AL PRESENTAR MI DICTAMEN FISCAL EN EL ANEXO DE IMPUESTOS POR PAGAR POR ERROR SE PRESENTO UN IMPUESTO POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE COMO ISR RETENIDO SIENDO QUE CORRESPONDIA A IVA RETENCIONES, QUE DEBO DE HACER PARA CORREGIRLO???
Debido a que no existen las 'Complemetarias' de los Dictámenes te sugiero que se prepare escrito libre con los requisitos necesarios donde se aclare la situación, dicho escrito se firmaría por el CPC y el Contribuyente o Representante Legal y presentarlo directamente en la oficina del SAT que te corresponda, acompañar copias de envío y aceptación del SIPRED, anexo que se aclara y copia de credencial del contribuyente.
Es lo que a mi parecer es lo correcto para esta situación.
Saludos...
*****Daría Todo Lo Que Sé, Por La Mitad De Lo Que Ignoro*****(Descartes)