Tengo una duda, mi proveedor me facturo en el mes de junio 4 notas de crédito correspondientes a facturación de mayo, posteriormente en agosto las cancela y realiza otras notas, en este caso que tendría que hacer contablemente si mi contabilidad de junio ya esta cerrada, como tendria que reflejar estas cancelaciones de las notas ?
Registra lo que se hizo y no lo que piensas que se hizo. Si solo es cancelación por errores en facturación no debería haber registros contables, si en realidad fueron devoluciónes, descuentos, pues realiza los registros correspondientes. Recuerda, fondo sobre forma, CFDI son forma, la contabilidad y registros son el fondo.