de febrero, porque en la anual aparece en color gris para personas morales los campos que acertadamente citas, mismos que ya tienen tiempo que aparecen en el DEM de esa manera.


saludos
 
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13/Feb/10 18:02
Re: INCONGRUENCIA ???.....DIOT HASTA MARZO.....IVA EN FEBRERO ????

Hugo:

'....y en el caso de personas morales si se debe enterar en el mes de febrero, porque en la anual aparece en color gris para personas morales los campos que acertadamente citas, mismos que ya tienen tiempo que aparecen en el DEM de esa manera'


Ah, caray, Hugo....Necesito irme a comer... con tanta presión se me están cruzando los 'calbes'...

A ver...Efectívamente la declaración anual de las personas morales no tiene habilitado los campos para presentar la informativa de IVA...Lo cual, invariablemente debe presentarse en el DIM...Okay....Pero en Febrero????? Digo, como opción está bien, pero en Ley, como persona moral tengo hasta el 31 de Marzo....Que no? O ya ando viendo todo con 'olores'?????

Salu2!!!
 
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