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Tópico: La empresa extranjera que sea arrendador, deben registrarse para presentar el aviso por actividad vulnerable ?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 12, 2013 17:22:43 Asunto: La empresa extranjera que sea arrendador, deben registrarse para presentar el aviso por actividad vulnerable ?
Buen día, tengo la duda si las empresas extranjeras que sean arrendadores de bienes inmuebles, deben registrarse y presentar el aviso de actividad vulnerable ? Y si fuera así, entonces tendria que tramitar la FIEL para poderlo presentar? Espero me puedan apoyar. Saludos
Tópico: Ley Anti Lavado , registro de compañia extranjera
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 04, 2013 18:15:58 Asunto: Ley Anti Lavado , registro de compañia extranjera
Buen día, la Cia. Matriz extranjera nos arrenda el edificio a la empresa mexicana que es maquiladora. La actividad es vulnerable, sin embargo mi duda es si debo hacer el tramite de FIEL para poder ingresar al portal anti lavado o existe otra manera de dar de alta a la empresa extranjera ? Agradezco sus comentarios.
Tópico: Quienes deben presentar la informacion sobre actividades vulnerables
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 16, 2013 14:17:11 Asunto: Quienes deben presentar la informacion sobre actividades vulnerables
Buen día, quisiera saber quienes estan obligados a presentar ante el SAT la informacion sobre actividades vulnerables. por ejemplo, en un servicio de arrendamiento de bien inmueble, el arrendador o el arrendatario o ambos ? Agradezco su información. Saludos
Tópico: NOTAS DE CARGO 1% IVA ADICIONAL
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 17, 2010 19:35:50 Asunto: Re: NOTAS DE CARGO 1% IVA ADICIONAL
Hola a todos, Revisando y consiguiendo que me enseñaran unas Notas ed Cargo, eh visto que unicamente ponene en IVA la diferiencia valga la rebundancia del 1% del IVA, en subototan no ponen nada y en total obviamente el monto del 1% de IVA. Ejemplo: Subtotal IVA 100 Total 100 Si me puedes decir si asi estan llanada la nota de cargo de tu cliente, si es asi, se esta incumpliendo con lo dispuesto en el Art.29 A CFF, Fracc VI. Saludos
Tópico: NOTAS DE CARGO 1% IVA ADICIONAL
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 16, 2010 21:18:36 Asunto: Re: NOTAS DE CARGO 1% IVA ADICIONAL
Hola a todos, Desde mi punto de vista, recordemos que facturas de 2009 que fueron pagadas antes o hasta el dia 10 de enero de 2010, no habia ningun problema con la tasa del IVA de 2009, ahora bien Facturas pagadas despues de esa fecha, en mi opinion deberian ser canceladas y refacturadas a la Tasa vigente de 2010, porque se estaria incumpliendo con los requisitos formales de los comprobantes con las notad de cargo, me gustaria que me precisaras como esta llenada la nota de cargo. Saludos
Tópico: Pago provisional de isr al estado acreditalbles para IETU?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 10, 2010 21:00:59 Asunto: Re: Pago provisional de isr al estado acreditalbles para IETU?
Hola a todos, Si revisan el Articulo 8 de la LIETU, claramente menciona que se podra acreditar el ISR propio efectivamente PAGADO, recordando que Regimen Intermedio paga a la Federacion y a al Entidad Federativa, y en ocasiones solo a la Entidad Federativa, es por eso que al pagar a la Entidad Federativa es Oficina Autorizada para pagar ISR (Art.136 BIS LISR), y requisito para acreditarse el ISR es que este efectivamente pagado. Saludos
Tópico: ANUAL FISICAS.........PRESENTALA YA ???????
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 09, 2010 20:56:34 Asunto: Re: ANUAL FISICAS.........PRESENTALA YA ???????
Hola a todos, Para que complicarse, como ya han comentado, si el SAT esta dando esta facilidad hay de 2 sopas, o la tomas o la dejas, y presentan la declarcion anual hasta el mes de abril, tambien depende la circunstancia de cada contribuyente, es decir unos tendran saldos a favor, otros tendran perdidas que quieren amortizar, aqui depende que tanto queremos ayudar al contribuyente, es decir si una contribuyente tiene saldo a favor este seria el momento ideal para enviar su declaracion anual para evitar la saturacion en el servidor del SAT y sobre todo una pronta devolucion. Y si por otro lado se envia la declaracion anual en marzo con perdida, pueden amortizar la perdida hasta Abril y si quieren ser mas arriegados de una vez en Marzo, recuerden que trabajamos para el contribuyente no para el SAT. Otro detalle que me me llama la atencion, es que si alguien pide una opinion en los foros sean respetuosos, recuerden que hay contadores conservadores y contadores que son mas arriesgados pero con fundamentos, asique aqui no se trata de quin sabe mas, sino de despejar dudas y buscar soluciones para con nuestros clientes. Saludos

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